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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

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[ 索引號(hào) ] 125002217842462433/2024-00005 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-17

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算公開說明

日期:2024-10-17


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一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作;負(fù)責(zé)建立全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度和標(biāo)準(zhǔn),合理統(tǒng)籌配置資源;主管機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源工作;指導(dǎo)街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)大型活動(dòng)、重要會(huì)議以及公務(wù)接待的后勤保障服務(wù)有關(guān)工作;貫徹執(zhí)行接待工作相關(guān)政策和法規(guī)、規(guī)章;指導(dǎo)全區(qū)公務(wù)接待服務(wù)保障工作。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房管理工作;會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)機(jī)關(guān)住房制度改革,擬訂住房制度改革實(shí)施方案、住房保障和管理制度并組織實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。

5.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作;組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。

6.承擔(dān)區(qū)行政中心和異地交流區(qū)領(lǐng)導(dǎo)后勤保障服務(wù)工作。

7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為區(qū)政府工作部門,內(nèi)設(shè)5個(gè)科室,分別為辦公室、服務(wù)接待科、辦公用房管理科、公務(wù)用車管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科。設(shè)立重慶市長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)8601.33萬元,支出總計(jì)8601.33萬元。收支較上年決算數(shù)增加121.82萬元,增長(zhǎng)1.44%,主要原因是增加區(qū)行政中心辦公區(qū)域水電氣費(fèi)用79.05萬元,公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用21.27萬元和區(qū)行政中心運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)8601.33萬元,較上年決算數(shù)增加121.82萬元,增長(zhǎng)1.44%,主要原因是增加區(qū)行政中心辦公區(qū)域水電氣費(fèi)用79.05萬元,公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用21.27萬元和區(qū)行政中心運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加其中:財(cái)政撥款收入8601.33萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)8601.33萬元,較上年決算數(shù)增加121.82萬元,增長(zhǎng)1.44%,主要原因是增加區(qū)行政中心辦公區(qū)域水電氣費(fèi)用79.05萬元,公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用21.27萬元和區(qū)行政中心運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加其中:基本支出510.80萬元,占5.94%;項(xiàng)目支出8090.53萬元,占94.06%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8601.33萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加121.82萬元,增長(zhǎng)1.44%。主要原因是增加區(qū)行政中心辦公區(qū)域水電氣費(fèi)用79.05萬元,公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用21.27萬元和區(qū)行政中心運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3364.30萬元,較上年決算數(shù)增加155.76萬元,增長(zhǎng)4.85%。主要原因是增加區(qū)行政中心辦公區(qū)域水電氣費(fèi)用79.05萬元,公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用21.27萬元和區(qū)行政中心運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加較年初預(yù)算數(shù)減少197.43萬元,下降5.54%。主要原因是減少區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)84.9萬元,物業(yè)管理及服務(wù)費(fèi)用100.2萬元和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)總體有一定減少此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3364.30萬元,較上年決算數(shù)增加155.76萬元,增長(zhǎng)4.85%。主要原因是增加區(qū)行政中心辦公區(qū)域水電氣費(fèi)用79.05萬元,公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用21.27萬元和區(qū)行政中心運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)總體有一定增加較年初預(yù)算數(shù)減少197.43萬元,下降5.54%。主要原因是減少區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)84.9萬元,物業(yè)管理及服務(wù)費(fèi)用100.2萬元和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)總體有一定減少

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元

4.比較情況。部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出3246.12萬元,占96.49%,較年初預(yù)算數(shù)減少216.07萬元,下降6.24%,主要原因是減少區(qū)行政中心機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)84.9萬元,物業(yè)管理及服務(wù)費(fèi)用100.2萬元和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及改造費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)總體有一定減少

(2)教育支出1.81萬元,占0.05%,較年初預(yù)算數(shù)無增減

(3)社會(huì)保障就業(yè)支出62.25萬元,占1.85%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.76萬元,增長(zhǎng)20.90%,主要原因是新增退休人員和新進(jìn)人員健康休養(yǎng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)增加。

(4)衛(wèi)生健康支出21.58萬元,占0.64%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.45萬元,增長(zhǎng)2.13%,主要原因是新增退休人員和新進(jìn)人員,醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)保墊底資金增加。

5住房保障支出32.54萬元,占0.97%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.42萬元,增長(zhǎng)29.54%,主要原因是新進(jìn)人員,住房公積金增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出510.80萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)345.32萬元,較上年決算數(shù)減少16.69萬元,下降4.61%,主要原因是退休人員增加,相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)支出人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)165.48萬元,較上年決算數(shù)增加4.19萬元,增長(zhǎng)2.60%,主要原因是新進(jìn)人員,相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)支出公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入5237.03萬元,較上年決算數(shù)減少33.94萬元,下降0.64%,主要原因是區(qū)行政中心辦公用房租賃范圍減少,辦公用房租金相應(yīng)減少。本年支出5237.03萬元,較上年決算數(shù)減少33.94萬元,下降0.64%,主要原因是區(qū)行政中心辦公用房租賃范圍減少,辦公用房租金相應(yīng)減少。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)151.62萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少64.38萬元,下降29.81%,主要原因是嚴(yán)格實(shí)施政府過緊日子十條措施要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)車使用管理較上年支出數(shù)減少285.77萬元,下降65.34%,主要原因是嚴(yán)格實(shí)施政府過緊日子十條措施要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)車使用管理

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,主要用于全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位購(gòu)置公務(wù)車費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少283.5萬元,下降100.00%,主要原因是嚴(yán)格實(shí)施政府過緊日子十條措施要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)車使用管理

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70.39萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少55.61萬元,下降44.13%,主要原因是嚴(yán)格實(shí)施政府過緊日子十條措施要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)車使用管理。較上年支出數(shù)減少2.00萬元,下降2.76%,主要原因是嚴(yán)格實(shí)施政府過緊日子十條措施要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)車使用管理

公務(wù)接待費(fèi)81.23萬元,主要用于相關(guān)單位或地區(qū)到我區(qū)考察調(diào)研接待支出,我區(qū)接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)接待出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.77萬元,下降9.74%,主要原因是政務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持厲行節(jié)約較上年支出數(shù)減少0.27萬元,下降0.33%,主要原因政務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持厲行節(jié)約

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為17輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待831批次7431人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.14萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出37.20萬元,較上年決算數(shù)增加3.22萬元,增長(zhǎng)9.48%,主要原因是付長(zhǎng)壽行政中心智慧會(huì)議系統(tǒng)款項(xiàng)本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.32萬元,較上年決算數(shù)增加1.80萬元,增長(zhǎng)346.15%,主要原因是工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.48萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他交通費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加4.19萬元,增長(zhǎng)2.60%,主要原因是新進(jìn)人員,相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛17輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車17輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門整體和13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金7968.71萬元。我單位以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表(《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)

?六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦公室?023-40404922



2023年度績(jī)效自評(píng)公開表.pdf

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局決算公開報(bào)表.pdf



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