国产精品人人爽人人做,2021国产精品,中出中文字幕在线,国产区成人综合色在线

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)信訪(fǎng)辦公室

您當(dāng)前的位置:首頁(yè) >區(qū)信訪(fǎng)辦公室 >政務(wù)公開(kāi) >法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 >財(cái)政預(yù)決算 >部門(mén)決算

[ 索引號(hào) ] 11500221MB19243873/2020-00006 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)信訪(fǎng)辦 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-01 [ 發(fā)布日期 ] 2020-10-12

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)信訪(fǎng)辦公室2019年度決算報(bào)告

日期:2020-10-12

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)信訪(fǎng)辦公室

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?

?一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)。長(zhǎng)壽區(qū)信訪(fǎng)辦公室是區(qū)政府的組成部門(mén),主要負(fù)責(zé)接待和處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項(xiàng);協(xié)調(diào)處置突發(fā)事件;開(kāi)展重大矛盾糾紛排查調(diào)處;協(xié)調(diào)化解疑難信訪(fǎng)突出問(wèn)題;協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪(fǎng)下訪(fǎng)群眾工作;開(kāi)展社情民意收集和人民建議征集。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)壽區(qū)信訪(fǎng)辦內(nèi)設(shè)5個(gè)科室(即:綜合科、接訪(fǎng)科、群工科、信息科、信訪(fǎng)穩(wěn)定科、)及一個(gè)事業(yè)單位(長(zhǎng)壽區(qū)重大矛盾糾紛綜合調(diào)處中心),全辦現(xiàn)有在職人員18人(其中行政人員15人,事業(yè)人員3人),退休人員8人,聘用人員8人(含駕駛員2人)。

??二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

??(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

???1.總體情況。2019年度收入總計(jì)938.74萬(wàn)元,支出總計(jì)938.74萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3.92萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.42%,主要原因是主要原因是人員增加和增資調(diào)資等支出。

???2.收入情況。2019年度收入合計(jì)923.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.88%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入923.80萬(wàn)元,占100.00%。

???3.支出情況。2019年度支出合計(jì)938.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.05%,主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪(fǎng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。其中:基本支出438.80萬(wàn)元,占46.74%;項(xiàng)目支出499.95萬(wàn)元,占53.26%。

???4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

??(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

???2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)938.74萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.42%。主要原因是人員增加和增資調(diào)資等支出。

??(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

???1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入923.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.88%。主要原因是主要原因是人員增加和增資調(diào)資等收入。較年初預(yù)算數(shù)增加19.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.17%。主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪(fǎng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.95萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出938.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.05%。較年初預(yù)算數(shù)增加34.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.82%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

??4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

??(1)一般公共服務(wù)支出842.69萬(wàn)元,占89.77%,較年初預(yù)算數(shù)增加35.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.36%,主要原因是人員增加及信訪(fǎng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加

??(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出54.29萬(wàn)元,占5.78%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.16萬(wàn)元,下降2.09%,主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。

??(3)衛(wèi)生健康支出20.33萬(wàn)元,占2.17%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.10%。

???(4)住房保障支出19.22萬(wàn)元,占2.05%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.73%,主要原因是人員增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出438.80萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)330.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.61%,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)108.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加45.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.54%,主要原因是人員增加、辦公費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

??(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

??(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.30萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少28.70萬(wàn)元,下降68.33%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用降低以及公務(wù)車(chē)維護(hù)費(fèi)用降低。較上年支出數(shù)減少18.15萬(wàn)元,減少57.71%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪(fǎng)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

????1、本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置、支出。

???2、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.98萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、維穩(wěn)處理突發(fā)事件等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.02萬(wàn)元,下降80.13%,主要原因是車(chē)輛本年度未進(jìn)行維修。

????公務(wù)接待費(fèi)10.32萬(wàn)元,主要用于接待接待國(guó)內(nèi)其區(qū)縣、省市到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研信訪(fǎng)工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.68萬(wàn)元,下降61.78%,主要原因是接待的次數(shù)和人數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少13.19萬(wàn)元,減少56.10%,主要原因是接待批次下降。

??(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

???2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待129批次1,289人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)80.05元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.49萬(wàn)元。

???四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.32萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少45.54萬(wàn)元,減少72.54%,主要原因是辦公費(fèi)用減少。

此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出3.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.79萬(wàn)元,減少77.29%,主要原因是會(huì)議支出減少。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出2.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.87萬(wàn)元,減少45.83%,主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少。

??(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額25.66萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出25.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額25.66萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額25.66萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)電腦設(shè)備、打印機(jī)等辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

??(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我辦對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金400萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,基本達(dá)到績(jī)效管理的要求,評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為常年性專(zhuān)項(xiàng)支出。

????(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

???1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

???信訪(fǎng)事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為400萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是不斷強(qiáng)化憂(yōu)患意識(shí),始終堅(jiān)持底線(xiàn)思維,嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任,確保了全區(qū)社會(huì)政治大局持續(xù)穩(wěn)定。二是發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:信訪(fǎng)宣傳力度需進(jìn)一步加強(qiáng),對(duì)信訪(fǎng)輿情中反映的突出問(wèn)題分析研究需要進(jìn)一步深入。下一步改進(jìn)措施:積極采取有力措施,加強(qiáng)信訪(fǎng)宣傳工作,提高應(yīng)對(duì)輿情信息的能力。

?????六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

???(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

???(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

???(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

???(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

???(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

???(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

???(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

???(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

???(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

???(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

???(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

???(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

???(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

???(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?部門(mén)決算公開(kāi)聯(lián)系人:陸鈺???聯(lián)系方式:(電話(huà):023-40661370)

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

微信

微博

政務(wù)新媒體

部門(mén)街鎮(zhèn)

國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門(mén)網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站