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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500221MB1989594Q/2024-00038 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 文化 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-17

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化館2023年度決算情況說(shuō)明

日期:2024-10-17

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.組織群眾文化活動(dòng),繁榮群眾文化事業(yè)。

2.文化宣傳、文藝活動(dòng)組織、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織、授權(quán)管理長(zhǎng)壽區(qū)文化市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站業(yè)務(wù)指導(dǎo)、文化交流等。

3.舉辦各類公益藝術(shù)展覽、開(kāi)展各類文化藝術(shù)活動(dòng)、大型公益性流動(dòng)展、對(duì)外文化交流、藝術(shù)創(chuàng)作輔導(dǎo),培養(yǎng)美術(shù)、書法、攝影藝術(shù)人才。

4.完成上級(jí)交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化館由6個(gè)部室組成,即辦公室、大型活動(dòng)部、輔導(dǎo)培訓(xùn)部、非遺部、調(diào)研創(chuàng)作部、數(shù)字文化中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)544.42萬(wàn)元,支出總計(jì)544.42萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少12.23萬(wàn)元,下降2.20%,主要原因一是2023年新增2人退休,工資、社保、住房公積金、績(jī)效等減少31.70萬(wàn)元,一次性退休補(bǔ)貼增加5.54萬(wàn)元;二是新增2人死亡,增加一次性死亡撫恤金13.65萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)544.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8.37萬(wàn)元,下降1.51%,主要原因一是2023年新增2人退休,工資、社保、住房公積金、績(jī)效等減少31.70萬(wàn)元,一次性退休補(bǔ)貼增加5.54萬(wàn)元;二是新增2人死亡,增加一次性死亡撫恤金13.65萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入544.42萬(wàn)元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)544.42萬(wàn)元,較上年決算減少12.23萬(wàn)元,下降2.20%,主要原因一是2023年新增2人退休,工資、社保、住房公積金、績(jī)效等減少31.70萬(wàn)元,一次性退休補(bǔ)貼增加5.54萬(wàn)元;二是新增2人死亡,增加一次性死亡撫恤金13.65萬(wàn)元。其中:基本支出428.19萬(wàn)元,占78.65%;項(xiàng)目支出116.23萬(wàn)元,占21.35%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是年末零結(jié)轉(zhuǎn)。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)544.42萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12.23萬(wàn)元,下降2.20%。主要原因一是2023年新增2人退休,工資、社保、住房公積金、績(jī)效等減少31.70萬(wàn)元,一次性退休補(bǔ)貼增加5.54萬(wàn);二是新增2人死亡,增加一次性死亡撫恤金13.65萬(wàn)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入544.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8.37萬(wàn)元,下降1.51%。主要原因一是2023年新增2人退休,工資、社保、住房公積金、績(jī)效等減少31.70萬(wàn),一次性退休補(bǔ)貼增加5.54萬(wàn)二是新增2人死亡,增加一次性死亡撫恤13.65萬(wàn)。較年初預(yù)算數(shù)減少18.96萬(wàn)元,下降3.37%。主要原因一是2023年新增2人退休,工資、社保等減少31.70萬(wàn)元,一次性退休補(bǔ)貼增加5.54萬(wàn)元;二是新增2人死亡,增加一次性死亡撫恤13.65萬(wàn)元;三是縮減項(xiàng)目資金7.55萬(wàn)元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出544.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少12.23萬(wàn)元,下降2.20%。主要原因一是2023年新增2人退休,工資、社保、住房公積金、績(jī)效等減少31.70萬(wàn),一次性退休補(bǔ)貼增加5.54萬(wàn);二是新增2人死亡,增加一次性死亡撫恤13.65萬(wàn)較年初預(yù)算數(shù)減少18.96萬(wàn)元,下降3.37%。主要原因一是2023年新增2人退休,工資、社保等減少31.70萬(wàn)元,一次性退休補(bǔ)貼增加5.54萬(wàn)元;二是新增2人死亡,增加一次性死亡撫恤13.65萬(wàn)元;三是縮減項(xiàng)目資金7.55萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與上年持平。

4.比較情況。單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出2.29萬(wàn)元,占0.42%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。??

(2)文化旅游體育與傳媒支出402.46萬(wàn)元,占73.92%,較年初預(yù)算數(shù)減少34.14萬(wàn)元,下降7.82%,主要原因是2023年新增2人退休

(3)社會(huì)保障就業(yè)支出101.65萬(wàn)元,占18.67%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.34%,主要原因一是新增2人退休,增加一次性退休補(bǔ)貼;二是新增2人死亡,增加一次性死亡撫恤金。

(4)衛(wèi)生健康支出21.73萬(wàn)元,占3.99%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

(5)住房保障支出16.30萬(wàn)元,占2.99%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬(wàn)元,下降10.93%,主要原因是2023年新增2人退休

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出428.19萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)371.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少31.04萬(wàn)元,下降7.72%,主要原因是2023年新增退休2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)57.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.58萬(wàn)元,下降4.33%,主要原因是2023年新增退休2人。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.78萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.02萬(wàn)元,下降83.75%,主要原因是節(jié)約開(kāi)支,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.33%,主要原因是2023年產(chǎn)生一次公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)為0.08萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.70萬(wàn)元,主要用于舞臺(tái)特種專業(yè)用車年檢、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.80萬(wàn)元,下降84.44%,主要原因是節(jié)約開(kāi)支,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降2.78%,主要原因是車輛保險(xiǎn)費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元,主要用于接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬(wàn)元,下降73.33%,主要原因是節(jié)約開(kāi)支,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2023年產(chǎn)生一次公務(wù)接待,費(fèi)用為0.08萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次8人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)100.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.70萬(wàn)元

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)151.65%,主要原因是本年度職工外出參加培訓(xùn)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目支出116.23萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表(《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系人:庹敏,聯(lián)系電話023-40249107

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