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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)城市管理局

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[ 索引號(hào) ] 11500221768882506J/2024-00038 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)城市管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-17

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)城市管理局2023年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

日期:2024-10-17

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域重大事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查;負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)全區(qū)城市道路、橋梁、隧道等設(shè)施的維護(hù)管理;負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理;負(fù)責(zé)街鎮(zhèn)市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo)監(jiān)督;指導(dǎo)城區(qū)社會(huì)單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)停車場(chǎng)管理工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城市供水水質(zhì)監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城市二次供水管理;指導(dǎo)各鎮(zhèn)供水、節(jié)水管理工作;負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理;負(fù)責(zé)城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理;負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理;指導(dǎo)各鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。牽頭組織開(kāi)展城市市容環(huán)境綜合整治;指導(dǎo)各鎮(zhèn)市容環(huán)境綜合整治工作。負(fù)責(zé)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理;指導(dǎo)各鎮(zhèn)戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。負(fù)責(zé)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置管理;負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監(jiān)督。負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理;組織編制區(qū)級(jí)綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)各鎮(zhèn)綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制和實(shí)施工作、城市綠線劃定和監(jiān)督管理工作;依法負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目綠化工程設(shè)計(jì)方案管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理;組織開(kāi)展城市義務(wù)植樹(shù)活動(dòng);指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場(chǎng)管理;指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化工程招投標(biāo)、定額、質(zhì)量管理。負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作;指導(dǎo)監(jiān)督各鎮(zhèn)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo);負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對(duì)處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管;負(fù)責(zé)城市管理的科學(xué)研究和教育工作;實(shí)施城市管理高新技術(shù)推廣與運(yùn)用;開(kāi)展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及單位構(gòu)成。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室(行政審批科)、市容環(huán)衛(wèi)科、市政公用科、園林綠化科、信訪安監(jiān)科(法制科)等5個(gè)職能科室,下設(shè)1個(gè)正處級(jí)事業(yè)單位即區(qū)城市管理服務(wù)中心、1個(gè)副處級(jí)參公事業(yè)單位即區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、2個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位即區(qū)市政設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理處和區(qū)園林綠化管理所。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)24316.48萬(wàn)元,支出總計(jì)24316.48萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少17146.87萬(wàn)元、 降低41.35%,主要原因是減少了桃源停車場(chǎng)及配套道路整體提升工程等項(xiàng)目資金

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)24316.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少17146.87萬(wàn)元、降低41.35%,主要原因是減少了桃源停車場(chǎng)及配套道路整體提升工程等項(xiàng)目資金其中:財(cái)政撥款收入24316.48萬(wàn)元,占100.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)24316.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少17146.87元、 降低41.35%,主要原因是減少了桃源停車場(chǎng)及配套道路整體提升工程等項(xiàng)目資金。其中:基本支出5168.54萬(wàn)元,占21.26%;項(xiàng)目支出19147.94萬(wàn)元,占78.74%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24316.48萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少17146.87萬(wàn)元,降低41.35%。主要原因是減少了桃源停車場(chǎng)及配套道路整體提升工程等項(xiàng)目資金

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22034.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2930.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.34%。主要原因是由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌規(guī)劃,資金來(lái)源發(fā)生變化導(dǎo)致。較年初預(yù)算數(shù)減少1504.74萬(wàn)元,降低6.39%。主要原因是財(cái)政局統(tǒng)籌規(guī)劃,資金來(lái)源發(fā)生變化導(dǎo)致。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22034.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2930.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.34%。主要原因是由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌規(guī)劃,資金來(lái)源發(fā)生變化導(dǎo)致。較年初預(yù)算數(shù)減少1504.74萬(wàn)元,降低6.39%。主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌規(guī)劃,資金來(lái)源發(fā)生變化導(dǎo)致。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出22.24萬(wàn)元,占0.10%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.76萬(wàn)元,下降11.04%,主要原因是人員減少導(dǎo)致。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出842.61萬(wàn)元,占3.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加27.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.43%,主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整導(dǎo)致。

(3)衛(wèi)生健康支出253.49萬(wàn)元,占1.15%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.22萬(wàn)元,下降1.64%,主要原因是人員減少導(dǎo)致。

(4)節(jié)能環(huán)保支出54.95萬(wàn)元,占0.25%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.05萬(wàn)元,下降3.60%,主要原因是預(yù)算內(nèi)水域清漂項(xiàng)目部分資金未及時(shí)支付導(dǎo)致。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出20621.43萬(wàn)元,占93.59%,較年初預(yù)算數(shù)減少1507.29萬(wàn)元,下降6.81%,主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整導(dǎo)致。

(6)住房保障支出239.99萬(wàn)元,占1.09%,較年初預(yù)算數(shù)減少16.36萬(wàn)元,下降6.38%,主要原因是人員減少導(dǎo)致。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出5168.54萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)4159.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5755.1萬(wàn)元,降低58.05%,主要原因是由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌規(guī)劃,資金來(lái)源發(fā)生變化導(dǎo)致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、社保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)1009.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.98%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入2281.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20076.23萬(wàn)元,降低89.79%,主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌規(guī)劃,資金來(lái)源發(fā)生變化導(dǎo)致。本年支出2281.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20076.23萬(wàn)元,降低89.79%,主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌規(guī)劃,資金來(lái)源發(fā)生變化導(dǎo)致。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)430.44萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少138.56萬(wàn)元,下降24.35%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算口徑調(diào)整導(dǎo)致。較上年支出數(shù)減少95.11萬(wàn)元,降低18.10%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算口徑調(diào)整導(dǎo)致。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)430.1萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車保險(xiǎn)、加油、維修費(fèi)、路橋費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少138.40萬(wàn)元,下降24.34%。較上年支出數(shù)減少93.53萬(wàn)元,下降17.86%,主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算口徑調(diào)整導(dǎo)致。

公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元,下降30.00%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少1.57萬(wàn)元,降低81.77%,主要原因是厲行節(jié)約。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境)團(tuán)組及個(gè)人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為95輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次58人。2023年本部門人均接待費(fèi)59.69元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.53萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.66萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.34萬(wàn)元,下降34.00%,主要原因是厲行節(jié)約本年度培訓(xùn)費(fèi)支出23.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.51萬(wàn)元,下降6.01%,主要原因是厲行節(jié)約

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出328.38萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加16.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.35%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加導(dǎo)致

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛95輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車13輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車78輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額1162.99萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出664.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出498.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1158.31萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的99.60%,其中:授予小微企業(yè)合同金額666.40萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的57.30%。主要用于采購(gòu)長(zhǎng)壽區(qū)城市生活垃圾分類投放和2023年春節(jié)燈飾等。???

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和58個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)58項(xiàng),涉及資金19147.94萬(wàn)元。以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表(《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

?區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)我單位綜管服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金780萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分80.96分,評(píng)價(jià)等次為“良”,績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了未建立項(xiàng)目管理臺(tái)賬等主要問(wèn)題,提出加強(qiáng)合同管理、提高項(xiàng)目進(jìn)度控制能力,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況科學(xué)、合理地安排進(jìn)度,加強(qiáng)對(duì)進(jìn)度核查工作,等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:40241798

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