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重慶市長壽區(qū)區(qū)城市管理局

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[ 索引號 ] 11500221768882506J/2022-00036 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(城鄉(xiāng)管理) [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長壽區(qū)城市管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-21 [ 發(fā)布日期 ] 2022-01-22

重慶市長壽區(qū)城市管理局(本級)2022年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

貫徹執(zhí)行國家和地方有關市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;統(tǒng)籌城市管理領域重大事項。負責全區(qū)城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查;負責城市管理工作的組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和考核評價。負責全區(qū)城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理;負責城區(qū)道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理;負責街鎮(zhèn)市政設施維護管理的指導監(jiān)督;指導城區(qū)社會單位市政設施維護管理工作。負責全區(qū)停車場管理工作的指導協(xié)調和監(jiān)督。負責城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理;負責城市供水水質監(jiān)督管理;負責城市二次供水管理;指導各鎮(zhèn)供水、節(jié)水管理工作;負責城市環(huán)境衛(wèi)生管理;負責城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理;負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設施管理;指導各鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。牽頭組織開展城市市容環(huán)境綜合整治;指導各鎮(zhèn)市容環(huán)境綜合整治工作。負責城市戶外廣告、店招店牌設置管理;指導各鎮(zhèn)戶外廣告、店招店牌設置管理工作。負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置管理;負責城市生活垃圾經營性服務的監(jiān)督。負責農村生活垃圾治理的業(yè)務指導和監(jiān)督管理;組織編制區(qū)級綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實施,會同有關部門負責城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作;指導各鎮(zhèn)綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制和實施工作、城市綠線劃定和監(jiān)督管理工作;依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。負責全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理;組織開展城市義務植樹活動;指導監(jiān)督城市公園應急避難場所的規(guī)劃、建設、管理工作。負責園林綠化行業(yè)市場管理;指導監(jiān)督園林綠化工程招投標、定額、質量管理。負責授權范圍內的城市管理綜合行政執(zhí)法工作;指導監(jiān)督各鎮(zhèn)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。負責城市管理行業(yè)安全生產工作的監(jiān)督、管理和指導;負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。負責城市管理的數(shù)字化、智慧化建設與運行的監(jiān)管;負責城市管理的科學研究和教育工作;實施城市管理高新技術推廣與運用;開展城市管理行業(yè)人員培訓。負責制定機關及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。承擔規(guī)劃城鎮(zhèn)建設用地范圍內的城市違法建筑執(zhí)法職責。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

(二)單位構成。

機關內設辦公室(行政審批科)、市容環(huán)衛(wèi)科、市政公用科、園林綠化科、信訪安監(jiān)科(法制科)等5個職能科室,下設1個正處級事業(yè)單位即區(qū)城市管理服務中心,下設1個副處級參公事業(yè)單位即區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊,下設區(qū)市政設施和環(huán)境衛(wèi)生管理處、區(qū)園林綠化管理所2個正科級事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)4947.14萬元,其中:一般公共預算撥款2332.41萬元,政府性基金預算撥款2614.73萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少213.89?萬元,主要是經費撥款減少213.89?萬元。

(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)4947.14萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出1.64萬元,社會保障和就業(yè)支出31.01萬元,衛(wèi)生健康支出14.09萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出4886.21萬元,住房保障支出14.18萬元。支出較去年減少213.89萬元,主要是基本支出增加9.46萬元,項目支出減少223.35萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入2332.41萬元,一般公共預算財政撥款支出2332.41萬元,比2021年增加1915.38萬元。其中:基本支出336.49萬元,比2021年增加9.46萬元,主要原因是行政運行經費增加等,主要用于保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1995.92萬元,比2021年增加1905.92萬元,主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1995.92萬元,農林水支出減少90萬元,原因是預算口徑的調整,預算資金來源發(fā)生變化,主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生支出等重點工作。

2022年政府性基金預算收入2614.73萬元,政府性基金預算支出2614.73萬元,比2021年減少2129.27萬元,主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生減少1864萬元,主要是預算口徑的調整,預算資金來源發(fā)生變化,主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生支出等重點工作。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算18萬元,比2021年增加9萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年減少(或增加)0萬元,主要原因是無此項開支;公務接待費0萬元,比2021年減少1萬元,主要原因是厲行節(jié)約;公務用車運行維護費18萬元,比2021年增加9萬元,主要原因是車輛維修的費用;公務用車購置費0萬元,比2021年減少(或增加)0萬元;主要原因是無購車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費85.6萬元,比上年增加5.72萬元,主要原因是辦公費等增加,主要用于辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額135萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算135萬元;其中一般公共預算撥款政府采購135萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算135萬元。

3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,本單位2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1992.5萬元,涉及政府性基金預算收入2614.73萬元。其中:一般性項目3個,涉及資金172.23萬元;重點專項4個,涉及資金4435萬元。項目支出績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)

以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(部門預算公開聯(lián)系人:羅劍???聯(lián)系方式:023-40241798)?

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