国产精品人人爽人人做,2021国产精品,中出中文字幕在线,国产区成人综合色在线

重慶市長(cháng)壽區區發(fā)展和改革委員會(huì )

您當前的位置:首頁(yè) >區發(fā)展和改革委員會(huì ) >政務(wù)公開(kāi) >法定主動(dòng)公開(kāi)內容 >財政預決算 >部門(mén)預算

[ 索引號 ] 115002210093037103/2023-00196 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區發(fā)展改革委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-03 [ 發(fā)布日期 ] 2023-03-03

重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.負責擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃;

2.負責國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展運行態(tài)勢的監測、分析和調度;

3.負責國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展的重大政策研究銜接;

4.推進(jìn)經(jīng)濟結構戰略性調整優(yōu)化;

5.負責全社會(huì )固定資產(chǎn)投資調控,規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局,統籌協(xié)調推進(jìn)重大項目建設的責任;

6.負責指導協(xié)調和綜合監督本行政區域的國有資金工程建設項目招標投標工作;

7.負責指導推進(jìn)和綜合協(xié)調綜合經(jīng)濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統籌城鄉綜合配套改革調度等改革工作的責任;

8.負責研究對內對外開(kāi)放的重大問(wèn)題等工作;

9.研究能源發(fā)展的重大戰略問(wèn)題,擬訂能源發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃、政策并組織實(shí)施;

10.負責重要商品總量平衡和宏觀(guān)調控的責任;

11.負責全區價(jià)格總水平的調控和綜合平衡;

12.負責推進(jìn)可持續發(fā)展戰略職責;

13.負責糧食市場(chǎng)、儲備糧管理等工作;

14.牽頭開(kāi)展全區社會(huì )信用體系建設工作;

15.負責油氣長(cháng)輸管道安全監管工作;

16.負責區政府設在我委的長(cháng)江經(jīng)濟帶領(lǐng)導小組辦公室等11個(gè)議事協(xié)調機構辦公室承擔的相關(guān)事務(wù)工作;

17.負責牽頭國務(wù)院大督查、中央政策措施落實(shí)和審計問(wèn)題整改統籌等相關(guān)工作;

18.負責牽頭全區民生實(shí)事統籌、協(xié)調等相關(guān)工作。

(二)單位構成。

我委共設15個(gè)內設科室以及區價(jià)格認證中心和經(jīng)濟研究發(fā)展中心2個(gè)委屬單位。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數2607.61萬(wàn)元,一般公共預算撥款2607.61萬(wàn)元。收入較去年減少24.25萬(wàn)元,主要是按照財政過(guò)緊日子的要求,項目經(jīng)費有所削減

(二)支出預算:2023年年初預算數2607.61萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支1455.91萬(wàn)元,教育支出5.2萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出182.04萬(wàn)元,衛生健康支出62.18萬(wàn)元,住房保障支出71.14萬(wàn)元,糧油物資儲備支出831.15萬(wàn)元。支出較去年減少24.25萬(wàn)元,一是因為臨聘人員減少一人,二是因為2023年無(wú)合廣長(cháng)經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展示范區建設規劃編制經(jīng)費,三是按照財政過(guò)緊日子的要求,項目經(jīng)費有所削減

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入2607.61萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出2607.61萬(wàn)元,比2022年減少24.25萬(wàn)元。其中:基本支出1145.48萬(wàn)元,比2022年增加40.41萬(wàn)元,主要原因是工資增加、人員增加,主要用于保障發(fā)改委在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1462.14萬(wàn)元,比2022年減少64.65萬(wàn)元,一是因為臨聘人員減少一人,二是因為2023年無(wú)合廣長(cháng)經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展示范區建設規劃編制經(jīng)費,三是按照財政過(guò)緊日子的要求,項目經(jīng)費有所削減

重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì )2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2023三公經(jīng)費預算20.52萬(wàn)元,比2022年減少0.98萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元,主要原因是我委未安排因公出國(境)費用支出;公務(wù)接待費7.02萬(wàn)元,比2022年減少0.98萬(wàn)元,主要原因是按照財政過(guò)緊日子的要求,減少公務(wù)接待次數;公務(wù)用車(chē)運行維護費13.5萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)車(chē)運行維護費與去年基本無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元主要原因是我委未安排公務(wù)車(chē)購置支出

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費175.75萬(wàn)元,比上年減少73.04萬(wàn)元,主要原因是按照財政過(guò)緊日子的要求,綜合定額公用經(jīng)費有所削減。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。我委無(wú)政府采購預算

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我委2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1462.14萬(wàn)元。其中:一般項目8個(gè),涉及資金173.925萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項2個(gè),涉及資金1288.21萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202212月,所屬各預算單位共有車(chē)輛4輛,一般公務(wù)用車(chē)4輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:李沛耘聯(lián)系方式:40234089


附件一:部門(mén)預算公開(kāi)表.pdf

附件二:項目支出績(jì)效目標公開(kāi)表.pdf



掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)

微信

微博

政務(wù)新媒體

部門(mén)街鎮

國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門(mén)網(wǎng)站

區(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站