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重慶市長壽區(qū)區(qū)城市管理局

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[ 索引號 ] 11500221768882506J/2023-00026 [ 發(fā)文字號 ] 無文號
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長壽區(qū)城市管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-03 [ 發(fā)布日期 ] 2023-03-03

重慶市長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2023年部門預算情況說明

日期:2023-03-03

一、單位基本情況

(一)職能職責。

貫徹執(zhí)行有關城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,依法接受委托集中行使區(qū)級城市管理綜合行政執(zhí)法范圍內(nèi)的行政處罰權及相應的行政強制措施;承擔市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城市供水排水、園林綠化方面的各項行政處罰及相應的行政強制職能;承擔環(huán)境保護管理方面的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應的行政強制職能;承擔工商管理方面的戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰及相應的行政強制職能;承擔交通管理方面的侵占城市道路的行政處罰及相應的行政強制職能;承擔水務管理方面的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應的行政強制職能;承擔食品藥品監(jiān)管方面的戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營的行政處罰及相應的行政強制職能;負責城市管理綜合行政執(zhí)法重大復雜違法違規(guī)案件查處;負責城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍糾察工作,承辦城市管理綜合行政執(zhí)法專項整治行動和重大執(zhí)法活動;組織推進城市管理綜合行政執(zhí)法信息化建設;負責規(guī)劃城鎮(zhèn)建設用地范圍內(nèi)的城市違法建筑執(zhí)法;承擔國旗升掛、使用和收回方面的行政執(zhí)法;承擔生活垃圾方面的各項行政執(zhí)法;上級交辦的其他工作。

????(二)單位構成。

支隊內(nèi)設辦公室、法制科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、七大隊、城鎮(zhèn)違法建筑執(zhí)法一大隊、城鎮(zhèn)違法建筑執(zhí)法二大隊、糾察大隊、直屬大隊等13個科室。

二、部門總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)?3300.77萬元,其中:一般公共預算撥款3300.77萬元,政府性基金預算撥款0?萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0?萬元,事業(yè)收入0?萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0?萬元,其他收入0?萬元。收入較去年增加309.7?萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加309.7萬元。

(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)3300.77?萬元,其中:一般公共服務支出0?萬元,教育支出?6.31萬元,社會保障和就業(yè)支出172.65?萬元,衛(wèi)生健康支出77.45萬元,住房保障支出95.34?萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2949.03萬元。支出較去年增加309.7?萬元,主要是人員增加了,各項支出相應增加。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入3300.77 萬元,一般公共預算財政撥款支出3300.77?萬元,比2022年增加309.7?萬元。其中:基本支出1444.47萬元,比2022年增加190.38?萬元,主要原因是人員增加了。主要用于保障機關及局屬單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出1856.3萬元,比2022年增加119.32萬元,主要原因是預算口徑的調(diào)整增加了臨時工工資等,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)保等重點工作。

2023年支隊無使用政府性基金預算撥款安排的支出。主要原因是預算口徑的調(diào)整,預算資金來源發(fā)生變化,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)保等重點工作。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算?70?萬元,比2022年減少0.5萬元。其中:因公出國(境)費用?0?萬元,比2022年減少0??萬元,主要原因是支隊無出國(境)支出;公務接待費0.5萬元,比2022年減少0.5萬元,主要原因本著厲行節(jié)約原則;公務用車運行維護費69.5萬元,比2022年增加0萬元,主要原因是預算口徑無調(diào)整,預算資金來源無變化;公務用車購置費 0萬元,比2022年減少(或增加)?0?萬元;主要原因是支隊無購置車輛。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費305.36萬元,比上年減少52.85萬元,主要原因是預算口徑的調(diào)整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。支隊預算政府采購預算總額93.54萬元:政府采購貨物預算93.54萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購?93.54?萬元:政府采購貨物預算93.54萬元、政府采購工程預算0?萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我支隊2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款180萬元。其中:一般性項目1個,涉及資金180萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

????4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,我支隊共有車輛11輛,電瓶車27輛,摩托車14輛。其中一般公務用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車11?輛、電瓶車27輛、摩托車14輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0?輛,其中一般公務用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(部門預算公開聯(lián)系人:向芳??????????聯(lián)系方式:023-64090396)


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