[ 索引號 ] | 11500221009303905W/2021-00046 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)統(tǒng)計局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計局2020年部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時;組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計違法行為;依照統(tǒng)計法律法規(guī)開展統(tǒng)計工作,完成國家統(tǒng)計調(diào)查任務(wù),根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要,組織開展統(tǒng)計調(diào)查;依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。
3.管理和指導(dǎo)各街鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計的關(guān)系;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目;加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。
4.組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、各項專項調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查;核算全區(qū)生產(chǎn)總值;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料。
6.組織實施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境和服務(wù)業(yè)等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計信息;加強對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理。
8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計咨詢服務(wù);組織實施對街鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r考核評價工作,參與對區(qū)級各部門的考核工作,組織實施對各街鎮(zhèn)、各部門進行統(tǒng)計工作考核。
9.協(xié)調(diào)和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化工程和統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
10.促進全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設(shè);會同有關(guān)部門組織管理全區(qū)統(tǒng)計從業(yè)資格考試、從業(yè)資格認(rèn)定等工作。
11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計局,為長壽區(qū)政府工作部門。所屬事業(yè)單位有重慶市長壽區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊和重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法隊。
(三)機構(gòu)改革情況說明
重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計局2020年未進行機構(gòu)改革。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2020年度收入總計1180.96萬元,支出總計1180.96萬元。收支較上年決算數(shù)增加133.98萬元、增長12.80%,主要原因是第七次全國人口普查經(jīng)費主要在本年支出,今年調(diào)入兩名事業(yè)編制人員。
2.收入情況。本部門2020年度收入合計1086.10萬元,較上年決算增加115.98萬元,增長11.96%,主要原因是第七次全國人口普查經(jīng)費主要在本年支出,今年調(diào)入兩名事業(yè)編制人員,以及統(tǒng)計抽樣調(diào)查項目經(jīng)費增加。其中:財政撥款收入1086.10萬元,占100.00%。此外,用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94.86萬元。
3.支出情況。本部門2020年度支出合計1180.96萬元,較上年決算數(shù)增加228.84萬元,增長24.03%,主要原因是第七次全國人口普查經(jīng)費主要在本年支出,今年調(diào)入兩名事業(yè)編制人員,以及統(tǒng)計抽樣調(diào)查項目經(jīng)費增加。其中:基本支出651.77萬元,占55.19%;項目支出529.19萬元,占44.81%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少94.86萬元,下降100%,主要原因是第七次全國人口普查經(jīng)費主要在本年支出,今年調(diào)入兩名事業(yè)編制人員。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1180.96萬元,支出總計1180.96萬元。與2019年相比,財政撥款收、支各增加133.98萬元、增長12.80%,主要原因是第七次全國人口普查經(jīng)費主要在本年支出,今年調(diào)入兩名事業(yè)編制人員。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。本部門2020年度財政撥款收入1086.10萬元,較上年決算數(shù)增加115.98萬元,增長11.96%。主要原因是第七次全國人口普查經(jīng)費主要在本年支出,今年調(diào)入兩名事業(yè)編制人員,以及統(tǒng)計抽樣調(diào)查項目經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加71.94萬元,增長7.1%。主要原因是按照市級要求統(tǒng)一追加第七次全國人口普查經(jīng)費等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94.86萬元。
2.支出情況。本部門2020年度財政撥款支出1180.96萬元,較上年決算數(shù)增加228.84萬元,增長24.03%。主要原因是第七次全國人口普查經(jīng)費主要在本年支出,今年調(diào)入兩名事業(yè)編制人員,以及統(tǒng)計抽樣調(diào)查項目經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加166.80萬元,增長6.14%,主要原因是按照市級要求統(tǒng)一追加第七次全國人口普查經(jīng)費等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少94.86萬元,下降100%,主要原因是第七次全國人口普查經(jīng)費主要在本年支出,今年調(diào)入兩名事業(yè)編制人員。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出651.77萬元。其中:人員經(jīng)費524.78萬元,較上年決算數(shù)增加30.7萬元,增長6.21%,主要原因是工資正常調(diào)標(biāo)以及新增公務(wù)員平時考核。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出和退休費等。公用經(jīng)費126.99萬元,較上年決算數(shù)增加22.48萬元,增加21.51%,主要原因是工會經(jīng)費、辦公費用增加等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費和其他交通費用等。?
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明?
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計10.07萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.93萬元,下降22.54%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加6.27萬元,增長165%,主要原因是上年有一輛公務(wù)用車損壞,大半年未使用,以及新冠疫情等原因?qū)е律夏旯珓?wù)用車運行維護費大幅下降,今年公務(wù)用車正常使用,導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。
?(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元。
公務(wù)車購置費0萬元。
公務(wù)車運行維護費7.12萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、統(tǒng)計業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬元,減少20.89%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加4.49萬元,增長170.72%,主要原因是上年有一輛公務(wù)用車損壞,大半年未使用,以及新冠疫情等原因?qū)е律夏旯珓?wù)用車運行維護費大幅下降,今年公務(wù)用車正常使用,導(dǎo)致公務(wù)車運行維護費增加。
公務(wù)接待費2.95萬元,主要用于接待市統(tǒng)計局、市調(diào)查隊和其他區(qū)縣統(tǒng)計局及調(diào)查隊到我單位和相關(guān)企業(yè)學(xué)習(xí)調(diào)研統(tǒng)計工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬元,下降26.25%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)增加1.78萬元,增長152.14%,主要原因是接待市統(tǒng)計局、市調(diào)查隊和其他區(qū)縣統(tǒng)計局及調(diào)查隊到我單位和相關(guān)企業(yè)學(xué)習(xí)調(diào)研統(tǒng)計工作的次數(shù)增加,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作的次數(shù)增加。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待25批次273人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費108.06元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.56萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出126.99萬元,比2019年度增加22.48萬元,增長21.51%,主要原因是工會經(jīng)費、辦公費用等增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于支付辦公費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費和其他交通費用等,第七次全國人口普查經(jīng)費主要在本年支出,今年調(diào)入兩名事業(yè)編制人員。?
本年度會議費支出3.66萬元,較上年決算數(shù)減少2.68萬元,下降42.27%,主要原因是上年第四次全國經(jīng)濟普查需要經(jīng)常交流銜接,今年會議減少。本年度培訓(xùn)費支出4.79萬元,較上年決算數(shù)減少2.4萬元,下降33.38%,主要原因是上年進行普查等專業(yè)培訓(xùn),今年培訓(xùn)減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中機要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車1輛。本部門無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備,無單價100萬元(含)以上專用設(shè)備。
(三)政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2個項目開展了績效評價,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項,涉及資金529.19萬元,項目資金全部到位。
項目資金管理情況分析。2020年,本部門本著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格開展項目資金的管理使用。一是嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)制度及我局最新印發(fā)的《重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)經(jīng)費財務(wù)管理暫行辦法》開展項目資金的管理。二是重大資金支出都提交黨組會研究審定通過后開支。三是涉及采購的資金支出都嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行采購程序和標(biāo)準(zhǔn)。
(二)績效自評結(jié)果
項目支出績效自評結(jié)果匯總表 |
序號 | 項目名稱 | 預(yù)算金額 | 得分 |
1 | 第四次全國經(jīng)濟普查 | 368萬元 | 100 |
2 | 統(tǒng)計專項抽樣調(diào)查 | 161.19萬元 | 100 |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-40247248。
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