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[ 索引號(hào) ] 115002210093037103/2022-00194 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)發(fā)展改革委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-09 [ 發(fā)布日期 ] 2020-10-12

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2019年度部門決算情況說明

日期:2020-10-12

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃

2.負(fù)責(zé)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展運(yùn)行態(tài)勢(shì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度。

3.負(fù)責(zé)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大政策研究銜接

4.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整優(yōu)化。

5.負(fù)責(zé)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資調(diào)控,規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的責(zé)任。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督本行政區(qū)域的國(guó)有資金工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)綜合經(jīng)濟(jì)體制改革、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、投融資改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革調(diào)度等改革工作的責(zé)任

8.負(fù)責(zé)研究對(duì)內(nèi)對(duì)外開放的重大問題等工作。

9.研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,擬訂能源發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施

10.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任

11.負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格總水平的調(diào)控和綜合平衡

12.是負(fù)責(zé)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略職責(zé)。

13.負(fù)責(zé)糧食市場(chǎng)、儲(chǔ)備糧管理等工作

14.牽頭開展全區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)工作。

15.負(fù)責(zé)油氣長(zhǎng)輸管道安全監(jiān)管工作。

16.負(fù)責(zé)區(qū)政府設(shè)在我委的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等11個(gè)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)辦公室承擔(dān)的相關(guān)事務(wù)工作。

17.負(fù)責(zé)牽頭國(guó)務(wù)院大督查、中央政策措施落實(shí)和審計(jì)問題整改統(tǒng)籌等相關(guān)工作。

18.負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)民生實(shí)事統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。

??(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我委共設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)科室以及區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心1個(gè)委屬單位。行政編制共30名(含原物價(jià)檢查所劃轉(zhuǎn)行政編制9個(gè))設(shè)主任1名,副主任3名,科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名。區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心參公編制10名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為1正2副。目前,委共有干部職工41人。其中,行政編制人員28參公編制人員5臨聘人員8名。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括重慶市長(zhǎng)壽區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。

本部門涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門說明如下:

一是機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)關(guān)于調(diào)整重慶市長(zhǎng)壽區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》(長(zhǎng)壽委辦發(fā)〔201925號(hào));《關(guān)于同意發(fā)展改革委調(diào)整有關(guān)職責(zé)的批復(fù)》(長(zhǎng)委編發(fā)20208號(hào)

1.劃入有關(guān)糧食管理方面職責(zé)。

2.劃出應(yīng)對(duì)氣候和減排職責(zé)。

3.劃出農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)。

4.劃出藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理職責(zé)。

5.劃出重大項(xiàng)目稽察職責(zé)。

6.劃出編制主體功能區(qū)規(guī)劃職責(zé)。

7.劃出價(jià)格監(jiān)督檢查職責(zé)。

8.劃出推進(jìn)實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和利用內(nèi)資工作、協(xié)調(diào)推進(jìn)重大招商項(xiàng)目職責(zé)。

9.劃出社會(huì)公共信息資源整合與應(yīng)用、智慧城市建設(shè)、組織擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃職責(zé)、協(xié)調(diào)解決現(xiàn)代化物流業(yè)發(fā)展重大問題職責(zé)。

10.劃出液化天然氣管理職責(zé)。

二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。我單位所有財(cái)務(wù)收支納入統(tǒng)一管理,實(shí)行一級(jí)預(yù)算。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)1,767.59萬元,支出總計(jì)1,767.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加36.66萬元、增長(zhǎng)2.12%,主要原因是戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施有80萬元專項(xiàng)其他收入以及127.84萬的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)1,639.75萬元,較上年決算數(shù)增加31.82萬元,增長(zhǎng)1.90%,主要原因是戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施有80萬元專項(xiàng)其他收入。其中:財(cái)政撥款收入1,559.75萬元,占95.12%;其他收入80.00萬元,占4.88%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余127.84萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)1,642.97萬元,較上年決算數(shù)增加36.66萬元,增長(zhǎng)2.28%,主要原因是80萬元的戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施專項(xiàng)支出。其中:基本支出889.67萬元,占54.15%;項(xiàng)目支出753.30萬元,占45.85%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.62萬元,較上年決算數(shù)減少3.22萬元,下降2.52%,主要原因是跨年度有部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)需要在次年進(jìn)行支付

??(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,687.59萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加43.34萬元,增長(zhǎng)2.50%。主要原因是相比2018年我單位增加一個(gè)項(xiàng)目支出

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,559.75萬元,較上年決算數(shù)減少111.82萬元,下降6.69%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革我單位劃出人員以及在三公經(jīng)費(fèi)支出上有所下降。較年初預(yù)算數(shù)增加22.56萬元,增長(zhǎng)1.47%。主要原因是戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施有80萬元專項(xiàng)其他收入。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余127.84萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,562.97萬元,較上年決算數(shù)減少43.34萬元,下降2.70%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革我單位劃出人員以及在三公經(jīng)費(fèi)支出上有所下降。。較年初預(yù)算數(shù)增加25.78萬元,增長(zhǎng)1.68%。主要原因是主要原因是戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施有80萬元專項(xiàng)其他收入。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余127.84萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.62萬元,較上年決算數(shù)減少3.22萬元,下降2.52%,主要原因是有部分項(xiàng)目款需要在跨年度進(jìn)行支付

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出839.99萬元,占53.74%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.33萬元,增長(zhǎng)0.28%,主要原因是年中對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整

2)教育支出4.04萬元,占0.26%,較年初預(yù)算數(shù)保持一致

3)科學(xué)技術(shù)支出500.00萬元,占31.99%,較年初預(yù)算數(shù)保持一致

4)社會(huì)保障和就業(yè)支出144.19萬元,占9.23%,較年初預(yù)算數(shù)增加23.07萬元,增長(zhǎng)19.05%,主要原因是單位職工增資調(diào)資導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加

5)衛(wèi)生健康支出33.77萬元,占2.16%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.61萬元,下降14.25%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后我單位劃出人員

6)住房保障支出34.98萬元,占2.24%,較年初預(yù)算數(shù)保持一致

7)糧油物資儲(chǔ)備支出6.00萬元,占0.38%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.00萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是因機(jī)構(gòu)改革,在年中時(shí)才將關(guān)于糧油職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到我單位

??(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出889.67萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)729.97萬元,較上年決算數(shù)增加21.33萬元,增長(zhǎng)3.01%,主要原因是單位職工的正常晉升、工資待遇的正常增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)159.70萬元,較上年決算數(shù)增加68.54萬元,增長(zhǎng)75.19%,主要原因是今年項(xiàng)目增多所需要的辦公費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.47萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.03萬元,下降40.17%較上年支出數(shù)減少3.64萬元,下降25.80%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

我單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用

我單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.25萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、日常業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.25萬元,下降46.30%,較上年支出數(shù)減少3.28萬元,下降31.15%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降

公務(wù)接待費(fèi)3.22萬元,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市或區(qū)縣有關(guān)單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.78萬元,下降19.50%。較上年支出數(shù)減少0.36萬元,下降10.06%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次460人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)70.07元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.42萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.70萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加68.54萬元,增長(zhǎng)75.19%,主要原因是今年項(xiàng)目增多所需要的辦公費(fèi)用增加

此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出2.42萬元,較上年決算數(shù)增加0.49萬元,增長(zhǎng)25.39%,主要原因是今年項(xiàng)目較多,召開會(huì)議次數(shù)有所增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出5.31萬元,較上年決算數(shù)增加4.56萬元,增長(zhǎng)46.20%,主要原因是今年業(yè)務(wù)培訓(xùn)相對(duì)增加導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用有所上漲

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額37.50萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出37.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.50萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額27.50萬元,占政府采購支出總額的73.33%。主要用于采購日常辦公用品、電子計(jì)算機(jī)等設(shè)備

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

我委采取科學(xué)有效的措施,各項(xiàng)目均按年初預(yù)定目標(biāo)完成,項(xiàng)目質(zhì)量均達(dá)到項(xiàng)目設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn),包括質(zhì)量指標(biāo)47項(xiàng),時(shí)效指標(biāo)3項(xiàng),成本指標(biāo)1項(xiàng)等。項(xiàng)目完成后能夠長(zhǎng)期滿足政府投資、評(píng)審的需要,對(duì)政府項(xiàng)目投資有效控制成本,被服務(wù)對(duì)象滿意度高,推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展。

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)51項(xiàng),涉及資金753.29萬元,從評(píng)價(jià)情況來看我委年初制定的績(jī)效目標(biāo)已全部達(dá)標(biāo)

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

區(qū)級(jí)成品糧費(fèi)用補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元,執(zhí)行數(shù)為6萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是倉儲(chǔ)設(shè)施維修率達(dá)到95%,二是糧食保管率達(dá)到100%。(詳見附表2)。

六、專業(yè)名詞解釋

??(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

??(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

??(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

??(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

??(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

??(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

??(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

聯(lián)系方式:李智瑜,40245142


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