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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)退役軍人事務(wù)局

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[ 索引號(hào) ] 11500221MB1982018X/2024-00009 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)退役軍人事務(wù)局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-17

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年部門決算情況說(shuō)明

日期:2024-10-17

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)退役軍人事務(wù)局

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

?? ?1、組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

  2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

  3、組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

  4、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。

  5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

  6、組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,貫徹執(zhí)行有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開(kāi)展軍供服務(wù)保障工作。

  7、組織開(kāi)展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

  8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,上報(bào)擬列入全國(guó)、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,承辦區(qū)內(nèi)我國(guó)烈士和外國(guó)在長(zhǎng)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

  9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

  10、完成區(qū)委、區(qū)政府和武裝部交辦的其他任務(wù)。

  11、職能轉(zhuǎn)變。重慶市長(zhǎng)壽區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門為2019年機(jī)構(gòu)改革成立單位,局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室,安置就業(yè)培訓(xùn)科,擁軍優(yōu)撫科(內(nèi)設(shè)權(quán)益維護(hù)科、擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室),共3個(gè)科室。下屬3個(gè)事業(yè)單位(光榮院、退役軍人服務(wù)中心、烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心),1個(gè)下屬參公事業(yè)單位(軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心)。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1、總體情況。2023年度收入總計(jì)14356.78萬(wàn)元,支出總計(jì)14356.78萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加8043.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)127.4%,主要原因是人員增加,職工增資調(diào)資晉級(jí)晉檔,雙擁模范城創(chuàng)建,以及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增高等因素,項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)上漲。

2、收入情況。2023年度收入合計(jì)14268.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8043.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)129.2%,主要原因是人員增加,職工增資調(diào)資晉級(jí)晉檔,雙擁模范城創(chuàng)建,以及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增高等因素,項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)上漲。其中:財(cái)政撥款收入14268.75萬(wàn)元,占100.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.04萬(wàn)元。

3、支出情況。2023年度支出合計(jì)14356.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8131.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.6%,主要原因是人員增加,職工增資調(diào)資晉級(jí)晉檔,雙擁模范城創(chuàng)建,以及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增高等因素,項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)上漲。其中:基本支出639.32萬(wàn)元,占4.5%;項(xiàng)目支出13717.46萬(wàn)元,占95.6%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少88.04萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年按照要求使用完結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14356.78萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8043.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)127.4%。主要原因是人員增加,職工增資調(diào)資晉級(jí)晉檔,雙擁模范城創(chuàng)建,以及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增高等因素,項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)上漲。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14268.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8043.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)129.2%。主要原因是人員增加,職工增資調(diào)資晉級(jí)晉檔,雙擁模范城創(chuàng)建,以及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增高等因素,項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)上漲。較年初預(yù)算數(shù)增加90.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%。主要原因是部分中央和市級(jí)優(yōu)撫撫恤資金、退役安置補(bǔ)助資金、工作經(jīng)費(fèi)等,區(qū)財(cái)政收到后下達(dá),未納入年初預(yù)算,導(dǎo)致全年收入決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異較大。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.04萬(wàn)元。

2、支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14356.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8131.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.6%。主要原因是人員增加,職工增資調(diào)資晉級(jí)晉檔,雙擁模范城創(chuàng)建,以及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增高等因素,項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)上漲。較年初預(yù)算數(shù)增加178.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.3%。主要原因是部分中央和市級(jí)優(yōu)撫撫恤資金、退役安置補(bǔ)助資金、工作經(jīng)費(fèi)等,區(qū)財(cái)政收到后下達(dá),未納入年初預(yù)算,導(dǎo)致全年支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異較大。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少88.04萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是按照要求使用完結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4、比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出2.52萬(wàn)元,占0.02%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬(wàn)元,下降20.3%,主要原因是培訓(xùn)費(fèi)用壓縮。

??? (2)社會(huì)保障與就業(yè)支出13469.46萬(wàn)元,占93.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加219.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.7%,主要原因是優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助隨年度增加、撫恤和醫(yī)療費(fèi)用上漲、軍休干部工資及補(bǔ)助上漲,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)上漲。

(3)衛(wèi)生健康支出846.55萬(wàn)元,占5.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少41.04萬(wàn)元,下降4.6%,主要原因是部分上級(jí)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金年中下達(dá),未納入年初預(yù)算。

(4)住房保障支出38.26萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.7%,主要原因是人員增加,相應(yīng)公積金支出增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出639.32萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)543.3萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加54.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.2%,主要原因是人員增加,晉級(jí)晉檔和增資調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)96.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少17.74萬(wàn)元,下降15.56%,主要原因是踐行節(jié)約型辦公理念,壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??? 本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)26.4萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加13.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)111.2%,主要原因是購(gòu)置公車一輛。較上年支出數(shù)增加17.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)212.1%,主要原因是購(gòu)置公車一輛。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元,主要用于購(gòu)買通訊機(jī)要保障用車一輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是購(gòu)買公車一輛。較上年支出數(shù)增加17.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是購(gòu)買公車一輛。?

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、退役軍人服務(wù)體系檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、保險(xiǎn)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等費(fèi)用。支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.69萬(wàn)元,下降29.9%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用管理,嚴(yán)禁公車私用。較上年支出數(shù)減少1.03萬(wàn)元,下降14.0%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用管理,嚴(yán)禁公車私用。

公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作、區(qū)縣間交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.4萬(wàn)元,下降40.0%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.5%,主要原因是疫情影響減少,單位間交流以及上級(jí)部門指導(dǎo)增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置1輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次210人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)100.2元,車均購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.1萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

?? (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.02萬(wàn)元,下降49.8%,主要原因是嚴(yán)控會(huì)議支出,用線上會(huì)議替代不必要的線下會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.1%,主要原因是疫情影響減退,按上級(jí)要求培訓(xùn)員工以便更好的提高工作效率。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.45萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備及家具購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少17.29萬(wàn)元,下降17.0%,主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān),厲行節(jié)約辦公,壓縮公用經(jīng)費(fèi),高效辦公。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車1輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

? ? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

?? (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和30個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)30項(xiàng),涉及資金13,717.46萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表(《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

?

?六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

??? 部門決算公開(kāi)聯(lián)系方式:023-40777993

?

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