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重慶市長(cháng)壽區區農業(yè)農村委員會(huì )

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[ 索引號 ] 11500221MB1729354M/2024-00021 [ 發(fā)文字號 ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 農業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) [ 體裁分類(lèi) ] 其他公文
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區農業(yè)農村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

重慶市長(cháng)壽區畜牧獸醫事務(wù)中心(本級)2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

日期:2024-01-25

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一、單位基本情況

(一)職能職責

貫徹落實(shí)各項畜牧獸醫法規,為全區畜牧獸醫提供技術(shù)指導與服務(wù),維護公共衛生安全,促進(jìn)畜牧業(yè)持續健康發(fā)展。

(二)單位構成

重慶市長(cháng)壽區畜牧獸醫事務(wù)中心為公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位,內設辦公室(財務(wù)科)、黨建人事科、畜牧科、獸醫科、畜禽廢棄物利用科。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數655.73萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款655.73萬(wàn)元。收入較去年減少1509.94萬(wàn)元,主要是項目經(jīng)費撥款減少1509.16萬(wàn)元。

(二)支出預算:2024年年初預算數655.73萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出496.26萬(wàn)元,教育支出2.04萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出99.54萬(wàn)元,衛生健康支出27.69萬(wàn)元,住房保障支出30.21萬(wàn)元。支出較去年減少1506.94萬(wàn)元,主要是基本支出增加20.29萬(wàn)元,項目支出減少1509.16萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入655.73萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出655.73萬(wàn)元,比2023年減少1488.87萬(wàn)元。其中:基本支出502.73萬(wàn)元,比2023年增加20.29萬(wàn)元,主要原因是增人增資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出153萬(wàn)元,比2023年減少1509.16萬(wàn)元,主要原因是項目預算分配到實(shí)際實(shí)施單位,主要用于動(dòng)物防疫補助等重點(diǎn)工作。

重慶市長(cháng)壽區畜牧獸醫事務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算10萬(wàn)元,比2023年減少1萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費2萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費8萬(wàn)元,比2023年減少1萬(wàn)元,主要原因是厲行節約。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費79.24萬(wàn)元,比上年減少0.87萬(wàn)元,主要原因為厲行節儉、嚴控開(kāi)支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3.1萬(wàn)元:政府采購貨物預算3.1萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購3.1萬(wàn)元:政府采購貨物預算3.1萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。據預算績(jì)效管理要求,我中心2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款153萬(wàn)元。其中:一般項目0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項3個(gè),涉及資金153萬(wàn)元

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)!)

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:柳  涵, 聯(lián)系方式:023-81880355。

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