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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)統(tǒng)計(jì)局

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[ 索引號(hào) ] 009303761/2017-01878 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)統(tǒng)計(jì)局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2017-10-24 [ 發(fā)布日期 ] 2017-10-24

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算情況說明

 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算情況說明

  一、部門基本情況

  (一)職能職責(zé)。

  1.組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃。

  2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計(jì)違法行為;依照統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)開展統(tǒng)計(jì)工作,完成國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù),根據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要,組織開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查;依法對(duì)涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督管理。

  3.管理和指導(dǎo)各街鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)的關(guān)系;依法對(duì)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評(píng)估;依法管理地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作。

  4.組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、各項(xiàng)專項(xiàng)調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  5.組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查;核算全區(qū)生產(chǎn)總值;搜集、整理和提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。

  6.組織實(shí)施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、環(huán)境和服務(wù)業(yè)等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  7.建立有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評(píng)估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料;發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)信息;加強(qiáng)對(duì)全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布的規(guī)范管理。

  8.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù);組織實(shí)施對(duì)街鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r考核評(píng)價(jià)工作,參與對(duì)區(qū)級(jí)各部門的考核工作,組織實(shí)施對(duì)各街鎮(zhèn)、各部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作考核。

  9.協(xié)調(diào)和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化工程和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

  10.促進(jìn)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè);會(huì)同有關(guān)部門組織管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格考試、從業(yè)資格認(rèn)定等工作。

  11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  重慶市長(zhǎng)壽區(qū)統(tǒng)計(jì)局,為長(zhǎng)壽區(qū)政府工作部門。所屬事業(yè)單位有重慶市長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和重慶市長(zhǎng)壽區(qū)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法隊(duì)。

  二、部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  本部門2016年度收入總計(jì)716.17萬元,支出總計(jì)629.31萬元。與2015年決算數(shù)相比,收入增加91.26萬元、增長(zhǎng)14.6%,主要原因是2016年是第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查具體普查開展階段,財(cái)政預(yù)算增加。支出增加59.59萬元,增長(zhǎng)9.47%,主要原因是2016年是第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查具體普查開展階段,經(jīng)費(fèi)支出增加。

  本部門2016年度收入合計(jì)716.17萬元,其中:財(cái)政撥款收入716.17萬元,占100%。

  本部門2016年度支出合計(jì)629.31萬元,其中:基本支出369.47萬元,占58.71%;項(xiàng)目支出259.84萬元,占41.29%。

  本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.05萬元,較上年增加86.86萬元,主要原因是第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查的勞務(wù)費(fèi)需要在2017年才支付。

  (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2016年度財(cái)政撥款收入716.17萬元,較上年決算數(shù)增加91.26萬元,增長(zhǎng)14.6%。主要原因是2016年是第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查具體普查開展階段,財(cái)政預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)增加165.58萬元,增長(zhǎng)23.12%。主要原因是年中追加市統(tǒng)計(jì)局調(diào)查補(bǔ)助資金以及追加統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。

  本部門2016年度財(cái)政撥款支出629.31萬元,較上年決算數(shù)增加59.59萬元,增長(zhǎng)9.47%。主要原因是2016年是第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查具體普查開展階段,經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4.4萬元,增長(zhǎng)0.7%。

  本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出541萬元,占85.97%,較年初預(yù)算數(shù)增加68.25萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是年中增加了市統(tǒng)計(jì)局調(diào)查補(bǔ)助開支以及統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作獎(jiǎng)補(bǔ)支出等;教育支出2.41萬元,占0.38%,與年初預(yù)算數(shù)相同;社會(huì)保障和就業(yè)支出35.75萬元,占5.68%,較年初預(yù)算數(shù)增加3萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是社會(huì)保障日常性正常增長(zhǎng);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.27萬元,占3.86%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.42萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是日常性正常增長(zhǎng);住房保障支出25.87萬元,占4.11%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.05萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是住房公積金日常性正常增長(zhǎng)。

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出369.47萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)325.78萬元,較上年增加105.61萬元,主要原因是全國(guó)工資結(jié)構(gòu)性調(diào)標(biāo)改革。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出和退休費(fèi)等)。公用經(jīng)費(fèi)43.68萬元,較上年減少19.49萬元,主要原因是辦公費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少),公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用等)。

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

  2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.38萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.62萬元,較上年支出數(shù)減少0.72萬元,減少的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)用車和接待均有小幅下降。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

  2016年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元。

  公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

  公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.61萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.39萬元,較上年支出數(shù)減少2.09萬元,主要原因是今年實(shí)施公務(wù)用車改革,規(guī)范了公務(wù)用車出行。

  公務(wù)接待費(fèi)4.77萬元,主要用于接待市統(tǒng)計(jì)局、市調(diào)查隊(duì)和其他區(qū)縣統(tǒng)計(jì)局及調(diào)查隊(duì)到我單位和相關(guān)企業(yè)學(xué)習(xí)調(diào)研統(tǒng)計(jì)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬元,較上年支出數(shù)增加1.17萬元,增加的主要原因是正常范圍內(nèi)變動(dòng)。

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

  2016年本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次,139人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待26批次,139人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費(fèi)343元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.81萬元。

  四、其他需要說明的事項(xiàng)

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出278.2萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支行政人員的工資福利支出和辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年增加75.39萬元,增長(zhǎng)27%,主要原因是全國(guó)工資結(jié)構(gòu)性調(diào)標(biāo)改革。

  (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛。無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。

  (三)政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額52.86萬元,其中:政府采購貨物支出37.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出15.3萬元。主要用于采購第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)采集器和統(tǒng)計(jì)調(diào)查服務(wù)支出。

  (四)預(yù)算績(jī)效管理情況說明。

  2016年,本部門編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè),涉及支出預(yù)算0萬元。開展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè),涉及支出0萬元。

  五、專業(yè)名詞解釋。

  (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

  (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

  (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

  本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:長(zhǎng)壽區(qū)統(tǒng)計(jì)局辦公室,40247248。

  重慶市長(zhǎng)壽區(qū)統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算表.pdf

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