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[ 索引號 ] 115002210093037103/2021-00004 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長壽區(qū)發(fā)展改革委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-01-27 [ 發(fā)布日期 ] 2021-01-29

重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會2021年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;

2.負責國民經(jīng)濟和社會發(fā)展運行態(tài)勢的監(jiān)測、分析和調(diào)度;

3.負責國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大政策研究銜接;

4.負責推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整優(yōu)化;

5.負處違法違規(guī)行為;

7.負責指導推進和綜合協(xié)調(diào)綜合經(jīng)濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革調(diào)度等改革工作的責任;

8.負責研究對內(nèi)對外開放的重大問題等工作;

9.研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,擬訂能源發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、政策并組織實施;

10.負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責任;

11.負責全區(qū)價格總水平的調(diào)控和綜合平衡;

12.負責推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略職責;

13.負責糧食市場、儲備糧管理等工作;

14.負責牽頭開展全區(qū)社會信用體系建設工作;

15.負責油氣長輸管道安全監(jiān)管工作;

16.負責區(qū)政府設在我委的區(qū)深入推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展加快駕駛山清水秀美麗之地建設領導小組辦公室、區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展領導小組辦公室、區(qū)公務用車制度改革領導小組辦公室、社會信用體系聯(lián)席會議辦公室、區(qū)推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領導小組辦公室、區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級領導小組辦公室、區(qū)電網(wǎng)建設指揮部辦公室、區(qū)行政審批告知承諾制辦公室、區(qū)沿江老工業(yè)區(qū)搬遷改造工作領導小組辦公室、區(qū)保障和改善民生行動計劃聯(lián)席會議辦公室、區(qū)油氣長輸管道安全隱患整改工作領導小組辦公室共11個臨時機構承擔的相關事務工作;

17.負責牽頭國務院大督查、中央政策措施落實和審計問題整改統(tǒng)籌等相關工作;

18.負責牽頭全區(qū)民生實事統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)等相關工作。責全社會固定資產(chǎn)投資調(diào)控,規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進重大項目建設的責任。

(二)單位構成

重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會內(nèi)設15個科室,下設一個正科級參公事業(yè)單位,價格認證中心和一個正處級事業(yè)單位,經(jīng)濟研究發(fā)展中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)2382.48萬元,其中:一般公共預算撥款2382.48萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加219.28萬元,主要是行政運行增加87.47萬元,事業(yè)運行經(jīng)費撥款增加59.79萬元,社會保障和就業(yè)支出增加101.61萬元,糧油物資儲備支出增加46.65萬元

(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)2382.48萬元,其中:一般公共服務支出1333.97萬元,教育支出4.36萬元,社會保障和就業(yè)支出206.13萬元,衛(wèi)生健康支出41.48萬元,住房保障支出37.39萬元。支出較去年增加219.28萬元,主要是基本支出增加263.18萬元,項目支出減少43.9萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入2382.48萬元,一般公共預算財政撥款支出2382.48萬元,比2020年增加219.28萬元。其中基本支出1048.58萬元,比2020年增加263.18萬元,主要原因是我單位新增一個事業(yè)單位經(jīng)濟研究發(fā)展中心,新招錄了人員等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出1333.9萬元,比2020年或減少43.9萬元,主要原因是按照中央要求過緊日子,壓減了項目支出等。

重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會2021年使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021“三公”經(jīng)費預算22.35萬元,比2020年減少1.47萬元。其中:公務接待費4.65萬元,比2020年減少1.47萬元,主要原因是嚴控三公經(jīng)費開支,減少公務接待;公務用車運行維護費17.7萬元,2020持平

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費229.16萬元,比上年增加35.13萬元,主要原因為新增一個下設事業(yè)單位,新配置了人員等主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額614.57萬元:政府采購貨物預算24.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算589.67萬元;其中一般共預算撥款政府采購614.57萬元:政府采購貨物預算24.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算589.67萬元。

3.績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我委2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1333.9萬元。其中:一般性項目9個,涉及資金591.65萬元;重點專項1個,涉及資金742.25萬元。重點專項績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202012月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)

以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人李智瑜聯(lián)系方式40245142

重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會財政撥款收支總表.pdf

長壽區(qū)2021年預算公開評審(重點專項)績效目標表.pdf



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