[ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2022-00030 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-01-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-22 |
重慶市長壽區(qū)退役軍人事務局(本級)2022年部門預算情況說明
重慶市長壽區(qū)退役軍人事務局(本級)2022年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
????1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2、負責全區(qū)軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,貫徹執(zhí)行有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作。
7、組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。
8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,上報擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄,承辦區(qū)內我國烈士和外國在長烈士紀念設施保護事宜,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10、完成區(qū)委、區(qū)政府和武裝部交辦的其他任務。
11、職能轉變。重慶市長壽區(qū)退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設,建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制,協調各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
(二)單位構成。
本單位內設科室由辦公室,擁軍優(yōu)撫科(內設權益維護科、擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室),安置就業(yè)培訓科組成。
二、部門收支總體情況
???(一)?收入預算:2022年年初預算數2939.4萬元,其中:?一般公共預算財政撥款收入2939.4萬元,2022年未使用政府性基金預算和國有資本經營預算撥款安排的支出。收入較去年增加650.7萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出經費撥款增加382.28萬元,衛(wèi)生健康支出經費撥款增加270.38萬元。
???(二)?支出預算:2022年年初預算數2939.4萬元,其中:教育支出1.55萬元,社會保障和就業(yè)支出2639.68萬元,衛(wèi)生健康支出285.21萬元,住房保障支出12.96萬元。支出較去年增加650.7萬元,主要是雙擁創(chuàng)建經費和市級提前下達項目資金增加,項目支出增加707.3萬元;人員減少,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費和機關運行經費減少,基本支出減少56.6萬元。
????三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入2939.4萬元,一般公共預算財政撥款支出2939.4萬元,比2021年增加650.7萬元。其中:基本支出313.1萬元,比2021年減少56.6萬元,主要原因是人員減少、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費和機關運行經費減少等,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2626.3萬元,比2021年增加707.3萬元,主要原因是雙擁創(chuàng)建和優(yōu)撫對象補助等項目增加,主要用于烈士紀念活動、雙擁工作創(chuàng)建、優(yōu)撫安置、優(yōu)撫撫恤補助等工作。
本單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算3萬元,與2021年無差異。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年無差異;公務接待費3萬元,與2021年無差異;公務用車運行維護費0萬元,與2021年無差異;公務用車購置費0萬元,與2021年無差異。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費71.92萬元,比上年減少11.63萬元,主要原因為人員減少,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費和機關運行經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額39.86萬元:政府采購貨物預算39.86萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購39.86萬元:政府采購貨物預算39.86萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,本單位2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2626.3萬元。部門整體績效目標申報表見附件。
(四)國有資產占有使用情況。截止2021年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:袁玉蓮??聯系方式:023-40777993
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