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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)信訪辦公室

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[ 索引號(hào) ] 11500221MB19243873/2023-00006 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-13

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦公室 2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明

日期:2023-10-13

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦公室

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、部門(mén)(單位)基本情況

(一)職能職責(zé)。長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦公室是區(qū)政府工作部門(mén),主要負(fù)責(zé)接待和處理群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng);綜合分析研判信訪信息,開(kāi)展調(diào)查研究,提出改進(jìn)工作、完善政策、給予處分的建議;負(fù)責(zé)人民建議征集工作;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)送、交辦信訪事項(xiàng),督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí);協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè)的重要信訪事項(xiàng)及群眾到非接待場(chǎng)所的上訪行為;推廣各地區(qū)、各部門(mén)信訪先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn);負(fù)責(zé)開(kāi)展信訪事項(xiàng)的復(fù)查、復(fù)核工作。

????(二)單位構(gòu)成。長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦內(nèi)設(shè)5個(gè)科室(即:綜合科、接訪科、信息科、群工科、信訪穩(wěn)定科),一個(gè)下屬事業(yè)單位(長(zhǎng)壽區(qū)重大矛盾糾紛綜合調(diào)處中心),全辦現(xiàn)有在職人員19人(其中行政人員14人,事業(yè)人員5人),退休人員8人,聘用人員8人(含駕駛員2人)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)861.14萬(wàn)元,支出總計(jì)861.14萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少287.81萬(wàn)元,下降25%,主要原因:一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障;二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)861.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少287.81萬(wàn)元,下降25%,主要原因:一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障;二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入861.14萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)861.14萬(wàn)元,較上年決算減少287.81萬(wàn)元,下降25%,主要原因:一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障;二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出446.83萬(wàn)元,占51.9%;項(xiàng)目支出414.31萬(wàn)元,占48.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)861.14萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少87.81萬(wàn)元,下降9.3%。主要原因:一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障;二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入861.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少87.81萬(wàn)元,下降9.3%。主要原因:一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障;二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少118.88萬(wàn)元,下降12.1%。主要原因:一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障;二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出861.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少87.81萬(wàn)元,下降9.3%。主要原因:一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障;二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少118.88萬(wàn)元,下降12.1%。主要原因:一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障;二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出446.83萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)372.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少49.16萬(wàn)元,下降11.7%,主要原因是人數(shù)以及人員支出政策性調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)74.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少15.95萬(wàn)元,下降17.6%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明?

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.64萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.36萬(wàn)元,下降52.6%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降;三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),未安排人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與上年度持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年度持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.09萬(wàn)元,與上年度持平,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、維穩(wěn)處理突發(fā)事件等工作所需車(chē)輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.91萬(wàn)元,下降65.7%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)出行,合理管理車(chē)輛。

公務(wù)接待費(fèi)3.55萬(wàn)元,與上年度持平,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他區(qū)縣、省市到我區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研信訪工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.45萬(wàn)元,下降29%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待101批次233人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待101批次,233人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)152.36元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.55萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.47萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少15.95萬(wàn)元,下降17.6%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)減少。

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.4萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本單位2022年度因推動(dòng)疑難信訪問(wèn)題及組織視頻會(huì)議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中:機(jī)要通信用車(chē)1輛,應(yīng)急保障用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

?

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。?

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我辦對(duì)部門(mén)整體和1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目支出414.31萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件2022年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表(《部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-40661196

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