[ 索引號 ] | 11500221009303905W/2024-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | 無(wú) |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區統計局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長(cháng)壽區統計執法隊2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
? 一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責統計普法以及統計法律、法規及規章的宣傳、教育和培訓工作;
2.負責統計違法案件的審理工作;
3.負責統計行政復議、行政訴訟等相關(guān)事宜;
4.負責統計違法行為舉報的受理及回復工作;
5.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
本單位無(wú)下屬單位。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數121.50萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款121.50萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加121.50萬(wàn)元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加121.50萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數121.50萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出101.31萬(wàn)元,教育支出0.61萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出9.72萬(wàn)元,衛生健康支出5.01萬(wàn)元,住房保障支出4.86萬(wàn)元。支出較去年增加121.50萬(wàn)元,主要是基本支出增加116.50萬(wàn)元,項目支出增加5.00萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入121.50萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出121.50萬(wàn)元,比2023年增加121.50萬(wàn)元。其中:基本支出116.50萬(wàn)元,比2023年增加116.50萬(wàn)元,主要原因是本年起本單位獨立開(kāi)展財務(wù)預決算工作,上年無(wú)獨立數據,導致基本支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出等;項目支出5.00萬(wàn)元,比2023年增加5.00萬(wàn)元,主要原因是本年起本單位獨立開(kāi)展財務(wù)預決算工作,上年無(wú)獨立數據,導致項目支出增加,主要用于統計普法以及統計法律、法規及規章的宣傳、教育和培訓工作等重點(diǎn)工作。
區統計執法隊2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5.00萬(wàn)元。其中:一般項目1個(gè),涉及資金5.00萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:李霞,聯(lián)系方式:023-40247248。