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重慶市長壽區(qū)區(qū)統(tǒng)計(jì)局

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[ 索引號(hào) ] 11500221009303905W/2023-00031 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長壽區(qū)統(tǒng)計(jì)局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-13

重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算情況說明

日期:2023-10-13

? ? ? ? 一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);組織實(shí)施國家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃。

2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計(jì)違法行為;依照統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)開展統(tǒng)計(jì)工作,完成國家統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù),根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要,組織開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查;依法對(duì)涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督管理。

3.管理和指導(dǎo)各街鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)的關(guān)系;依法對(duì)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評(píng)估;依法管理地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作。

4.組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、各項(xiàng)專項(xiàng)調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5.組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查;核算全區(qū)生產(chǎn)總值;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。

6.組織實(shí)施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、環(huán)境和服務(wù)業(yè)等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

7.建立有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評(píng)估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)信息;加強(qiáng)對(duì)全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布的規(guī)范管理。

8.對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù);組織實(shí)施對(duì)街鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r考核評(píng)價(jià)工作,參與對(duì)區(qū)級(jí)各部門的考核工作,組織實(shí)施對(duì)各街鎮(zhèn)、各部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作考核。

9.協(xié)調(diào)和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化工程和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

10.促進(jìn)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè);會(huì)同有關(guān)部門組織管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格考試、從業(yè)資格認(rèn)定等工作。

11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計(jì)局為長壽區(qū)政府工作部門。所屬事業(yè)單位有重慶市長壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法隊(duì)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)923.54萬元,支出總計(jì)923.54萬元。收支較上年決算數(shù)減少262.84萬元,下降22.2%,主要原因是2021年全局在編人員進(jìn)行職業(yè)年金清欠補(bǔ)繳,2022年未進(jìn)行補(bǔ)繳;2021年開展第七次全國人口普查,當(dāng)年所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,2022年第七次全國人口普查進(jìn)入收尾階段,所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)923.54萬元,較上年決算數(shù)減少262.84萬元,下降22.2%,主要原因是2021年全局在編人員進(jìn)行職業(yè)年金清欠補(bǔ)繳,2022年未進(jìn)行補(bǔ)繳;2021年開展第七次全國人口普查,當(dāng)年所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,2022年第七次全國人口普查進(jìn)入收尾階段,所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中:財(cái)政撥款收入923.54萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)923.54萬元,較上年決算減少262.84萬元,下降22.2%,主要原因是2021年全局在編人員進(jìn)行職業(yè)年金清欠補(bǔ)繳,2022年未進(jìn)行補(bǔ)繳;2021年開展第七次全國人口普查,當(dāng)年所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,2022年第七次全國人口普查進(jìn)入收尾階段,所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中:基本支出702.88萬元,占76.1%;項(xiàng)目支出220.66萬元,占23.9%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)923.54萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少262.84萬元,下降22.2%。主要原因是2021年全局在編人員進(jìn)行職業(yè)年金清欠補(bǔ)繳,2022年未進(jìn)行補(bǔ)繳;2021年開展第七次全國人口普查,當(dāng)年所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,2022年第七次全國人口普查進(jìn)入收尾階段,所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入923.54萬元,較上年決算數(shù)減少262.84萬元,下降22.2%。主要原因是2021年全局在編人員進(jìn)行職業(yè)年金清欠補(bǔ)繳,2022年未進(jìn)行補(bǔ)繳;2021年開展第七次全國人口普查,當(dāng)年所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,2022年第七次全國人口普查進(jìn)入收尾階段,所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少143.16萬元,下降13.4%。主要原因是部分統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目正在進(jìn)行中,于第二年開展使用。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出923.54萬元,較上年決算數(shù)減少262.84萬元,下降22.2%。主要原因是2021年全局在編人員進(jìn)行職業(yè)年金清欠補(bǔ)繳,2022年未進(jìn)行補(bǔ)繳;2021年開展第七次全國人口普查,當(dāng)年所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,2022年第七次全國人口普查進(jìn)入收尾階段,所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少143.16萬元,下降13.4%。主要原因是部分統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目正在進(jìn)行中,于第二年開展使用。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出768.01萬元,占83.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少154.12萬元,下降16.7%,主要原因是2022年第七次全國人口普查進(jìn)入收尾階段,所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少同時(shí)部分統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目正在進(jìn)行中,于第二年開展使用。

(2)教育支出3.46萬元,占0.4%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出86.18萬元,占9.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.71萬元,增長7.1%,主要原因是新增人員、人員晉升、晉級(jí)晉檔等增資調(diào)資后社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

(4)衛(wèi)生健康支出33.44萬元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.38萬元,增長7.7%,主要原因是新增人員、人員晉升、晉級(jí)晉檔等增資調(diào)資后衛(wèi)生健康支出增加。

(5)住房保障支出32.45萬元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.86萬元,增長9.7%,主要原因是新增人員、人員晉升、晉級(jí)晉檔等增資調(diào)資后住房保障支出增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出702.88萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)586.0萬元,較上年決算數(shù)減少56.54萬元,下降8.8%,主要原因是2021年全局在編人員進(jìn)行職業(yè)年金清欠補(bǔ)繳,2022年未進(jìn)行補(bǔ)繳人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出和退休費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)116.88萬元,較上年決算數(shù)增加6.8萬元,增長6.2%,主要原因是辦公費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用等

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.0萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加4.72萬元,增長57%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.0萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加1.88萬元,增長26.4%,主要原因是一輛公務(wù)用車使用年限較久,進(jìn)行了維修。

公務(wù)接待費(fèi)4.0萬元,主要用于接待市統(tǒng)計(jì)局、市調(diào)查隊(duì)和其他區(qū)縣統(tǒng)計(jì)局及調(diào)查隊(duì)到我單位和相關(guān)企業(yè)學(xué)習(xí)調(diào)研統(tǒng)計(jì)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加2.84萬元,主要原因是2021年由于疫情原因公務(wù)接待減少。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待45批次368人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)108.7元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.5萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少3.93萬元,下降100%,主要原因是2022年主要為培訓(xùn)費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.4萬元,較上年決算數(shù)增加2.16萬元,增長41.2%,主要原因是本年統(tǒng)計(jì)調(diào)查培訓(xùn)增加

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.88萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.8萬元,增長6.2%,主要原因是辦公費(fèi)用增加。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對(duì)部門整體和6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及項(xiàng)目支出220.66萬元。我局以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬元。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評(píng)公開表(《部門整體績效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表》)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:李霞,023-40247248

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