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重慶市長(cháng)壽區區城市管理局

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[ 索引號 ] 11500221768882506J/2024-00007 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區城市管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

重慶市長(cháng)壽區城市管理服務(wù)中心2024年部門(mén)預算說(shuō)明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責擬訂城市管理發(fā)展戰略、規劃和計劃,并組織實(shí)施。

2.負責城區公共停車(chē)場(chǎng)(含道路臨時(shí)停車(chē)泊位)的規劃、設置及日常管理的事務(wù)性工作。

3.負責城區市政基礎設施的建設管理事務(wù)性工作;指導鎮街及社會(huì )單位市政基礎設施建設。

4.負責智慧城市建設和管理的事務(wù)性工作。

5.負責城鎮規劃建設用地范圍內違法建筑拆除的事務(wù)性工作。

6.配合開(kāi)展行業(yè)安全管理的巡查整改和應急演練;參與行業(yè)安全事故的調查處理工作。

7.完成上級交辦的其他工作。

(二)單位構成

重慶市長(cháng)壽區城市管理服務(wù)中心設下列內設辦公室、規劃發(fā)展科、建設管理科、智慧城管科、違建管理一科、違建管理二科。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數1548.17萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1548.17萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少9.76萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款減少9.76萬(wàn)元。

(二)支出預算:2024年年初預算數1548.17萬(wàn)元,其中:城鄉社區支出1461.38萬(wàn)元,教育支出2.54萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出43.29萬(wàn)元,衛生健康支出20.65萬(wàn)元,住房保障支出20.31萬(wàn)元。支出較去年減少9.76萬(wàn)元,主要是城鄉社區支出減少9.76萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入1548.17萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1548.17萬(wàn)元,比2023年減少9.76萬(wàn)元。其中:基本支出495.62萬(wàn)元,比2023年增加37.25萬(wàn)元,主要原因是臨聘人員費用作為基本支出費列支;項目支出1052.55萬(wàn)元,比2023年減少47.01萬(wàn)元,主要原因是按要求壓減項目支出。

城市管理服務(wù)中心2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算12萬(wàn)元,比2023年減少1.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費12萬(wàn)元,比2022年減少1.5萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。我單位2024年無(wú)政府采購預算。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我中心2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1052.55萬(wàn)元。其中:一般項目3個(gè),涉及資金412.5萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項1個(gè),涉及資金640.05萬(wàn)元。本單位為城管局基層單位,根據財政局要求,不用填制《部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標表》,故此表無(wú)數據。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛3輛,其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛3輛,其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:鄧宇婧 ???聯(lián)系方式:023-40883438 ?

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