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[ 索引號 ] 115002210093039640/2020-00024 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 林業(yè) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長壽區(qū)林業(yè)局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-12 [ 發(fā)布日期 ] 2020-10-12

重慶市長壽區(qū)林業(yè)局2019年度部門決算情況說明

日期:2020-10-12

  一、部門基本情況

  (一)職能職責(zé)一是負(fù)責(zé)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理;二是牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作;三是負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測;四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作;五是負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理; 六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地;七是負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作;八是落實(shí)林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作;九是指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子種質(zhì)資源普査,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種子種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種子種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù);十是負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;十一是負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并按照相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;十二是監(jiān)督管理林業(yè)生態(tài)保護(hù)區(qū)級以上資金和國有資產(chǎn);十三是負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)、濕地和石漠化防治的合作事務(wù);十四是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市長壽區(qū)林業(yè)局為區(qū)政府工作部門,本單位內(nèi)設(shè)5個科室:辦公室(計(jì)財(cái)科)、生態(tài)修復(fù)科、森林資源管理科(行政審批科)、林業(yè)安全生產(chǎn)科(行政執(zhí)法科)、改革發(fā)展科 。

  (三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年決算編制的二級預(yù)算單位主要包括1個行政單位:重慶市長壽區(qū)森林公安局和5個事業(yè)單位:長壽區(qū)林木種苗站、長壽區(qū)森林病蟲防治檢疫站、長壽區(qū)林業(yè)服務(wù)中心、長壽區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)、長壽區(qū)國有林場。

  (四)機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革,對此專門說明如下:重慶市長壽區(qū)林業(yè)局是區(qū)政府工作部門,為正處級,由同級規(guī)劃和自然資源部門歸口管理,領(lǐng)導(dǎo)班子實(shí)行以市規(guī)劃和自然資源局黨組為主的雙重管理體制。

  二、部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  1.總體情況。2019年度收入總計(jì)9,502.45萬元,支出總計(jì)9,502.45萬元。收支較上年決算數(shù)增加165.57萬元、增長1.77%,主要原因是職工正常的增資及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金。

  2.收入情況。2019年度收入合計(jì)4,428.31萬元,較上年決算數(shù)減少2,656.03萬元,下降37.49%,主要原因是本年減少國土綠化資金、退耕還林資金。其中:財(cái)政撥款收入4,428.31萬元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,074.14萬元。

  3.支出情況。2019年度支出合計(jì)6,211.41萬元,較上年決算數(shù)增加1,948.67萬元,增長45.71%,主要原因是用于退耕還林資金、國土綠化資金等項(xiàng)目。其中:基本支出1,790.30萬元,占28.82%;項(xiàng)目支出4,421.11萬元,占71.18%;

  4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,291.04萬元,較上年決算數(shù)減少1,783.10萬元,下降35.14%,主要原因是國土綠化資金、退耕還林資金、松材線蟲、護(hù)林防火、生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)葘m?xiàng)及時撥付。

  (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,502.45萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加165.57萬元,增長1.77%。主要原因是職工正常的增資及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,394.21萬元,較上年決算數(shù)減少2,690.13萬元,下降37.97%。主要原因是本年減少國土綠化資金、退耕還林資金。較年初預(yù)算數(shù)減少1,978.98萬元,下降31.05%。主要原因是減少國土綠化資金、退耕還林資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,074.14萬元。

  2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,177.31萬元,較上年決算數(shù)增加1,914.57萬元,增長44.91%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金及本年的退耕還林資金、國土綠化資金、森林資源管理、森林培育、松林線蟲等項(xiàng)目資金支出。較年初預(yù)算數(shù)減少195.88萬元,下降3.07%。主要原因是林業(yè)部分項(xiàng)目資金未檢查驗(yàn)收。

  3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,291.04萬元,較上年決算數(shù)減少1,783.10萬元,下降35.14%,主要原因是加快了對林業(yè)項(xiàng)目資金的撥付進(jìn)度如:退耕還林資金、國土綠化資金、松材線蟲資金項(xiàng)目資金等。

  4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:

  (1)教育支出8.19萬元,占0.13%,主要原因是在職人員業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。

  (2)社會保障和就業(yè)支出273.92萬元,占4.43%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.87萬元,增長6.15%,主要原因是職工工資的正常調(diào)資導(dǎo)致養(yǎng)老保險及職業(yè)年金及其他社會保險繳費(fèi)也相應(yīng)提高。

  (3)衛(wèi)生健康支出82.92萬元,占1.34%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.89萬元,下降2.23%,主要原因是退休人員的減少。

  (4)節(jié)能環(huán)保支出1,190.03萬元,占19.26%,較年初預(yù)算數(shù)減少83.67萬元,下降6.57%,主要原因是退耕還林及天然林保護(hù)工程資金有所減少。

  (5)農(nóng)林水支出4,556.32萬元,占73.76%,較年初預(yù)算數(shù)減少123.91萬元,下降2.65%,主要原因是松材線蟲、護(hù)林防火等資金有所減少。

  (6)住房保障支出65.93萬元,占1.07%。

  (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,790.30萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,366.33萬元,較上年決算數(shù)增加60.13萬元,增長4.60%,主要原因是職工的正常增資調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)423.97萬元,較上年決算數(shù)增加136.42萬元,增長47.44%,主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加所致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、工會費(fèi)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。

  (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

  2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入34.10萬元,較上年決算數(shù)增加34.10萬元,主要原因是森林公安房屋租賃費(fèi)。本年支出34.10萬元,較上年決算數(shù)增加34.10萬元,增長0.00%,主要原因是森林公安房屋租賃費(fèi)支出。

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

  2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.86萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少29.64萬元,下降57.55%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.19萬元,增長0.86%,主要原因是林業(yè)項(xiàng)目檢查指導(dǎo)工作多。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

  2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元,下降100.00%,主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。

  公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)用車購費(fèi)。

  公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.68萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.32萬元,下降34.52%,主要原因是落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加1.75萬元,增長9.01%,主要原因是本單位車輛老舊,修理費(fèi)、汽油費(fèi)相對多一點(diǎn)。

  公務(wù)接待費(fèi)4.18萬元,主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)單位部門來局檢查指導(dǎo)護(hù)林防火、松材線蟲、生態(tài)效益、退耕還林、國土綠化等接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.32萬元,下降80.56%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加1.56萬元,增長59.54%,主要原因是林業(yè)項(xiàng)目多檢查指導(dǎo)工作相應(yīng)增加。

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

  2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國內(nèi)公務(wù)接待55批次440人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)95.03元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.95萬元。

  四、其他需要說明的事項(xiàng)

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出423.97萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、工會費(fèi)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加136.42萬元,增長47.44%,主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加所致。此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出0.65萬元,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增長3.17%,主要原因是會議成本有所提高。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出8.19萬元,較上年決算數(shù)增加0.16萬元,增長1.99%,主要原因是林業(yè)新進(jìn)人員的技術(shù)培訓(xùn)。

  (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,機(jī)要通信用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

  (三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額178.32萬元,其中:政府采購貨物支出43.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出134.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額178.32萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額159.32萬元,占政府采購支出總額的89.34%。主要用于采購林業(yè)項(xiàng)目中介費(fèi)、檢查驗(yàn)收費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)。

  五、預(yù)算績效管理情況說明

  (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對12個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評12項(xiàng),涉及資金2903萬元,從評價情況來看,均已完成全年績效目標(biāo)。

  (二)績效自評結(jié)果

  績效目標(biāo)自評表

  森林保險項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況區(qū)公益林投保面積37.575萬畝、商品林投保面積約13萬畝,進(jìn)一步加大全區(qū)人民森林受益面積。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為108.9萬元,執(zhí)行數(shù)為108.9萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是全區(qū)森林得到了保障,二是能讓全區(qū)人民沒有后顧之憂。希望進(jìn)一步加大對全區(qū)森林面積的投保,保障全區(qū)森林的安全。

  績效目標(biāo)自評表見附件2

  (三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果

  按照重慶市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《重慶市市級政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理辦法(試行)》的通知(渝財(cái)績〔2019〕19號),評價結(jié)論采用百分制,分為優(yōu)(90分及以上)、良(80-90分)、中(60-80分)、差(60分及以下)四個等級,計(jì)算綜合得分高低并按分值劃段確定等級。

  通過森林消防裝備配備及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,截止2019年12月底,未發(fā)生森林火災(zāi)和人員傷亡事故,有效地將森林火災(zāi)受害率控制在0.1%以內(nèi),有力地保障了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和森林資源安全。

  長壽區(qū)2019年森林消防裝備配備及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績效評價綜合評分結(jié)果為82.39分評價結(jié)果為:良。

  績效評價結(jié)果采取評分和評級相結(jié)合的方式,具體分值和等級可根據(jù)不同評價內(nèi)容設(shè)定。總分一般設(shè)置為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。2019年林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目績效評價總得分為88.5分,綜合績效評價結(jié)論等級:良。

  六、專業(yè)名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

  (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

  (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  (十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  (十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

  (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。


附件2:項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評表.xls

2019年林業(yè)局決算報表.xls

?????聯(lián)系人:楊莉????電話:023-40259379


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