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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)民政局

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[ 索引號(hào) ] 1150022100930385XN/2024-00061 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)民政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-17

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)民政局2023年部門決算情況說明

日期:2024-10-17

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策,擬定民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。擬定城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)劃地名工作,承擔(dān)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作;承辦區(qū)內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核報(bào)批工作;承擔(dān)全區(qū)道路地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;承擔(dān)行政區(qū)域邊界線爭(zhēng)議的調(diào)查和調(diào)處。擬定社會(huì)工作和志愿服務(wù)政策,組織推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。按照管理權(quán)限對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記和日常監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)社會(huì)組織黨建工作,對(duì)行業(yè)特征不明顯、不能納入相關(guān)行業(yè)社會(huì)組織綜合黨委的全區(qū)性社會(huì)組織(含脫鉤和直接登記)黨建工作進(jìn)行兜底管理。按規(guī)定審核社會(huì)組織會(huì)長(zhǎng)(理事長(zhǎng))、副會(huì)長(zhǎng)(副理事長(zhǎng))、秘書長(zhǎng)等負(fù)責(zé)人人選。牽頭區(qū)民政局執(zhí)法監(jiān)督、民政領(lǐng)域放管服和行政審批制度改革等工作,承擔(dān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作、規(guī)范性文件的合法性審查和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。擬定婚姻、殯葬、生活無著流浪乞討人員救助管理政策,指導(dǎo)區(qū)婚姻登記處、區(qū)救助管理站、區(qū)殯葬管理所、區(qū)殯儀館和公墓管理、殯儀服務(wù)管理、開展家庭暴力受害人臨時(shí)庇護(hù)救助等工作。擬定兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度,指導(dǎo)兒童福利、收養(yǎng)登記、救助保護(hù)機(jī)構(gòu)管理工作。擬定殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,指導(dǎo)殘疾人社會(huì)福利管理機(jī)構(gòu)相關(guān)工作,負(fù)責(zé)貧困殘疾人和重度殘疾人補(bǔ)貼。負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和殯葬服務(wù)行業(yè)安全管理工作。擬定城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn),承辦市財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金分配和監(jiān)管工作,指導(dǎo)區(qū)低保管理中心工作。承擔(dān)老年人福利工作,擬定老年人福利補(bǔ)貼制度和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作,指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作,負(fù)責(zé)老年人高齡津貼、經(jīng)濟(jì)困難的高齡失能老年人補(bǔ)貼和特困人員供養(yǎng)工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局內(nèi)設(shè)科室6個(gè),分別為:辦公室(信訪科)、規(guī)劃財(cái)務(wù)科(內(nèi)審科)、社會(huì)救助和養(yǎng)老服務(wù)科、基層政權(quán)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)組織管理科(行政審批科)。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市長(zhǎng)壽區(qū)民政局本級(jí)、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)救助管理站、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)低保管理中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)殯儀館。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)29788.60萬元,支出總計(jì)29503.33萬元。收支較上年決算數(shù)增加16679.35萬元,增長(zhǎng)127.23%主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來,由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算,2023年全年收支2022年收支增長(zhǎng),二是進(jìn)行長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。

2.收入情況。2023年部門決算收入29788.60萬元,比上年增加16980.77萬元,增長(zhǎng)132.58%主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來,由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算,2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng),二是進(jìn)行長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。其中:財(cái)政撥款收入25452.35萬元,比上年增加15213.17萬元;事業(yè)收入1338.25萬元,比上年增加128.98萬元,增長(zhǎng)10.67%,主要原因是治喪和火化收入增長(zhǎng)。

3.支出情況。2023年部門決算支出29503.33萬元,比上年增加16450.17萬元,增長(zhǎng)126.02%主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來,由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算,2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng),二是進(jìn)行長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。其中:基本支出2423.51萬元比上年降低77.2萬元,降低3.09%,主要原因是殯儀館按規(guī)定2022年補(bǔ)繳臨聘人員往年醫(yī)保等,故2023年支出較2022年有所降低。項(xiàng)目支出27079.82萬元,比上年增加16527.36萬元,增長(zhǎng)156.62%,主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來,由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算,2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng),二是進(jìn)行長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。財(cái)政撥款支出29503.33萬元,其中:教育支出5.76萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出26274.85萬元,衛(wèi)生健康支出73.41萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出121.98萬元,農(nóng)林水支出57.93萬元,住房保障支出93.38萬元,其他支出2876.02萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.33萬元,較上年決算數(shù)增加13.24萬元,增長(zhǎng)23.6%,主要原因是區(qū)殯儀館困難群眾喪葬減免費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)28502.09萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16608.46萬元,增長(zhǎng)139.64%。主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來,由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算,2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng),二是進(jìn)行長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25452.35萬元,較上年決算數(shù)增加15213.17萬元,增長(zhǎng)148.58%。主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來,由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算,2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng),二是進(jìn)行長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。較年初預(yù)算數(shù)增加5430.12萬元,增長(zhǎng)27.12%。主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來,由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算,2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng),二是進(jìn)行長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25434.76萬元,較上年決算數(shù)增加14956.6萬元,增長(zhǎng)142.74%。主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來,由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算,2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng),二是進(jìn)行長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。較年初預(yù)算數(shù)增加5412.53萬元,增長(zhǎng)27.03%。主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來,由民政局本級(jí)進(jìn)行預(yù)決算,2023年全年收支較2022年收支增長(zhǎng),二是進(jìn)行長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.34萬元,較上年決算數(shù)增加13.25萬元,增長(zhǎng)23.62%,主要原因是困難群眾喪葬減免費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1352.94萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1174.86萬元,較上年決算數(shù)增加44.06萬元,增長(zhǎng)3.89%,增加的主要原因是增加的主要原因人員增加,為增資調(diào)資繳納社保及公積金等人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資236.43萬元、津貼補(bǔ)貼131.89萬元、獎(jiǎng)金267.61萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)5.25萬元、績(jī)效工資76.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)103.37萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)52.48萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57.64萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.52萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)4.03萬元、住房公積金93.99萬元、其他工資福利支9.79萬元、離休費(fèi)16.8萬元、撫恤金103.29萬元,醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助8萬元。公用經(jīng)費(fèi)178.08萬元,較上年決算數(shù)增加11.28萬元,增長(zhǎng)6.76%,增加的主要原因是增加的主要原因人員增加,為增資調(diào)資繳納社保及公積金等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)6.64萬元、印刷費(fèi)0.09萬元、手續(xù)費(fèi)0.3萬元、水費(fèi)5.29萬元、電費(fèi)5.68萬元、郵電費(fèi)15.52萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.61萬元、差旅費(fèi)5.71萬元、維修費(fèi)2.07萬元、會(huì)議費(fèi)1.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)7.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.11萬元、勞務(wù)費(fèi)6.44萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)58.17萬元、福利費(fèi)5.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.18萬元、其他交通費(fèi)33.27萬元、其他商品和服務(wù)支出7.85萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.57萬元。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入2997.99萬元,較上年決算數(shù)增加1638.61萬元,增長(zhǎng)120.54%,主要原因一是本年度有長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)支出,二是養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)租金返還支出本年支出2997.99萬元,較上年決算數(shù)增加1638.61萬元,增長(zhǎng)120.54%,主要原因一是本年度有長(zhǎng)壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)支出,二是養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)租金返還支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.29萬元,較年初預(yù)算數(shù)降低10.21萬元,降低71.45%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)降低38.26萬元,降低72.81%,主要原因2022年公務(wù)用車報(bào)廢后,為保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),增加新購(gòu)置公務(wù)用車費(fèi),本年度未有相關(guān)支出費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.19萬元,主要用于車輛了維修費(fèi)、燃油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)降低6.81萬元,降低37.83%,主要原因是2022年公務(wù)用車報(bào)廢后,為保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),增加新購(gòu)置公務(wù)用車費(fèi),本年度未有相關(guān)支出費(fèi)用。較上年支出數(shù)降低38.04萬元,降低77.27%,主要原因是2022年公務(wù)用車報(bào)廢后,為保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),增加新購(gòu)置公務(wù)用車費(fèi),本年度未有相關(guān)支出費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)3.11萬元,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研民政工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)降低3.39萬元,降低52.15%,主要原因是接待人次較去年有所降低。較上年支出數(shù)降低0.21萬元,降低6.33%,主要原因是接待人次較去年有所降低。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為11輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次388人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)80元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.02萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

2023年度本部門(單位)會(huì)議費(fèi)支出1.2萬元,比上年度降低1.1萬元,降低47.83%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求,盡量采取線上會(huì)議模式。2023年度本部門(單位)培訓(xùn)費(fèi)支出7.08萬元,比上年度增加1.46萬元,增長(zhǎng)25.98%,主要原因是本年度參加上級(jí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)次數(shù)較多。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.08萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等保障單位運(yùn)行的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)降低11.28萬元,降低6.76%,主要原因是本年度有退休人員,降低相關(guān)人員支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。:截至2023年12月31日,本部門(單位)共有車輛12輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車3輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車8輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說明2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額139.14萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出74.14萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出65萬元。授予中小企業(yè)合同金額139.14萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額139.14萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)服務(wù)、殯葬設(shè)備的采購(gòu)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和48個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)48項(xiàng),涉及資金27080.42萬元。其中,重點(diǎn)專項(xiàng)15個(gè),涉及資金20598萬元;一般性項(xiàng)目33個(gè),涉及資金3675.16萬元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表(《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

4、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

8、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

10、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)民政局

聯(lián)系人:孔秀梅

話:40243164

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