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重慶市長壽區(qū)區(qū)公安局

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[ 索引號 ] 009303761/2015-02431 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長壽區(qū)公安局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2015-10-20 [ 發(fā)布日期 ] 2015-10-21

重慶市長壽區(qū)公安局2014年部門決算情況信息

重慶市長壽區(qū)公安局2014年部門決算情況說明
  一、單位基本情況
  長壽區(qū)公安局是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門,其主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公安工作的方針、政策;部署公安工作,并指導(dǎo)、檢查、落實;掌握本區(qū)社會治安狀況,協(xié)助黨政部門實施社會治安綜合治理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)公安民警隊伍建設(shè)、管理和教育工作;指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本區(qū)各級公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動;指導(dǎo)本區(qū)各級公安機(jī)關(guān)對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作,組織、協(xié)調(diào)和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故;領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作;依法監(jiān)督并指導(dǎo)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)部門的建設(shè);負(fù)責(zé)對經(jīng)濟(jì)民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo);依據(jù)公安業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)出入境管理和外國人事務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)治安、戶政、居民身份證的管理工作;負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)道路和水上交通安全工作,維護(hù)交通秩序,保障道路交通的暢通;負(fù)責(zé)消防工作,依法進(jìn)行消防監(jiān)督,組織滅火救災(zāi);負(fù)責(zé)預(yù)審工作和看守所、拘留所的管理工作;組織實施對來長壽區(qū)的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)計算機(jī)管理監(jiān)察、社會公共安全技術(shù)防范等。
  長壽區(qū)公安局下設(shè)45個機(jī)構(gòu):辦公室、指揮中心、政治處、紀(jì)委督察、情報信息支隊、警務(wù)保障處、法制支隊、戶政科、出入境管理支隊、信訪科、國保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛(wèi)處、經(jīng)偵支隊、科通支隊、網(wǎng)安支隊、校保支隊、特警支隊、交巡警支隊、刑警支隊、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬順?biāo)⒓紓?0支隊。
  二、部門決算情況說明
  長壽區(qū)公安局2014年部門決算收入23866.37萬元,部門決算支出22207.89萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1658.48萬元。部門決算支出中基本支出12903.23萬元,項目支出9304.66萬元,項目支出比2013年的3738.2萬元增加5566.46萬元,主要是增加應(yīng)指工程經(jīng)費5473萬元。
  三、“三公”經(jīng)費情況說明
  長壽區(qū)公安局2014年“三公”經(jīng)費決算1126.88萬元,其中公務(wù)接待費74.56萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1052.32萬元。與2014年“三公”經(jīng)費預(yù)算1153萬元減少26.12萬元,主要是公務(wù)車輛購置費減少25.84萬元。
  長壽區(qū)公安局2014年共計接待450批次2005人次,共發(fā)生公務(wù)接待費74.56萬元,比預(yù)算75萬元減少0.44萬元。
  
  附件:
重慶市長壽區(qū)公安局2014年收支決算總表
 
單位:萬元

 

 

 

 

決算數(shù)

 

決算數(shù)

一、財政撥款(不含政府性基金)

23866.37

一、公共安全支出

17407.2

二、上級補(bǔ)助收入

 

   公安

17407.2

三、事業(yè)收入

 

      行政運行

6999.94

四、經(jīng)營收入

 

      一般行政管理事務(wù)

889.41

五、附屬單位上繳收入

 

      治安管理

5023.09

六、其他收入

 

      刑事管理

408

 

 

      禁毒管理

90

 

 

      道路交通管理

166

 

 

      居民身份證管理

58.76

 

 

      拘押收教場所管理

350

 

 

      信息化建設(shè)

403

 

 

      其他公安支出

3019

 

 

二、教育

62.64

 

 

  進(jìn)修及培訓(xùn)

62.64

 

 

     培訓(xùn)支出

62.64

 

 

三、社會保障和就業(yè)支出

754.55

 

 

     人力資源和社會保障管理事務(wù)

13

 

 

      其他人力資源和社會保障管理事務(wù)

13

 

 

   行政事業(yè)單位離退休

677.36

 

 

    歸口管理的行政事業(yè)單位離退休

677.36

 

 

   撫恤

64.19

 

 

      死亡撫恤

64.19

 

 

四、醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出

865.72

 

 

   醫(yī)療保障

865.72

 

 

      行政單位醫(yī)療

726.24

 

 

      公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

139.48

 

 

五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2589

 

 

     城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

2589

 

 

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

2589

 

 

六、住房保障支出

528.78

 

 

   住房改革支出

528.78

 

 

    住房公積金

528.78

本年收入合計

23866.37

本年支出合計

22207.89

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

結(jié)余分配

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

1658.48

合計

23866.37

合計

23866.37

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