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[ 索引號 ] 11500221009303999J/2020-00080 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長壽區(qū)財(cái)政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-12 [ 發(fā)布日期 ] 2020-10-12

重慶市長壽區(qū)財(cái)政局2019年部門決算公開說明

日期:2020-10-12


?一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2.擬訂全區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面有關(guān)政策措施和管理制度并組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級財(cái)政管理體制,擬訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。

3.分析預(yù)測經(jīng)濟(jì)形勢,參與擬訂全區(qū)經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議,擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。擬訂政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

4.管理全區(qū)財(cái)政收支,承擔(dān)區(qū)級各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé)。負(fù)責(zé)編制區(qū)級年度預(yù)決算草案,組織執(zhí)行區(qū)級年度預(yù)算。受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)、區(qū)級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

5.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。執(zhí)行彩票管理政策,制定具體管理辦法,按規(guī)定管理彩票資金。

6.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。組織實(shí)施政府采購制度,制定具體管理辦法,監(jiān)督管理政府采購活動(dòng),研究、制訂政府向社會(huì)力量購買服務(wù)的政策措施。組織政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告的編制,匯總編制全區(qū)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。

7.組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),并制定具體管理制度。

8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,并按規(guī)定制定具體管理制度,收取區(qū)級國有資本收益,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位資產(chǎn)評估工作。

9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,負(fù)責(zé)財(cái)政投資評審管理工作。參與擬訂區(qū)級建設(shè)投資的有關(guān)政策,執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼資金財(cái)務(wù)管理工作。

10.會(huì)同有關(guān)部門管理區(qū)級財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織執(zhí)行社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制社會(huì)保障決算草案。

11.擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)國債轉(zhuǎn)貸財(cái)政資金管理。歸口管理全區(qū)政府外債,負(fù)責(zé)全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈(zèng)款的監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度,負(fù)責(zé)指導(dǎo)村級財(cái)務(wù)代理記賬工作,對中介機(jī)構(gòu)從事會(huì)計(jì)代理記賬業(yè)務(wù)進(jìn)行審批。

13.負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作,制定和執(zhí)行財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃,組織財(cái)政干部教育培訓(xùn),提高隊(duì)伍素質(zhì)。

14.研究制定財(cái)政預(yù)算績效管理政策,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級預(yù)算部門(單位)開展預(yù)算績效自評,組織實(shí)施重點(diǎn)績效評價(jià)及評價(jià)結(jié)果的抽查和再評價(jià),研究提出評價(jià)結(jié)果反饋應(yīng)用的政策。

15.貫徹執(zhí)行有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,承擔(dān)中央、市級金融政策的落地研究,提出我區(qū)金融工作建議并組織實(shí)施;擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方金融發(fā)展政策。

16.營造良好金融生態(tài)環(huán)境,負(fù)責(zé)在長金融機(jī)構(gòu)、金融中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作;協(xié)調(diào)、引導(dǎo)在長金融機(jī)構(gòu)為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù);負(fù)責(zé)本轄區(qū)擬上市公司的培育、推薦工作,發(fā)展多層次資本市場。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的金融人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

17.承擔(dān)牽頭應(yīng)對金融突發(fā)事件、開展全區(qū)打擊非法金融活動(dòng)的責(zé)任。配合市金融監(jiān)管局及中央在長金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)范和維護(hù)地方金融秩序,防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

18.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

????(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

截止2019年12月31日,區(qū)財(cái)政局共下設(shè)辦公室、預(yù)算科、國庫科、行政事業(yè)科、社會(huì)保障科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、會(huì)管采購科、農(nóng)業(yè)科、績效管理科、債務(wù)資產(chǎn)管理科和金融管理科共計(jì)11個(gè)科室。

區(qū)財(cái)政局下屬2個(gè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位:重慶市長壽區(qū)國庫集中支付中心、重慶市長壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心,規(guī)格為正科級。

區(qū)財(cái)政局下屬1個(gè)事業(yè)單位:重慶市長壽區(qū)政府投資項(xiàng)目評審中心。

????(三)單位構(gòu)成

我局無下級預(yù)算單位。

????(四)機(jī)構(gòu)改革情況

20194月,根據(jù)長壽區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案,區(qū)財(cái)政局劃轉(zhuǎn)區(qū)屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理等相關(guān)職能,設(shè)立長壽區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),區(qū)財(cái)政局劃轉(zhuǎn)行政編制6人、工勤編制1人、事業(yè)人員4到區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),并將相應(yīng)資金劃轉(zhuǎn),主要包括其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、行政運(yùn)行、事業(yè)支出、其他財(cái)政事務(wù)支出、行政單位醫(yī)療及國有資產(chǎn)監(jiān)管等資金,且區(qū)財(cái)政局已根據(jù)機(jī)構(gòu)改革推進(jìn)情況,在年度執(zhí)行中依法依規(guī)相應(yīng)調(diào)整預(yù)算。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

????1.總體情況。2019年度收入總計(jì)2,174.04萬元,支出總計(jì)2,174.04萬元。收支較上年決算數(shù)減少181.62萬元、下降7.71%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)及部分項(xiàng)目資金劃轉(zhuǎn)到長壽區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。 本部門收入主要包括財(cái)政撥款收入和其他收入。

????2.收入情況。2019年度收入合計(jì)2,174.04萬元,較上年決算數(shù)增加70.02萬元,增長3.33%,主要原因是增加了打非工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算及年中追加了原農(nóng)稅助征員養(yǎng)老和醫(yī)療補(bǔ)助資金等。其中:財(cái)政撥款收入2,162.99萬元,占99.49%;其他收入11.05萬元,占0.51%

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)2,174.04萬元,較上年決算數(shù)減少181.62萬元,下降7.71%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)及部分資金劃轉(zhuǎn)長壽區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。 其中:基本支出1,472.02萬元,占67.71%;項(xiàng)目支出702.02萬元,占32.29%

????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2019年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

????(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,162.99萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少185.98萬元,下降7.92%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)及部分資金劃轉(zhuǎn)到長壽區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,162.99萬元,較上年決算數(shù)增加65.66萬元,增長3.13%,主要原因是增加了打非工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算及年中追加了原農(nóng)稅助征員養(yǎng)老和醫(yī)療補(bǔ)助資金等。較年初預(yù)算數(shù)減少4,741.98萬元,下降68.67%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革部分資金劃轉(zhuǎn)到長壽區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,162.99萬元,較上年決算數(shù)減少185.98萬元,下降7.92%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少部分資金劃轉(zhuǎn)到區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。較年初預(yù)算數(shù)減少4,741.98萬元,下降68.67%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革部分資金劃轉(zhuǎn)到長壽區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出1,844.96萬元,占85.30%,較年初預(yù)算數(shù)減少4,664.28萬元,下降71.66%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革部分資金劃轉(zhuǎn)到長壽區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

2)教育支出7.25萬元,占0.34%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,嚴(yán)格按年初預(yù)算支出。

3)社會(huì)保障和就業(yè)支出187.14萬元,占8.65%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.62萬元,下降1.38%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革部分人員劃轉(zhuǎn)。

4)衛(wèi)生健康支出65.05萬元,占3.01%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.60萬元,下降5.24%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革部分人員劃轉(zhuǎn)。

5)住房保障支出58.59萬元,占2.71%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.98萬元,下降6.36%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革部分人員劃轉(zhuǎn)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,460.96萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,202.57萬元,較上年決算數(shù)減少18.66萬元,下降1.53%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革部分人員劃轉(zhuǎn)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資257.4萬元、津貼補(bǔ)貼183.75萬元、獎(jiǎng)金202.08萬元、績效工資4.2萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)82.5萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)37.81萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)48.93萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.12萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.48萬元、住房公積金117.91萬元、其他工資福利支出169.55萬元、撫恤金19.64萬元、生活補(bǔ)助45.03萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金(獨(dú)生子女獎(jiǎng))2.17萬元。

公用經(jīng)費(fèi)258.39萬元,較上年決算數(shù)增加102.67萬元,增長65.93%,主要原因是支付鳳城街道黃桷塆社區(qū)幫扶資金、雙龍鎮(zhèn)雙龍社區(qū)垃圾清運(yùn)費(fèi)及雙龍河治理經(jīng)費(fèi)、涉訪人員困難補(bǔ)助等支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)0.57萬元、水費(fèi)3.2萬元、電費(fèi)25.92萬元、郵電費(fèi)19.19萬元、物業(yè)管理費(fèi)14.4萬元、會(huì)議費(fèi)0.21萬元、培訓(xùn)費(fèi)7.25萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元、勞務(wù)費(fèi)12.02萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)70.09萬元、福利費(fèi)16.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.23萬元、其他交通費(fèi)49.06萬元、其他商品和服務(wù)支出31.38萬元。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本單位2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.19萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少10.81萬元,下降54.05%,較上年支出數(shù)減少4.73萬元,下降33.98%,主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用管理規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。三是嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%本單位2019年度無因公出國(境)的情況,與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,與上年持平。

2019年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.23萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全責(zé)任獎(jiǎng)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.77萬元,下降8.56%,主要原因是嚴(yán)格公車使用管理, 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所下降。較上年支出數(shù)增加0.71萬元,增長9.44%,主要原因是車輛使用年限較長,維修費(fèi)用有所增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元,主要用于接待相關(guān)部門來我單位工作調(diào)研、檢查指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.04萬元,下降91.27%,較上年支出數(shù)減少5.44萬元,下降85.00%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

????(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

1. 2019年度本部門無因公出國(境)的情況。

2. 2019年度無公務(wù)用車購置,年末局機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位公務(wù)車保有量為2輛。

3. 2019年度國內(nèi)公務(wù)接待13批次128人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)75.16元。

4. 2019年無公務(wù)用車購置費(fèi),車均維護(hù)費(fèi)4.12萬元。

????四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.39萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加102.67萬元,增長65.93%,主要原因是支付鳳城街道黃桷塆社區(qū)幫扶資金、雙龍鎮(zhèn)雙龍社區(qū)垃圾清運(yùn)費(fèi)及雙龍河治理經(jīng)費(fèi)、涉訪人員困難補(bǔ)助等支出。

??? 此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.49萬元,較上年決算數(shù)減少1.77萬元,下降78.32%,主要原因是2019年嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定要求,精簡會(huì)議活動(dòng),提高會(huì)議實(shí)效,減少會(huì)議費(fèi)用支出。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出7.89萬元,較上年決算數(shù)減少2.37萬元,下降23.10%,主要原因是按照相關(guān)規(guī)定,減少了到區(qū)外進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

????(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20191231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額69.16萬元,其中:政府采購貨物支出24.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出44.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.96萬元,占政府采購支出總額的47.66%,其中:授予小微企業(yè)合同金額32.96萬元,占政府采購支出總額的47.66%。主要用于采購中心機(jī)房防火墻19.71萬元、《2019年預(yù)算管理文件匯編》印刷費(fèi)4.75萬元及中心機(jī)房運(yùn)維服務(wù)費(fèi)8.5萬元。 ??????

五、預(yù)算績效管理情況說明

????(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對10個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評10項(xiàng),涉及資金702.02萬元;本單位2019年無委托第三方形式開展績效自評。

(二)績效自評結(jié)果

績效目標(biāo)自評表 (詳見附件)

?? 巨災(zāi)保險(xiǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況:為轄區(qū)所有自然人包括外來、途經(jīng)人員等購買巨災(zāi)保險(xiǎn),為轄區(qū)群眾提供6000萬元的風(fēng)險(xiǎn)保障;為房屋損毀提供2000萬元的風(fēng)險(xiǎn)保障;在本保險(xiǎn)期內(nèi),金額60萬元,惠及群眾350戶,有效減輕政府救災(zāi)壓力。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預(yù)算的100%

主要產(chǎn)出和效果:一是在本保險(xiǎn)期內(nèi),已賠付20次,惠及群眾350戶,確保群眾災(zāi)后及時(shí)獲得保障;二是在本保險(xiǎn)期內(nèi),理賠金額涉及60萬元,有效減輕政府救助壓力;三是為轄區(qū)群眾購買了巨災(zāi)保險(xiǎn),群眾滿意度和幸福感獲得有效提升。主要存在的問題:政策宣傳有待進(jìn)一步加強(qiáng),有的群眾對巨災(zāi)保險(xiǎn)保障范圍不是完全了解。下一步將加強(qiáng)對街鎮(zhèn)相關(guān)人員的培訓(xùn),加大巨災(zāi)保險(xiǎn)保障范圍和理賠申請流程的宣傳力度,提高群眾知曉率。

?六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

????(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

????(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

????(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

????(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

????(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。


??????部門決算公開聯(lián)系人:李雪燕??聯(lián)系電話:40252523



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