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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)信訪辦公室

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[ 索引號(hào) ] 11500221MB19243873/2021-00022 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-10-01 [ 發(fā)布日期 ] 2018-10-10

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦公室2017年度決算報(bào)告

日期:2018-10-10

?????一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦公室是區(qū)委區(qū)政府的組成部門,主要負(fù)責(zé)接待和處理群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng);協(xié)調(diào)處置突發(fā)事件;指導(dǎo)開(kāi)展重大事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;開(kāi)展重大矛盾糾紛排查調(diào)處;協(xié)調(diào)化解疑難信訪突出問(wèn)題;協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪群眾工作;開(kāi)展社情民意收集和人民建議征集;維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦內(nèi)設(shè)5個(gè)科室(即:綜合科、維穩(wěn)科、接訪科、信息科、群工科)及一個(gè)事業(yè)單位(長(zhǎng)壽區(qū)重大矛盾糾紛綜合調(diào)處中心),全辦現(xiàn)有在職人員16人(其中行政人員13人,事業(yè)人員3人),退休人員8人,雇員6人,駕駛員2人(臨時(shí)工)。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)1,159.06萬(wàn)元,支出總計(jì)1,159.06萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比,收支增加276.96萬(wàn)元、增長(zhǎng)23.8%,主要原因是由于黨的十九大維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增加。本部門2017年度收入合計(jì)1,066.60萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,066.60萬(wàn)元,占100.00%。本部門2017年度支出合計(jì)1,140.01萬(wàn)元,其中:基本支出313.82萬(wàn)元,占27.53%;項(xiàng)目支出826.19萬(wàn)元,占72.47%。本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.06萬(wàn)元,較上年增加19.06萬(wàn)元,主要是2017年信訪事務(wù)中維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未支付完。結(jié)轉(zhuǎn)部分?jǐn)M用于2018年信訪事務(wù)支出。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入1,066.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加259.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)24%。較年初預(yù)算數(shù)增加336.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.07%。主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算200萬(wàn)元。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出1,140.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加350.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)30%。較年初預(yù)算數(shù)增加317.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.57%。部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1,061.50萬(wàn)元,占93.11%,較年初預(yù)算數(shù)增加314.81萬(wàn)元,主要原因是維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加及人員增資調(diào)資增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出46.95萬(wàn)元,占4.12%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.52萬(wàn)元,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳費(fèi)用增加;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.65萬(wàn)元,占1.20%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.99萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出313.82萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)284.16萬(wàn)元,較上年增加52.05萬(wàn)元,主要原因是增資調(diào)資人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括.基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)29.66萬(wàn)元,主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)增加及物價(jià)上漲原因造成,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)45.57萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少39.83萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少13.57萬(wàn)元,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是公車改革后,我辦嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.09萬(wàn)元,主要用于維穩(wěn)處理突發(fā)事件出行、機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.31萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少4.8萬(wàn)元,主要原因是維修費(fèi)用較去年減少。公務(wù)接待費(fèi)36.48萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)市級(jí)部門到我區(qū)督查、檢查、指導(dǎo)信訪穩(wěn)定工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少33.52萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少22.66萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2017年本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待302批次,3,039人。2017年本部門人均接待費(fèi)120.05元,車均維護(hù)費(fèi)4.55萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.66萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,都屬于一般公務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額4.77萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.77萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)電腦及視頻設(shè)備。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

2017年,區(qū)信訪辦通過(guò)規(guī)范預(yù)算支出管理,不斷完善內(nèi)部控制制度,全年整體支出管理情況有所改善,整體支出績(jī)效如下:

1、預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)。全年一般公共預(yù)算撥款為1061.5萬(wàn)元,指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行1140.01萬(wàn)元,增加預(yù)算6.8%。

2、社會(huì)效益評(píng)價(jià)。一是全區(qū)信訪結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。全年受理的信訪事項(xiàng)中,來(lái)信、來(lái)訪和網(wǎng)上信訪分別占總量的16.44%、35.12%、48.44%;網(wǎng)上信訪同比上升81.37%,呈現(xiàn)出群眾走訪下降,來(lái)信和網(wǎng)上信訪上升的良好態(tài)勢(shì)。二是群眾信訪秩序明顯好轉(zhuǎn),信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)更加規(guī)范。2017年,群眾信訪事項(xiàng)及時(shí)受理率、按期辦結(jié)率均達(dá)100%,滿意度評(píng)價(jià)參評(píng)率達(dá)77.48%,其中對(duì)責(zé)任單位滿意度達(dá)99.06%、對(duì)信訪機(jī)構(gòu)滿意度達(dá)99.71%。

五、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:40661196

信訪辦2017年部門決算公開(kāi)表.pdf

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