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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)教育委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500221009303753G/2023-00177 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 教育 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)教委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-13

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云臺(tái)中學(xué)校2022年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,對(duì)學(xué)生進(jìn)行德、智、體、美、勞等方面的教育。

2、負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法保證義務(wù)教育初中階段學(xué)生正常入學(xué),嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué),依法保證適齡青少年接受初中教育。

3、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

4、負(fù)責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱,組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家主管部門的有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定,決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃,組織教學(xué)評(píng)比、集體備課,對(duì)學(xué)生進(jìn)行統(tǒng)一考核等。

6、負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。

7、負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師,依法獎(jiǎng)勵(lì)或處分有關(guān)教師和職工。

8、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校設(shè)施和經(jīng)費(fèi),并積極籌措經(jīng)費(fèi)改善辦學(xué)條件。

9、負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益,有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。

10、依法接受各級(jí)教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

(二)單位構(gòu)成

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云臺(tái)中學(xué)校創(chuàng)辦于1958年,是一所全日制初級(jí)中學(xué)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):行政辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、安穩(wěn)辦。重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云臺(tái)中學(xué)校是獨(dú)立的預(yù)決算事業(yè)單位。2022年末學(xué)校在編教師人數(shù)60人,學(xué)生人數(shù)336人。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況2022年度收入總計(jì)1560.95萬(wàn)元,支出總計(jì)1560.95萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少21.7萬(wàn)元、下降1.4%,主要原因是師生人數(shù)減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少,以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1560.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少21.7萬(wàn)元、下降1.4%,主要原因是師生人數(shù)減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少,以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金金。其中:財(cái)政撥款收入1551.14萬(wàn)元,占99.4%其他收入9.81萬(wàn)元,占0.6%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1556.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少26.17萬(wàn)元、下降1.7%,主要原因是師生人數(shù)減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少,以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金。其中:基本支出1522.03萬(wàn)元,占97.8%;項(xiàng)目支出34.45萬(wàn)元占2.2%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.47萬(wàn)元,主要原因是其他收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1551.14萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少31.41萬(wàn)元,下降2.0%。主要原因是師生人數(shù)減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少,以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1551.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少31.41萬(wàn)元,下降2.0%。主要原因是師生人數(shù)減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少,以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)增加111.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.8%。主要原因是增資調(diào)資等。此外,無(wú)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1551.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少31.41萬(wàn)元,下降2.0%。主要原因是師生人數(shù)減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少,以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)增加111.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.8%。主要原因是增資調(diào)資等

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。主要原因是合理安排資金,年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1516.69萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1429.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少39.05萬(wàn)元,下降2.7%,主要原因是教師人數(shù)減少,人員經(jīng)費(fèi)減少,以及減少2021年補(bǔ)繳準(zhǔn)備期職業(yè)年金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)86.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.84萬(wàn)元,下降5.3%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

我校2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

我校2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.1萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬(wàn)元,下降80.0%,主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)持平

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元,主要用于接待其他單位到我校學(xué)習(xí)調(diào)研教育相關(guān)工作的生活費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬(wàn)元,下降80.0%,主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)持平

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022我校因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次34人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年我校人均接待費(fèi)29.41元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.3萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減0.62萬(wàn)元,下降67.4%,主要原因是會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出11.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.07萬(wàn)元,下降31.2%,主要原因是培訓(xùn)減少

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,我校共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2022我校政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng),涉及資金34.45萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件2022年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表(《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

部門決算公開(kāi)聯(lián)系人林星余 ???聯(lián)系電話023-40826235

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