[ 索引號(hào) ] | 009303761/2016-02024 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2016-11-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2016-11-08 |
重慶市長壽區(qū)信訪辦公室2015年部門決算情況說明
一、單位基本情況
長壽區(qū)信訪辦公室是區(qū)委區(qū)政府的組成部門,內(nèi)設(shè)6個(gè)科室(即:綜合科、督查調(diào)研科、維穩(wěn)科、復(fù)查復(fù)核科、民情信息科、群眾接待中心),截止2015年12月31日,全辦在職人員16人,退休人員8人,雇員6人,駕駛員3人(臨時(shí)工)。主要負(fù)責(zé)接待和辦理群眾來信來訪,排查化解矛盾糾紛,信訪事項(xiàng)復(fù)查,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,收集研判社情民意,人民建議征集,化解疑難信訪突出問題等。
二、部門決算情況說明
(一)全年收入634.87萬元,全部為財(cái)政撥款收入,比預(yù)算數(shù)667.35萬元減少32.48萬元,主要是人員調(diào)出等原因?qū)е滦姓\(yùn)行減少;比2014年的726.88萬元減少92.01萬元,主要是信訪事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少了100萬元。上結(jié)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余192.83萬元,共計(jì)827.70萬元。
全年支出752.37萬元,比預(yù)算數(shù)603.35萬元增加149.02萬元,主要是職工工資調(diào)整、維穩(wěn)工作任務(wù)增加、群眾接待中心改造、信訪宣傳等原因;比2014年的534.05萬元增加218.32萬元,主要是職工工資調(diào)整、維穩(wěn)工作任務(wù)增加、群眾接待中心改造、信訪宣傳等原因。
(二)全年機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算基本支出234.87萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)229.42萬元,公用經(jīng)費(fèi)5.45萬元。
全年資產(chǎn)總額499.12萬元,負(fù)責(zé)總額305.25萬元,國有資產(chǎn)總量193.86萬元。資產(chǎn)總額比年初數(shù)476.65萬元增加28.47萬元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)380.58萬元,比年初數(shù)379.84萬元,增加0.74萬元;固定資產(chǎn)118.54萬元,比年初數(shù)90.81萬元增加27.73萬元(其中,公務(wù)車1臺(tái)29.68萬元,其他固定資產(chǎn)88.86萬元,比年初數(shù)61.13萬元,增加27.73,主要是添置辦公家具和辦公設(shè)備)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
1。“三公”經(jīng)費(fèi)總支出:91.58萬元,比年初預(yù)算數(shù)111.4萬元少支出19.82萬元,主要是公務(wù)接待費(fèi)用控制較好;比2014年的68.44萬元增長33.80%,主要維穩(wěn)工作任務(wù)比2014年大幅增大,相關(guān)公務(wù)接待增加。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出76.30萬元,比年初預(yù)算數(shù)91.5萬元少支出15.20萬元,主要是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定控制接待規(guī)模和檔次;比2014年的50.43萬元增加25.88萬元,主要是由于到維穩(wěn)工作量增大等原因,相關(guān)公務(wù)接待增加。全年公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.28萬元,比年初預(yù)算數(shù)19.9萬元少支出4.62萬元,主要是加強(qiáng)了公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)管理;比2014年的18.02萬元減少2.74萬元。無因公出國(境)情況。
四、其他需要說明的事項(xiàng)、名詞解釋等
無。