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重慶市長壽區(qū)區(qū)退役軍人事務(wù)局

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[ 索引號 ] 11500221MB1982018X/2023-00008 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-13

重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

????1、組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

  2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

  3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

  4、會同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。

  5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。

  6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,貫徹執(zhí)行有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。

  7、組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,組織實(shí)施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

  8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,上報(bào)擬列入全國、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,承辦區(qū)內(nèi)我國烈士和外國在長烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

  9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

  10、完成區(qū)委、區(qū)政府和武裝部交辦的其他任務(wù)。

  11、職能轉(zhuǎn)變。重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門2019年機(jī)構(gòu)改革成立單位,局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室,安置就業(yè)培訓(xùn)科擁軍優(yōu)撫科(內(nèi)設(shè)權(quán)益維護(hù)科、擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室3個科室。下屬3個事業(yè)單位(光榮院、退役軍人服務(wù)中心烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心),1個下屬參公事業(yè)單位(軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心)。

(三)單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位由1個一級預(yù)算單位(退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)2個二級預(yù)算單位(光榮院,軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心)構(gòu)成,退役軍人服務(wù)中心、烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心未獨(dú)立核算,納入退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)核算。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2022年度收入總計(jì) 6313.58萬元,支出總計(jì)6313.58萬元。收支較上年決算數(shù)增加2635.99萬元上升71.7%,主要原因是項(xiàng)目資金增加

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)6225.55萬元,較上年決算數(shù)增加3794.83萬元、上升105.4%,主要原因是項(xiàng)目資金增加。其中:財(cái)政撥款收入6225.55萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.04萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)6225.55萬元,較上年決算數(shù)增加2636萬元、上升73.4%,主要原因是項(xiàng)目資金增加。其中:基本支出602.22萬元,占9.7%;項(xiàng)目支出5623.33萬元,占90.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.04萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元下降0%,與上年持平

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 6313.58萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2635.99萬元上升71.7%。主要原因是項(xiàng)目資金增加

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6225.55萬元,較上年決算數(shù)增加3194.83萬元,上升105.4%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2341.61萬元,增長60.3?%。主要原因是部分中央和市級優(yōu)撫撫恤資金、退役安置補(bǔ)助資金,區(qū)財(cái)政收到后下達(dá),未納入年初預(yù)算,導(dǎo)致全年收入決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異較大。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.04萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6225.55萬元,較上年決算數(shù)增加2636萬元、上升73.4%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1786.43萬元,增長40.2%。主要原因是部分中央和市級優(yōu)撫撫恤資金、退役安置補(bǔ)助資金,區(qū)財(cái)政收到后下達(dá),未納入年初預(yù)算,導(dǎo)致全年收入決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異較大

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.04萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%,與上年持平

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出602.22萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)488.46萬元,較上年決算數(shù)減少30.14萬元,下降5.8%,主要原因是臨聘人員減少,人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)113.76萬元,較上年決算數(shù)增加16.31萬元,增長16.7%,主要原因是與本單位共用辦公樓的單位搬離后,本單位獨(dú)立使用整棟辦公樓,辦公設(shè)備設(shè)施購置,物業(yè)費(fèi)等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.46萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.54萬元,下降34.9%,主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算;二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少0.12萬元,下降1.4?%,主要原因是踐行節(jié)約節(jié)儉機(jī)關(guān)理念。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元2021年無差異

公務(wù)車購置費(fèi) 0萬元2021年無差異

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.34萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、退役軍人服務(wù)體系檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、保險(xiǎn)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.66萬元,下降18.4%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用管理,嚴(yán)禁公車私用。較上年支出數(shù)增加0.08萬元,增長1.1%,主要原因是車輛老舊,車輛維護(hù)費(fèi)增加

????公務(wù)接待費(fèi)1.12萬元,主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作、區(qū)縣間交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.88萬元,下降72.0%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.2萬元,下降15.2%,主要原因是疫情影響減少接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待13批次147人,其中:國內(nèi)外事接待13批次,147人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)76.19元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.67萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.74萬元,比2021年度增加19.58萬元,增長23.8%,主要原因是與本單位共用辦公樓的單位搬離后,本單位獨(dú)立使用整棟辦公樓,辦公設(shè)備設(shè)施購置,物業(yè)費(fèi)等增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備及家具購置等

本年度會議費(fèi)支出6.06萬元,較上年決算數(shù)增加5.87萬元,上升3089.5%,主要原因是指導(dǎo)交流工作經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)區(qū)域合作。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 10.12萬元,較上年決算數(shù)增加6.13萬元,上升153.6%,主要原因是增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,增加培訓(xùn)次數(shù)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20221231日,本部門共有車輛2輛。其中:應(yīng)急保障用車2輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 ??

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體28個項(xiàng)目開展了績效自評,以填報(bào)績效自評表形式開展自評28項(xiàng),涉及資金5623.33萬元

(二)績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表(《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系方式:023-40777993

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