[ 索引號 ] | 11500221009303753G/2024-00056 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-24 |
重慶市長壽區(qū)學生資助管理中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責全區(qū)學前、義教、高中、中職困難學生的資助管理工作。
2.負責大學生生源地信用助學貸款業(yè)務辦理和本息回收等工作。
3.負責管理本單位的國有資產(chǎn)。
(二)單位構成
重慶市長壽區(qū)學生資助管理中心成立于2007年,是長壽區(qū)教育委員會直屬的二級預算單位,共有編制4人,為重慶市長壽區(qū)教育委員會管理的公益一類事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)993.80萬元,其中:一般公共預算撥款993.80萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00元。收入較去年減少704.73萬元,主要是基本支出增加4.47萬元,項目支出減少709.20萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)993.80萬元,其中:一般公共服務支出993.80萬元,教育支出978.27萬元,社會保障和就業(yè)支出7.85萬元,衛(wèi)生健康支出3.75萬元,住房保障支出3.93萬元。支出較去年減少704.73?萬元,主要是基本支出增加4.47萬元,項目支出減少709.20萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入993.80萬元,一般公共預算財政撥款支出993.8萬元,比2023年減少704.73萬元。其中:基本支出78.74萬元,比2023年增加4.47萬元,主要原因是增資調資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出 ??915.06萬元,比2023年減少709.20萬元,主要原因是中職學生資助項目納入學校預算。
重慶市長壽區(qū)學生資助管理中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0.00萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。我單位2024年無政府采購預算。
3.績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款915.06萬元。其中:一般項目1個,涉及資金4.8萬元;重點專項9個,涉及資金910.26萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,我單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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