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重慶市長(cháng)壽區區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )

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[ 索引號 ] 11500221MB1989594Q/2024-00009 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 文化 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

重慶市長(cháng)壽區美術(shù)館2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責舉辦各類(lèi)公益藝術(shù)展覽,開(kāi)展各類(lèi)文化藝術(shù)活動(dòng)、大型公益性流動(dòng)展,完善免費開(kāi)放機制,豐富群眾精神文化生活。

2.負責開(kāi)展藝術(shù)創(chuàng )作和理論研究,開(kāi)展對外文化交流,促進(jìn)地區文學(xué)藝術(shù)的繁榮和發(fā)展。

3.負責舉辦藝術(shù)講座,開(kāi)展藝術(shù)創(chuàng )作輔導,培養美術(shù)、書(shū)法、攝影藝術(shù)人才。

4.負責美術(shù)館公共藝術(shù)展廳的建設和管理工作。

5.負責收藏古今美術(shù)、書(shū)法、攝影優(yōu)秀作品和長(cháng)壽籍優(yōu)秀畫(huà)家、書(shū)法家、攝影家作品及美術(shù)書(shū)法攝影研究資料和文獻。

(二)單位構成

重慶市長(cháng)壽區美術(shù)館(二級單位3個(gè)職能部室組成,即:辦公室(安保部)展覽部公教部

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數104.07萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款104.07萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少20.59萬(wàn)元,主要是2024年我館減少1人,人員經(jīng)費減少10.67萬(wàn)元。項目經(jīng)費減少9.92萬(wàn)元。

(二)支出預算:2024年年初預算數104.07萬(wàn)元,其中:教育支出0.3萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出94.16萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出4.76萬(wàn)元,衛生健康支出2.46萬(wàn)元,住房保障支出2.38萬(wàn)元。支出較去年減少20.59萬(wàn)元,主要是2024年我館減少1人,人員經(jīng)費減少10.67萬(wàn)元。項目經(jīng)費減少9.92萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入104.07萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出104.07萬(wàn)元,比2023減少20.59萬(wàn)元。其中:基本支出61.07萬(wàn)元,比2023年減少10.67萬(wàn)元,主要原因是2024年我館減少1人,人員經(jīng)費減少10.67萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出43萬(wàn)元,比2023減少9.92萬(wàn)元,主要原因是減少了免費開(kāi)放經(jīng)費。

重慶市長(cháng)壽區美術(shù)館2024無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2024三公經(jīng)費預算0.1萬(wàn)元,2023持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,2023持平;公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元,2023持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,2023持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,2023持平

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算?0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算?0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款43萬(wàn)元。其中:一般項目1個(gè),涉及資金43萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。202312月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:華焜焜??聯(lián)系方式:?023-81886682

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