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重慶市長(cháng)壽區區城市管理局

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[ 索引號 ] 11500221768882506J/2024-00004 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區城市管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

重慶市長(cháng)壽區城市管理綜合行政執法支隊2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。貫徹執行有關(guān)城市管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策,依法接受委托集中行使區級城市管理綜合行政執法范圍內的行政處罰權及相應的行政強制措施;承擔市政公用、市容環(huán)衛、城市供水排水、園林綠化方面的各項行政處罰及相應的行政強制職能;承擔環(huán)境保護管理方面的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應的行政強制職能;承擔工商管理方面的戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規設置戶(hù)外廣告的行政處罰及相應的行政強制職能;承擔交通管理方面的侵占城市道路的行政處罰及相應的行政強制職能;承擔水務(wù)管理方面的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應的行政強制職能;承擔食品藥品監管方面的戶(hù)外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰及相應的行政強制職能;負責城市管理綜合行政執法重大復雜違法違規案件查處;負責城市管理綜合行政執法隊伍糾察工作,承辦城市管理綜合行政執法專(zhuān)項整治行動(dòng)和重大執法活動(dòng);組織推進(jìn)城市管理綜合行政執法信息化建設;負責規劃城鎮建設用地范圍內的城市違法建筑執法;承擔國旗升掛、使用和收回方面的行政執法;承擔生活垃圾方面的各項行政執法;上級交辦的其他工作。

(二)單位構成。支隊內設辦公室、法制科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、七大隊、違法建筑執法一大隊、違法建筑執法二大隊、糾察大隊、直屬大隊13個(gè)科室。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數3221.04萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款3221.04萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少79.73萬(wàn)元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少79.73萬(wàn)元。

(二)支出預算:2024年年初預算數3221.04萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出6.67萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出183.98萬(wàn)元,衛生健康支出82.06萬(wàn)元,住房保障支出100.83萬(wàn)元,城鄉社區支出2847.5萬(wàn)元。支出較去年減少79.73萬(wàn)元,主要是協(xié)管人員工資、加班等費用減少。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入3221.04萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出3221.04萬(wàn)元,比2023年減少79.73萬(wàn)元。其中:基本支出3068.04萬(wàn)元,比2023年增加1623.57萬(wàn)元,主要原因是2024年把遺屬人員生活補助以及協(xié)管人員工資、加班等費用納入基本支出。項目支出153萬(wàn)元,比2023年減少1703.3萬(wàn)元,主要原因是2024年把遺屬人員生活補助以及協(xié)管人員工資、加班等費用調整到基本支出。

2024年支隊無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算64.5萬(wàn)元,比2023年減少5.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,主要原因是支隊無(wú)出國(境)支出;公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費64萬(wàn)元,比2023年減少5.5萬(wàn)元,主要原因2024年降低了車(chē)輛交通費定額標準;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;主要原因是支隊2024年無(wú)購置車(chē)輛計劃。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費313萬(wàn)元,比上年增加7.64萬(wàn)元,主要原因是預算口徑的調整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。支隊預算政府采購預算總額89.28萬(wàn)元:政府采購貨物預算89.28萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購89.28萬(wàn)元:政府采購貨物預算89.28萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,支隊2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款153萬(wàn)元。其中:一般性項目1個(gè),涉及資金153萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,支隊共有車(chē)輛11輛、電瓶車(chē)29輛、低速巡邏車(chē)2輛、摩托車(chē)14輛。其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)11輛、電瓶車(chē)29輛、低速巡邏車(chē)2輛、摩托車(chē)14輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:王晶?聯(lián)系方式:023-64090396)

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