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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)教育委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500221009303753G/2024-00164 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類 ] 科技、教育 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)教委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-17

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校2023年度決算公開說(shuō)明

日期:2024-10-17

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.實(shí)施小學(xué)教育教學(xué)工作。

2.實(shí)施學(xué)前教育教學(xué)及管理工作。

3.負(fù)責(zé)招收學(xué)生工作,做好學(xué)生學(xué)籍管理、獎(jiǎng)勵(lì)或處分、頒發(fā)學(xué)業(yè)證書等教育管理工作。

4.負(fù)責(zé)本校聘任教師及其他職工管理、培訓(xùn)工作,開展教育教學(xué)研究。

5.負(fù)責(zé)管理本單位國(guó)有資產(chǎn)。

6.組織學(xué)生開展社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)和參加社會(huì)公益活動(dòng)。

7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生安全等管理工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),有辦公室、教務(wù)處、德育處、安穩(wěn)辦、總務(wù)處。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5名,其中書記1名,校長(zhǎng)1名,副校長(zhǎng)3辦公室3名,教務(wù)處3名,德育處2名,安穩(wěn)辦1名,總務(wù)處2名。

二、單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)5625.09萬(wàn)元,支出總計(jì)5625.09萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1054.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.1%主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加,財(cái)政撥款增加以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績(jī)效清算等

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)5428.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加930.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.7%主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加,財(cái)政撥款增加以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績(jī)效清算等。其中:財(cái)政撥款收入4818.63萬(wàn)元,占88.8%;事業(yè)收入183.88萬(wàn)元,占3.4%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0.0%;其他收入425.54萬(wàn)元,占7.8%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余197.04萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)5415.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1041.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.8%主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加,財(cái)政撥款增加以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績(jī)效清算等。其中:基本支出5397.8萬(wàn)元,占99.7%;項(xiàng)目支出17.56萬(wàn)元,占0.3%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)教育收費(fèi)。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4818.63萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加725.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.7%主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加,財(cái)政撥款增加以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績(jī)效清算等

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4818.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加725.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.7%主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加,財(cái)政撥款增加以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績(jī)效清算等。較年初預(yù)算數(shù)增加423.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.6%主要原因是增資調(diào)資和2020-2021年超額績(jī)效清算等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4818.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加725.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.7%主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加,財(cái)政撥款增加以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績(jī)效清算等。較年初預(yù)算數(shù)增加423.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.6%主要原因是增資調(diào)資和2020-2021年超額績(jī)效清算等

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與上年持平。主要原因是合理安排資金,年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)教育支出3912萬(wàn)元,占81.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加368.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.4%主要原因是增資調(diào)資和2020-2021年超額績(jī)效清算等

2社會(huì)保障和就業(yè)支出453.12萬(wàn)元,占9.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.6%,主要原因是增加退休教職工一次性退休補(bǔ)助

3)衛(wèi)生健康支出226.77萬(wàn)元,占4.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.0%,主要原因是增資調(diào)資

4住房保障支出226.73萬(wàn)元,占4.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.7%,主要原因是增資調(diào)資

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4801.06萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)4427.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加893.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.3%主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加,財(cái)政撥款增加以及增資調(diào)資和2020-2021年超額績(jī)效清算等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)373.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加80.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.3%主要原因是學(xué)生人數(shù)增加,公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品服務(wù)支出和資本性支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.4萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)持平,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)或者其他學(xué)校到我校考查調(diào)研等生活費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)持平,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次110人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)36.09元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.4%,主要原因是會(huì)議較上年有所增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出54.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加28.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)108.3%,主要原因是參加培訓(xùn)的人次有所增加,培訓(xùn)費(fèi)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照單位決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20231231日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額269.24萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出269.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額269.24萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額269.24萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0%。主要用于采購(gòu)辦公用品、功能室設(shè)施設(shè)備、基建維修維護(hù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金17.56萬(wàn)元。我單位以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表(《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政單位以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-40883106

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