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[ 索引號 ] 11500221MB1989594Q/2023-00041 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 文化、體育、廣電、出版 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長壽區(qū)文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-28 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-13

重慶市長壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會機(jī)關(guān)2022年度部門決算公開說明

日期:2023-10-13

一、部門(單位)基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),起草相關(guān)政府規(guī)范性文件,擬訂全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施;

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、旅游、體育事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬訂文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化、旅游和體育融合發(fā)展,推進(jìn)體制機(jī)制改革;

3.管理全區(qū)性的文化、旅游、體育、廣播電視活動,統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)級重點(diǎn)文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展;

4.負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展;

5.負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化、旅游、體育事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,指導(dǎo)實(shí)施全民健身計(jì)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動;

6.指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化、旅游、體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);

7.負(fù)責(zé)實(shí)施文化、旅游、體育的資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,承擔(dān)文化市場、體育市場和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測體系建設(shè)工作,促進(jìn)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展;

8.負(fù)責(zé)全區(qū)文化、旅游和體育市場發(fā)展,對全區(qū)文化、旅游、體育、廣播電視市場經(jīng)營活動進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范市場;

9.負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為,維護(hù)市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān);

10.負(fù)責(zé)對全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);

11.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評價(jià)工作;

12.負(fù)責(zé)推動全區(qū)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)創(chuàng)新融合發(fā)展。推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合;

13.負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作;

14.負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興;

15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作,負(fù)責(zé)文物保護(hù)、傳承,組織開展文物資源調(diào)查,協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)和監(jiān)督管理工作;

16.負(fù)責(zé)全區(qū)體育運(yùn)動項(xiàng)目布局,指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽,指導(dǎo)運(yùn)動隊(duì)伍建設(shè),協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作;

17.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作;

18.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作;

19.擬訂全區(qū)文化、旅游、體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理;

20.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織黨建工作;

21.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

重慶市長壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會機(jī)關(guān)本級由8個職能科室組成,即:辦公室(人事科)、規(guī)劃發(fā)展科、公共文化科(藝術(shù)科)、旅游科(宣傳營銷科)、體育科、廣播電視科、文化遺產(chǎn)科、市場產(chǎn)業(yè)科(行政審批科)。下設(shè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位6個:重慶市長壽區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市長壽區(qū)青少年業(yè)余體校、重慶市長壽區(qū)文化館、重慶市長壽區(qū)圖書館、重慶市長壽區(qū)旅游發(fā)展中心、重慶市長壽區(qū)全民健身中心。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市長壽區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市長壽區(qū)青少年業(yè)余體校、重慶市長壽區(qū)文化館、重慶市長壽區(qū)圖書館、重慶市長壽區(qū)旅游發(fā)展中心、重慶市長壽區(qū)全民健身中心。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況說明

根據(jù)市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案的通知》要求,將原重慶市長壽區(qū)文化委員會、重慶市長壽區(qū)旅游局職責(zé)整合,重新組建重慶市長壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會。

二、部門決算情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)7034.99萬元,支出總計(jì)7034.99萬元。收支較上年決算數(shù)減少3245.53萬元、下降31.6%,主要原因2021年有古鎮(zhèn)項(xiàng)目旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金共計(jì)3097.16萬元,今年無該項(xiàng)目,項(xiàng)目資金減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)6806.34萬元,較上年決算數(shù)減少2275.99萬元、下降25.06%,主要原因2021年有古鎮(zhèn)項(xiàng)目旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金共計(jì)3097.16萬元今年無該項(xiàng)目,項(xiàng)目資金減少。其中:財(cái)政撥款收入6806.34萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余228.64萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)6903.77萬元,較上年決算數(shù)減少3089.03萬元、?下降30.91%,主要原因是2021年有古鎮(zhèn)項(xiàng)目旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金共計(jì)3097.16萬元,今年無該項(xiàng)目,項(xiàng)目資金減少。其中:基本支出2972.92萬元,占43.06%;項(xiàng)目支出3930.85萬元,占56.94%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.21萬元,較上年決算數(shù)減少156.51萬元、?下降54.39%,主要原因是合理利用項(xiàng)目資金,提高資金利用率。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7034.99萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3245.53萬元、下降31.56%。主要原因是2021年有古鎮(zhèn)項(xiàng)目旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金共計(jì)3097.16萬元,今年無該項(xiàng)目,項(xiàng)目資金減少項(xiàng)目資金減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6078.66萬元,較上年決算數(shù)減少2481.68萬元,下降28.99%。主要原因是項(xiàng)目減少,項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1254.67萬元,減少17.11%。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余166.38萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6164.09萬元,較上年決算數(shù)減少2997.95萬元,下降32.72%。主要原因是項(xiàng)目減少,項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1169.24萬元,減少15.94%。主要原因是因疫情原因,部分項(xiàng)目未能及時開展,因此項(xiàng)目支出減少

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.95萬元,較上年決算數(shù)減少117.74萬元,下降59.26%,主要原因是合理利用項(xiàng)目資金,提高資金利用率。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2972.92萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2617.45萬元,較上年決算數(shù)減少189.45萬元,下降6.75%,主要原因是人員變動導(dǎo)致人員費(fèi)用減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)355.47萬元,較上年決算數(shù)減少65.5萬元,下降18.42%,主要原因是節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62.27萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.27萬元。本年收入727.68萬元,較上年決算數(shù)增加258.79萬元,增加55.19%,主要原因是體彩公益金區(qū)縣分成增加,項(xiàng)目收入增加。本年支出739.68萬元,較上年決算數(shù)增加170.03萬元,增加29.84%,主要原因是體彩公益金區(qū)縣分成增加,項(xiàng)目支出增加

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明?

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出情況。2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)31.88萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.82萬元,減少21.67%,主要原因是節(jié)約開支,三公經(jīng)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)增加14.02萬元,增加78.49%,主要原因是公車年久失修,維修費(fèi)用增加。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0

2022年度本部門公務(wù)車購置費(fèi)用0

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.05萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.45萬元,下降23.7%,主要原因是節(jié)約開支較上年支出數(shù)增加10.11萬元,增長72.5%,主要原因是.公車年久失修,維修費(fèi)用增加

公務(wù)接待費(fèi)7.83萬元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬元,下降14.9%,主要原因是節(jié)約開支較上年支出數(shù)增加3.90萬元,增長99.2%,主要原因是本年度接待增加,接待支出增加

三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2022年度本部門公務(wù)車保有量為9輛;國內(nèi)公務(wù)接待79批次797人,其中:國內(nèi)外事接待79批次,797人;2022年本部門人均接待費(fèi)98.24元,車均維護(hù)費(fèi)2.67萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.21萬元,比上年度減少28.53萬元,降低19.31%,主要原因是節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

本年度會議費(fèi)支出0.72萬元,較上年決算數(shù)減少2.45萬元,下降77.3%,主要原因是本年度會議減少,會議開支減少本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.57萬元,較上年決算數(shù)減少4.46萬元,下降23.4%,主要原因是本年度培訓(xùn)減少,培訓(xùn)開支減少

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20221231日,本部共有車輛9輛。其中:機(jī)要通信用車5、應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車1

(三)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額3053.38萬元,其中:政府采購貨物支出8.2萬元、政府采購服務(wù)支出3045.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額2987.58萬元,占政府采購支出總額的97.84%,其中授予小微企業(yè)合同金額957.3萬元,占政府采購支出總額的31.35%。???

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對47個項(xiàng)目開展了績效自評,涉及項(xiàng)目支出3930.85萬元。委以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)項(xiàng)。

(二)績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表。

(三)財(cái)政績效評價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局委托第三方對部門整體開展了重點(diǎn)績效評價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金7800.88萬元,評價(jià)得分85.43分,評價(jià)等次為,績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)了部分效益未達(dá)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值等主要問題,提出加強(qiáng)市場推廣及宣傳力度,完善設(shè)施,提升旅游形象,為長壽區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)創(chuàng)收等下一步工作建議;對應(yīng)急廣播系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)開展了重點(diǎn)績效評價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金185.97萬元,評價(jià)得分82.22分,評價(jià)等次為,績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)了檔案管理不規(guī)范未對項(xiàng)目資料有序分類匯總整理及歸檔等主要問題,提出加強(qiáng)檔案管理,對項(xiàng)目檔案資料進(jìn)行分類整理及歸檔,確保檔案資料保存完整、更新及時、審核簽字無誤等下一步工作建議2022年助企紓困專項(xiàng)資金建設(shè)開展了重點(diǎn)績效評價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金200萬元評價(jià)得分78.18分,評價(jià)等次為,績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)了資金投入大,實(shí)際使用率較低等主要問題,提出提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度,提高財(cái)政資金使用效率等下一步工作建議

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人:陳寒宇??聯(lián)系方式:023-40667215

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