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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局

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[ 索引號(hào) ] 11500221MB1901345K/2024-00006 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-17

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

日期:2024-10-17

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章,執(zhí)行相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

2.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,執(zhí)行相關(guān)政策,擬訂具體措施和評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理,促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放。負(fù)責(zé)推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合,推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)智慧城市建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用,協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題。

6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)對(duì)接全市數(shù)字重慶云平臺(tái)建設(shè)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)相應(yīng)工作。協(xié)調(diào)推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。

7.負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌⑴c國(guó)際國(guó)內(nèi)重大交流合作活動(dòng),指導(dǎo)開(kāi)展區(qū)域化合作、國(guó)際化經(jīng)營(yíng),承辦相關(guān)活動(dòng)。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)工作。

8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

9.負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)智慧城市建設(shè)和智慧政務(wù)推廣;統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用;負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局內(nèi)設(shè)3個(gè)科室,即:辦公室、數(shù)據(jù)資源科、人工智能科,下屬事業(yè)單位1個(gè)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心)。

(三)單位構(gòu)成

我單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況

2023年無(wú)變化。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1總體情況。2023年度收入總計(jì)282.63萬(wàn)元,支出總計(jì)282.63萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加32.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.98%,主要原因是2023年度新增重慶市長(zhǎng)壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心相關(guān)工作。

2收入情況。2023年度收入合計(jì)282.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加32.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.98%,主要原因是2023年度新增重慶市長(zhǎng)壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心相關(guān)工作。其中:財(cái)政撥款收入282.63萬(wàn)元,占100.00%。

3支出情況。2023年度支出合計(jì)282.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加32.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.98%,主要原因是2023年度新增重慶市長(zhǎng)壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心相關(guān)工作其中:基本支出195.85萬(wàn)元,占69.30%;項(xiàng)目支出86.78萬(wàn)元,占30.70%。

4結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)282.63萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加32.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.98%。主要原因是2023年度新增重慶市長(zhǎng)壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心相關(guān)工作

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入282.63萬(wàn)元,決算數(shù)增加32.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.98%。主要原因是2023年度新增重慶市長(zhǎng)壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心相關(guān)工作。較年初預(yù)算數(shù)增加12.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.62%。主要原因是2023年新進(jìn)干部4名

2支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出282.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加32.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.98%。主要原因是2023年度新增重慶市長(zhǎng)壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心相關(guān)工作。較年初預(yù)算數(shù)增加12.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.62%。主要原因是2023年新進(jìn)干部4名

3結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是年初預(yù)算科目有誤已進(jìn)行調(diào)整

2)教育支出0.90萬(wàn)元,占0.32%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

3)社會(huì)保障和就業(yè)支出24.74萬(wàn)元,占8.75%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.27%,主要原因是2023年新進(jìn)干部4名

4)衛(wèi)生健康支出10.44萬(wàn)元,占3.69%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.75%,主要原因是2023年新進(jìn)干部4名

5)資源勘探信息等支出232.15萬(wàn)元,占82.14%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.08%,主要原因是2023年新進(jìn)干部4名

6)住房保障支出14.40萬(wàn)元,占5.10%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.25%,主要原因是2023年新進(jìn)干部4名

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出195.85萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)165.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加17.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.87%,主要原因是2023年新進(jìn)干部4名。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金等公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)30.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少16.06萬(wàn)元,下降34.65%,主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約,減少不必要的紙張打印和會(huì)務(wù)經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.50萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元,下降10.00%,主要原因是新購(gòu)的新能源汽車能源費(fèi)用和保險(xiǎn)費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)增加3.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)603.13%,主要原因是推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)外出工作增加

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車的過(guò)路過(guò)橋費(fèi)和公務(wù)用車維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元,下降11.11%,主要原因是新購(gòu)的新能源汽車能源費(fèi)用和保險(xiǎn)費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)增加3.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)981.08%,主要原因是推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)外出工作增加

公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元,主要用于接待市級(jí)部門(mén)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)增加0.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.19%,主要原因是推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)業(yè)務(wù)工作增加

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次58人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)86.21元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降1.10%,主要原因是2023年度預(yù)算時(shí)干部數(shù)較2022年預(yù)算時(shí)干部數(shù)少

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.29萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少16.06萬(wàn)元,下降34.65%,主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約,減少不必要的紙張打印和會(huì)務(wù)經(jīng)費(fèi)

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車輛1輛,其中,機(jī)要通信用車1輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門(mén)整體和7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金86.78萬(wàn)元。我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)37項(xiàng),涉及資金86.78萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表(《部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-40777003。

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