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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500221MB1729354M/2024-00101 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-17

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

日期:2024-10-17


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一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

制定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)方案;編制轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告,開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn);承辦全區(qū)“三品一標(biāo)”品牌培育、認(rèn)證申報(bào)及管理工作;完成上級(jí)交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位無(wú)內(nèi)設(shè)科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)235.41萬(wàn)元,支出總計(jì)235.41萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少20.64萬(wàn)元,下降8.06%,主要原因是2023年項(xiàng)目收入支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)235.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20.64萬(wàn)元,下降8.06%,主要原因是職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生了變化,正常性晉升工資及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的減少。其中:財(cái)政撥款收入235.41萬(wàn)元,占100.00%

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)235.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20.64萬(wàn)元,下降8.06%,主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度減少。其:基本支出182.71萬(wàn)元,占77.61%;項(xiàng)目支出52.70萬(wàn)元,占22.39%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)235.41萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少20.64萬(wàn)元,下降8.06%。主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入235.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20.64萬(wàn)元,下降8.06%。主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度減少。較年初預(yù)算數(shù)減少14.96萬(wàn)元,下降5.98%。主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度減少。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出235.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20.64萬(wàn)元,下降8.06%。主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度減少。較年初預(yù)算數(shù)減少14.96萬(wàn)元,下降5.98%。主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)教育支出1.05萬(wàn)元,占0.45%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

2)社會(huì)保障和就業(yè)支出17.00萬(wàn)元,占7.22%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.07%,主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升等。

3)衛(wèi)生健康支出8.36萬(wàn)元,占3.55%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.84%,主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升等。

4)農(nóng)林水支出200.50萬(wàn)元,占85.17%,較年初預(yù)算數(shù)減少15.30萬(wàn)元,下降7.09%,主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升工資以及2023農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的增加。

5)住房保障支出8.50萬(wàn)元,占3.61%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.07%,主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升等。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出182.71萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)157.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少21.79萬(wàn)元,下降12.17%,主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)25.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.59萬(wàn)元,下降2.27%,主要原因是2023年節(jié)約日常開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.75萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.95萬(wàn)元,下降14.18%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)以及嚴(yán)格控制車(chē)輛維修、出車(chē)次數(shù)等。較上年支出數(shù)減少1.18萬(wàn)元,下降17.03%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)以及嚴(yán)格控制車(chē)輛維修、出車(chē)次數(shù)等。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.48萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降0.44%,主要原因是嚴(yán)格控制車(chē)輛維修、出車(chē)次數(shù)等。較上年支出數(shù)減少0.69萬(wàn)元,下降13.35%,主要原因是嚴(yán)格控制車(chē)輛維修、出車(chē)次數(shù)等。

公務(wù)接待費(fèi)1.27萬(wàn)元,主要用于接待市級(jí)、其他區(qū)縣相關(guān)部門(mén)以及市外相關(guān)部門(mén)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.93萬(wàn)元,下降42.27%主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)等。較上年支出數(shù)減少0.49萬(wàn)元,下降27.84%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)等。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次128人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)99.19元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.48萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.00%,主要原因是本年度會(huì)議次數(shù)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20231231日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金52.7萬(wàn)元。其中,重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)2個(gè),涉及資金52.7萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表(《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式: 023-40400789

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