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[ 索引號(hào) ] 009303761/2019-03521 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)發(fā)展改革委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-10-25 [ 發(fā)布日期 ] 2019-10-28

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

日期:2019-10-28

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。綜合協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃及各專項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃與區(qū)域規(guī)劃;綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)行業(yè)和街鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展調(diào)控目標(biāo)和政策建議;受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析,承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題并及時(shí)提出宏觀政策建議;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。

3.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革、城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題并提出政策建議;組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施經(jīng)濟(jì)體制改革中長(zhǎng)期規(guī)劃、綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接。

4.承擔(dān)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資調(diào)控,規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃;負(fù)責(zé)編制政府投資計(jì)劃及資金平衡計(jì)劃;研究提出年度重大建設(shè)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃;按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目,安排財(cái)政性建設(shè)資金;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督全區(qū)招投標(biāo)工作;組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察;指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

5.研究對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題。研究提出利用內(nèi)外資的目標(biāo)和政策;指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用;負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);協(xié)調(diào)推進(jìn)重大招商項(xiàng)目;研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策;指導(dǎo)三峽庫(kù)區(qū)長(zhǎng)壽段的產(chǎn)業(yè)發(fā)展;組織擬定并協(xié)調(diào)實(shí)施以工代賑和易地扶貧規(guī)劃。

6.研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題,擬訂能源發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)、審核重大能源投資項(xiàng)目,安排財(cái)政性建設(shè)資金;指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作;協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。預(yù)測(cè)和平衡能源供求總量;促進(jìn)區(qū)域能源戰(zhàn)略合作。

7.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題;組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題;會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,協(xié)調(diào)解決服務(wù)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。

8.承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。編制重要商品總量、重要生產(chǎn)資料平衡和政府儲(chǔ)備計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;組織擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃,協(xié)調(diào)解決現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題;研究提出擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民消費(fèi)和促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易的措施建議。

9.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃,參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策;研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,綜合協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。

10.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,綜合研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題以及氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用、應(yīng)對(duì)氣候變化的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃、政策,并協(xié)調(diào)實(shí)施;協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

11.負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格總水平的調(diào)控和綜合平衡。負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金的征收、使用和管理;負(fù)責(zé)管理人民生活必需品、自然壟斷經(jīng)營(yíng)商品、重要的公用事業(yè)、重要的公益性服務(wù)等商品和服務(wù)價(jià)格;研究制定實(shí)行政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)商品和服務(wù)價(jià)格的管理辦法;協(xié)調(diào)、管理、引導(dǎo)已放開(kāi)商品和服務(wù)價(jià)格;負(fù)責(zé)管理全區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi),組織實(shí)施收費(fèi)許可證制度、收費(fèi)許可證收費(fèi)年審制度和收費(fèi)許可證收費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度;負(fù)責(zé)組織實(shí)施商品明碼標(biāo)價(jià)和收費(fèi)公示制度,推進(jìn)價(jià)格誠(chéng)信建設(shè);負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格監(jiān)測(cè)監(jiān)督體系和價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作;受理價(jià)格舉報(bào)投訴,處理價(jià)格爭(zhēng)議,協(xié)調(diào)解決價(jià)格、收費(fèi)矛盾糾紛;組織、指導(dǎo)社會(huì)監(jiān)督、輿論監(jiān)督;指導(dǎo)行業(yè)組織的價(jià)格工作;負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格監(jiān)督檢查工作,依法查處價(jià)格、收費(fèi)違法行為;負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)刑事犯罪、行政處罰、行政訴訟、國(guó)家賠償和法律援助案件的涉案物品的價(jià)格認(rèn)證工作;負(fù)責(zé)價(jià)格咨詢、服務(wù)等價(jià)格事務(wù)工作。

12.負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作與經(jīng)濟(jì)協(xié)作的有關(guān)工作,承擔(dān)對(duì)口幫扶辦公室工作。參與國(guó)防動(dòng)員工作,具體承擔(dān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作。

13.按權(quán)限管理委機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、干部人事工作。

14.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

發(fā)展改革委內(nèi)設(shè)辦公室、綜合經(jīng)濟(jì)科、固定資產(chǎn)投資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、體制改革發(fā)展科、價(jià)格收費(fèi)管理科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、成本調(diào)查科、能源科、行政審批科10個(gè)科室,下屬行政單位1個(gè):物價(jià)檢查所,下屬參公事業(yè)單位2個(gè):重點(diǎn)項(xiàng)目稽察辦公室、價(jià)格認(rèn)證中心。

(三)人員情況

共有編制48名,其中行政編32名、參公事業(yè)編16名。實(shí)有37人,其中行政編29人、參公事業(yè)編8人。另有離(退)休人員19人。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)1730.93萬(wàn)元,支出總計(jì)1730.93萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加237.49萬(wàn)元、增長(zhǎng)15.90%,主要原因是增資調(diào)資、人員增加、項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)1671.57萬(wàn)元,較上年決算增加272.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.45%,主要原因是增資調(diào)資、人員增加、項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入1671.57萬(wàn)元,占100.00%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.36萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)1606.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加172.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.01%,主要原因是增資調(diào)資、人員增加、項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出799.80萬(wàn)元,占49.79%;項(xiàng)目支出806.51萬(wàn)元,占50.21%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加65.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)109.94%,主要原因是項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)85萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入1671.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加272.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.45%。主要原因是增資調(diào)資、人員增加、項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加487.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.20%。主要原因是增資調(diào)資、人員增加、項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.36萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出1606.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加172.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.01%。主要原因是增資調(diào)資、人員增加、項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加422.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.68%。主要原因是增資調(diào)資、人員增加、項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加65.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)109.94%,主要原因是項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)85萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出810.31萬(wàn)元,占50.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加286.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.78%,主要原因是增資調(diào)資、人員增加。

(2)教育支出3.69萬(wàn)元,占0.23%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)科學(xué)技術(shù)支出286.36萬(wàn)元,占17.83%,較年初預(yù)算數(shù)減少213.64萬(wàn)元,下降42.73%,主要原因是根據(jù)長(zhǎng)財(cái)辦〔2018〕112號(hào)調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出114.77萬(wàn)元,占7.14%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.17%,主要原因是增資調(diào)資社保增加、退休人員補(bǔ)助、離休人員增資調(diào)資等。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.13萬(wàn)元,占2.56%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.83%,主要原因是增資調(diào)資、人員增加等原因。

(6)住房保障支出35.05萬(wàn)元,占2.18%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.09萬(wàn)元,下降9.67%,主要原因是增資調(diào)資、人員增加等原因。

(7)其他支出315.00萬(wàn)元,占19.61%,較年初預(yù)算數(shù)增加315.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是根據(jù)長(zhǎng)財(cái)辦〔2018〕87號(hào)、渝財(cái)建〔2018〕166號(hào)下達(dá)2018年P(guān)PP項(xiàng)目前期工作中央基建投資預(yù)算資金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出799.80萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)708.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加165.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.58%,主要原因是主要原因是增資調(diào)資、人員增加等原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)91.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加42.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.59%,主要原因是因辦公費(fèi)、印制費(fèi)、采購(gòu)設(shè)備等費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等支出。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.11萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少20.02萬(wàn)元,降低58.66%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.93萬(wàn)元,下降6.18%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年決算數(shù)有所下降。強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2018年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2018年度本部門無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.53萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7萬(wàn)元,下降40.54%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格公車運(yùn)行維護(hù)管理。較上年支出數(shù)減少0.55萬(wàn)元,下降4.96%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格公車運(yùn)行維護(hù)管理。

公務(wù)接待費(fèi)3.58萬(wàn)元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.84萬(wàn)元,下降78.20%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.37萬(wàn)元,下降9.37%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2018年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為5輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次500人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)71.53元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.11萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.16萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加42.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.59%,主要原因是辦公費(fèi)、印制費(fèi)、采購(gòu)設(shè)備等費(fèi)用增加。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額17.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出17.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)施設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金532萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目全部完成預(yù)期目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

2019年10月28日

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