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重慶市長(cháng)壽區區人力資源和社會(huì )保障局

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[ 索引號 ] 115002215520052481/2024-00021 [ 發(fā)文字號 ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

重慶市長(cháng)壽區社會(huì )保險事務(wù)中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。

負責貫徹執行國家和市有關(guān)養老、工傷保險法律、法規、政策和制度;承擔全區養老保險、工傷保險經(jīng)辦管理服務(wù);組織實(shí)施全民參保登記;負責社會(huì )保障卡管理;協(xié)助開(kāi)展職業(yè)年金征繳和支付工作;協(xié)助開(kāi)展企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)。

(二)單位構成。根據長(cháng)委編發(fā)〔2020〕44號文件,區社保事務(wù)中心內設科室11個(gè),分別為綜合科、基金財務(wù)科、單位參保科、個(gè)人參保科、機關(guān)事業(yè)單位養老保險科、養老保險待遇科、工傷保險待遇科、社會(huì )化管理服務(wù)科、統計信息科、稽核風(fēng)控科。核定事業(yè)編制為33名(其中主任1名、副主任2名,內設機構科級領(lǐng)導職數11正、10副)。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數1973.43萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1973.43萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加462.39萬(wàn)元,主要是2024年年初預算數中企業(yè)退休軍轉干部解困補助項目經(jīng)費撥款增加480萬(wàn)元,其中區級資金增加100萬(wàn)元,上級補助增加380萬(wàn)元。

(二)支出預算:2024年年初預算數1973.43萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出3.74萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出1867.97萬(wàn)元,衛生健康支出45.97萬(wàn)元,住房保障支出55.75萬(wàn)元。支出較去年增加462.39萬(wàn)元,主要是基本支出增加76.89萬(wàn)元,項目支出增加385.5萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入1973.43萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1973.43萬(wàn)元,比2023年增加462.39萬(wàn)元。其中:基本支出870.93萬(wàn)元,比2023年增加76.89萬(wàn)元,主要原因是臨聘人員工資2023年屬于項目支出,2024年屬于基本支出,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1102.5萬(wàn)元,比2023年增加385.5萬(wàn)元,主要原因是企業(yè)退休軍轉干部解困補助增加,且2023年臨聘人員工資屬于項目支出,2024年屬于基本支出,主要用于企業(yè)退休軍轉干部解困補助、智慧人社一體化建設、街鎮居民養老保險征收等重點(diǎn)工作。

重慶市長(cháng)壽區社會(huì )保險事務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算8.5萬(wàn)元,比2023年減少0.8萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)接待費4.5萬(wàn)元,比2023年減少0.3萬(wàn)元,主要原因是壓減公務(wù)接待開(kāi)支;公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元,比2023年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是壓減公車(chē)運行維護開(kāi)支;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費123.22萬(wàn)元,比上年增加3.2萬(wàn)元,主要原因為福利費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1102.5萬(wàn)元。其中:一般項目1個(gè),涉及資金170萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項3個(gè),涉及資金932.5萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,我單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)!)

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:王玲??聯(lián)系方式:023-40669390

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