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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500221MB1989594Q/2024-00031 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 旅游、服務(wù)業(yè);文化、體育、廣電、出版 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-17

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)2023年度決算公開說(shuō)明

日期:2024-10-17

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),起草相關(guān)政府規(guī)范性文件,擬訂全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施;

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、旅游、體育事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬訂文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化、旅游和體育融合發(fā)展,推進(jìn)體制機(jī)制改革;

3.管理全區(qū)性的文化、旅游、體育、廣播電視活動(dòng),統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)級(jí)重點(diǎn)文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣,擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展;

4.負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展;

5.負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化、旅游、體育事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,指導(dǎo)實(shí)施全民健身計(jì)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng);

6.指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化、旅游、體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);

7.負(fù)責(zé)實(shí)施文化、旅游、體育的資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,承擔(dān)文化市場(chǎng)、體育市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作,促進(jìn)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展;

8.負(fù)責(zé)全區(qū)文化、旅游和體育市場(chǎng)發(fā)展,對(duì)全區(qū)文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范市場(chǎng);

9.負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場(chǎng)的違法行為,維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān);

10.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);

11.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作;

12.負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)創(chuàng)新融合發(fā)展。推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合;

13.負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作;

14.負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興;

15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作,負(fù)責(zé)文物保護(hù)、傳承,組織開展文物資源調(diào)查,協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)和監(jiān)督管理工作;

16.負(fù)責(zé)全區(qū)體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局,指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽,指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè),協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作;

17.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作;

18.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作;

19.擬訂全區(qū)文化、旅游、體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理;

20.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作;

21.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)由8個(gè)職能科室組成,即:辦公室(人事科)、規(guī)劃發(fā)展科、公共文化科(藝術(shù)科)、旅游科(宣傳營(yíng)銷科)、體育科、廣播電視科、文化遺產(chǎn)科、市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)科(行政審批科)。下設(shè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位7個(gè):重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)青少年業(yè)余體校、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化館、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)圖書館、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)美術(shù)館、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)旅游發(fā)展中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)全民健身中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)8586.13萬(wàn)元,支出總計(jì)8586.13萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1287.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.65%,主要原因是項(xiàng)目增加,決算數(shù)增加,如新增全民健身補(bǔ)短板項(xiàng)目650萬(wàn)元等

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)8454.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1385.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.59%,主要原因是項(xiàng)目增加,收入增加,如新增全民健身補(bǔ)短板項(xiàng)目650萬(wàn)元等。其中:財(cái)政撥款收入8454.91萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.21萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)8586.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1419.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.80%,主要原因是項(xiàng)目增加,支出增加,如新增全民健身補(bǔ)短板項(xiàng)目650萬(wàn)元等。其中:基本支出2821.42萬(wàn)元,占32.86%;項(xiàng)目支出5764.71萬(wàn)元,占67.14%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少131.21萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是提高資金使用率,減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8586.13萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1287.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.65%。主要原因是項(xiàng)目增加,收入支出增加,如新增全民健身補(bǔ)短板項(xiàng)目650萬(wàn)元等

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7236.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加894.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.11%。主要原因是項(xiàng)目增加,收入增加,如新增全民健身補(bǔ)短板項(xiàng)目650萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)增加1479.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.69%。主要原因是年中下達(dá)中央及市級(jí)項(xiàng)目資金等,預(yù)算增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.95萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7317.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加890.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.85%。主要原因是項(xiàng)目增加,支出增加,如新增全民健身補(bǔ)短板項(xiàng)目650萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)增加1479.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.33%。主要原因是年中下達(dá)中央及市級(jí)項(xiàng)目資金等,預(yù)算項(xiàng)目增加,支出增加

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少80.95萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是提高資金使用率,減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)教育支出12.99萬(wàn)元,占0.18%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.88萬(wàn)元,下降6.34%,主要原因是節(jié)約培訓(xùn)費(fèi)開支

2)文化旅游體育與傳媒支出6380.79萬(wàn)元,占87.20%,較年初預(yù)算數(shù)增加1372.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.41%,主要原因是年中下達(dá)中央及市級(jí)項(xiàng)目資金,項(xiàng)目增加,支出增加,因此較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng),如年中下達(dá)全民健身補(bǔ)短板工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)650萬(wàn)元

3社會(huì)保障和就業(yè)支出630.42萬(wàn)元,占8.62%,較年初預(yù)算數(shù)增加94.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.70%,主要原因是人員變動(dòng),年中下達(dá)社保資金,收入與支出增加,因此較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)

4)衛(wèi)生健康支出147.03萬(wàn)元,占2.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.95%,主要原因是人員變動(dòng),醫(yī)療保障支出增加

5住房保障支出146.48萬(wàn)元,占2.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.21%,主要原因是人員變動(dòng),年中下達(dá)住房公積金,收入與支出增加,因此較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2821.42萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2478.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少301.78萬(wàn)元,下降10.85%,主要原因是人員變動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)減少,決算數(shù)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)342.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.50萬(wàn)元,下降6.41%,主要原因是節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.27萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入1218.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加490.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.40%,主要原因是體彩公益金區(qū)縣分成增加,項(xiàng)目收入增加。本年支出1268.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加528.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.48%,主要原因是體彩公益金區(qū)縣分成增加,項(xiàng)目收入增加。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)28.27萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少16.23萬(wàn)元,下降36.47%,主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少3.61萬(wàn)元,下降11.32%,主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.31萬(wàn)元,主要用于.機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.19萬(wàn)元,下降45.05%,主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少6.74萬(wàn)元,下降28.02%,主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)10.96萬(wàn)元,主要用于招商項(xiàng)目接待、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.04萬(wàn)元,下降15.69%,主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加3.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.97%,主要原因是2023年較2022年招商項(xiàng)目增加,接待費(fèi)增加

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為7輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待95批次1138人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)96.32元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.47萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出9.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)1248.61%,主要原因是2022年因疫情原因未開展各項(xiàng)會(huì)議,2023年單位會(huì)議增加,會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出16.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.64%,主要原因是2023年培訓(xùn)增加,培訓(xùn)支出增加

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.73萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少12.48萬(wàn)元,下降10.47%,主要原因是節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20231231日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額1202.07萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出339.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出862.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額806.42萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的67.09%,其中:授予小微企業(yè)合同金額304.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的25.34?%。主要用于采購(gòu)旅游宣傳營(yíng)銷服務(wù)等

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門整體和54個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金5764.7萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表(《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

單位算公開聯(lián)系人:陳寒宇??聯(lián)系方式:023-40667215

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