[ 索引號 ] | 115002210093037103/2022-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-01-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-21 |
重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì )2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃;
2.負責國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展運行態(tài)勢的監測、分析和調度;
3.負責國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展的重大政策研究銜接;
4.負責推進(jìn)經(jīng)濟結構戰略性調整優(yōu)化;
5.負處違法違規行為;
7.負責指導推進(jìn)和綜合協(xié)調綜合經(jīng)濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統籌城鄉綜合配套改革調度等改革工作的責任;
8.負責研究對內對外開(kāi)放的重大問(wèn)題等工作;
9.研究能源發(fā)展的重大戰略問(wèn)題,擬訂能源發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃、政策并組織實(shí)施;
10.負責重要商品總量平衡和宏觀(guān)調控的責任;
11.負責全區價(jià)格總水平的調控和綜合平衡;
12.負責推進(jìn)可持續發(fā)展戰略職責;
13.負責糧食市場(chǎng)、儲備糧管理等工作;
14.負責牽頭開(kāi)展全區社會(huì )信用體系建設工作;
15.負責油氣長(cháng)輸管道安全監管工作;
16.負責區政府設在我委的區深入推動(dòng)長(cháng)江經(jīng)濟帶發(fā)展加快駕駛山清水秀美麗之地建設領(lǐng)導小組辦公室、區創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室、區公務(wù)用車(chē)制度改革領(lǐng)導小組辦公室、社會(huì )信用體系聯(lián)席會(huì )議辦公室、區推動(dòng)長(cháng)江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室、區產(chǎn)業(yè)轉型升級領(lǐng)導小組辦公室、區電網(wǎng)建設指揮部辦公室、區行政審批告知承諾制辦公室、區沿江老工業(yè)區搬遷改造工作領(lǐng)導小組辦公室、區保障和改善民生行動(dòng)計劃聯(lián)席會(huì )議辦公室、區油氣長(cháng)輸管道安全隱患整改工作領(lǐng)導小組辦公室共11個(gè)臨時(shí)機構承擔的相關(guān)事務(wù)工作;
17.負責牽頭國務(wù)院大督查、中央政策措施落實(shí)和審計問(wèn)題整改統籌等相關(guān)工作;
18.負責牽頭全區民生實(shí)事統籌、協(xié)調等相關(guān)工作。責全社會(huì )固定資產(chǎn)投資調控,規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局,統籌協(xié)調推進(jìn)重大項目建設的責任。
(二)單位構成。
重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì )內設15個(gè)科室,下設一個(gè)正科級參公事業(yè)單位,價(jià)格認證中心和一個(gè)正處級事業(yè)單位,經(jīng)濟研究發(fā)展中心。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數2631.86萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款2631.86萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加249.38萬(wàn)元,主要是行政運行增加34.427萬(wàn)元,事業(yè)運行經(jīng)費撥款增加72.07萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出增加101.61萬(wàn)元,合廣長(cháng)經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展示范區建設規劃編制經(jīng)費增加56.5萬(wàn)元。
(二)支出預算:2022年年初預算數2631.86萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1545.24萬(wàn)元,教育支出4.98萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出145.52萬(wàn)元,衛生健康支出46.46萬(wàn)元,住房保障支出42.41萬(wàn)元。支出較去年增加249.38萬(wàn)元,主要是基本支出增加56.49萬(wàn)元,項目支出增加192.89萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2022年一般公共預算財政撥款收入2631.86萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出2631.86萬(wàn)元,比2021年增加249.38萬(wàn)元。其中:基本支出1105.7萬(wàn)元,比2021年增加56.49萬(wàn)元,主要原因是我單位個(gè)事業(yè)單位經(jīng)濟研究發(fā)展中心,新招錄了人員等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1526.79萬(wàn)元,比2021年或增加192.89萬(wàn)元,主要原因是合廣長(cháng)經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展示范區建設規劃編制經(jīng)費增加56.5萬(wàn)元、區級儲備糧增加105萬(wàn)元等。
重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì )2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費預算21.5萬(wàn)元,比2021年減少0.85萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費8萬(wàn)元,比2021年增加3.35萬(wàn)元,主要原因是我委承擔更多職責職能接收檢查、調研等頻次增多;公務(wù)用車(chē)運行維護費13.5萬(wàn)元,較2021年減少4.2萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費248.79萬(wàn)元,比上年增加19.63萬(wàn)元,主要原因為下設事業(yè)單位新配置了人員等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額70萬(wàn)元:政府采購貨物預算9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算61萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購70萬(wàn)元:政府采購貨物預算9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算61萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我委2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1526.79萬(wàn)元。其中:一般性項目8個(gè),涉及資金623.04萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項2個(gè),涉及資金903.75萬(wàn)元。重點(diǎn)專(zhuān)項績(jì)效目標申報表和部門(mén)整體績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛 3輛,其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)0輛。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋(納入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)!)
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:李智瑜?聯(lián)系方式:40245142