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[ 索引號 ] 11500221009303999J/2024-00008 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區財政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

重慶市長(cháng)壽區政府投資項目評審中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.負責組織區政府投資項目預算評審,提出項目預算核準意見(jiàn)報區財政局批準,為招標最高限價(jià)提供參考;

2.負責組織政府投資項目在預算評審過(guò)程中的施工圖設計優(yōu)化,必要時(shí)組織專(zhuān)業(yè)人員或其他專(zhuān)業(yè)機構優(yōu)化;

3.負責組織和管理參與政府投資項目預算評審的審核中介;

4.負責組織政府投資項目設計變更預算評審;

5.參與區政府投資項目有關(guān)政策研究;完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構成

重慶市長(cháng)壽區政府投資項目評審中心是長(cháng)壽區財政局直屬的副處級事業(yè)單位,設主任1名(副處級)、副主任1名(正科級),下設3個(gè)科室,分別是預算審核科、項目?jì)?yōu)化科和綜合科,核定全額撥款的事業(yè)編制10名。

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二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算235.69萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款235.69萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加235.69萬(wàn)元,主要是區政府投資項目評審中心2023年未獨立編制部門(mén)預算,導致一般公共預算撥款增加235.69萬(wàn)元(人員經(jīng)費增加191.90萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費增加33.78萬(wàn)元,項目經(jīng)費撥款增加10萬(wàn)元

(二)支出預算:2024年年初預算數235.69萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出196.14萬(wàn)元,教育支出1.20萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出19.17萬(wàn)元,衛生健康支出9.59萬(wàn)元,住房保障支出9.59萬(wàn)元。支出較去年增加235.69萬(wàn)元,主要是區政府投資項目評審中心2023年未獨立編制部門(mén)預算,導致基本支出增加225.69萬(wàn)元,項目支出增加10.00萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入235.69萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出235.69萬(wàn)元,比2023年增加235.69萬(wàn)元。其中:基本支出225.69萬(wàn)元,比2023增加225.69萬(wàn)元,主要原因是區政府投資項目評審中心2024年獨立編制部門(mén)預算,導致工資福利支出增加188.47萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出增加37.20萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助增加0.01萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出等;項目支出10萬(wàn)元,比2023年增加10萬(wàn)元,主要原因是區政府投資項目評審中心2024年獨立編制部門(mén)預算,導致評審運行保障和管理費增加10萬(wàn)元,主要用于評審運行保障和管理等重點(diǎn)工作。

重慶市長(cháng)壽區政府投資項目評審中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024“三公”經(jīng)費預算4萬(wàn)元,比2023增加4萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元,比2023增加4萬(wàn)元,主要原因是區政府投資項目評審中心2024年獨立編制部門(mén)預算,增加1輛公務(wù)用車(chē)車(chē)輛交通費4萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與上年持平

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內

2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3.績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款10萬(wàn)元。其中:一般項目1個(gè),涉及資金10萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202312月,我單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人朱恩文????聯(lián)系方式023-40252523

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