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[ 索引號(hào) ] 009303761/2019-03516 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 安全生產(chǎn)監(jiān)管 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)應(yīng)急局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-10-28 [ 發(fā)布日期 ] 2019-10-28

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

日期:2019-10-28

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置

原重慶市長(zhǎng)壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,為長(zhǎng)壽區(qū)人民政府工作部門(mén),內(nèi)設(shè)辦公室、綜合安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督科、礦山安全監(jiān)督科、工貿(mào)監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)宣傳教育科、安全生產(chǎn)巡查科、行政審批科八個(gè)科室;下設(shè)長(zhǎng)壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、長(zhǎng)壽區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。

(二)職能職責(zé)

主要職責(zé)包括:擬定安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題;承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任,監(jiān)督考核并通報(bào)全區(qū)安全生產(chǎn)情況;承擔(dān)工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作,按照行業(yè)、分級(jí)、屬地原則,依法開(kāi)展行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全區(qū)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理及生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任;負(fù)責(zé)組織開(kāi)展安監(jiān)執(zhí)法人員的培訓(xùn)工作;承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)督檢查責(zé)任、監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作;負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿情引導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府有關(guān)部門(mén)和街鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作的督查、巡查、檢查工作;負(fù)責(zé)組織區(qū)政府安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)督察等職能。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)14,183.93萬(wàn)元,支出總計(jì)14,183.93萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少11,802.76萬(wàn)元、下降495.67%,主要原因是煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)資金階段性支出、人員增資調(diào)資及追加的本年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)等變動(dòng)。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)14,133.30萬(wàn)元,較上年決算減少12,037.79萬(wàn)元,下降574.46%,主要原因是于煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)資金階段性支出、人員增資調(diào)資及追加的本年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)等變動(dòng)。其中:財(cái)政撥款收入14,133.30萬(wàn)元,占100.00%。此外,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.63萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)14,149.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11,819.32萬(wàn)元,下降507.15%,主要原因是2018年煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)資金階段性支出。?其中:基本支出651.70萬(wàn)元,占4.61%;項(xiàng)目支出13,498.14萬(wàn)元,占95.39%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少16.55萬(wàn)元,下降32.69%,主要原因是2018年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)34.08萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入14,133.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少12,037.79萬(wàn)元,下降574.46%。主要原因在于煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)資金、人員增資調(diào)資及追加的本年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少13,306.65萬(wàn)元,下降1,609.71%。主要原因在于于煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)資金、人員增資調(diào)資及追加的本年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)等的變動(dòng)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.63萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出14,149.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11,819.32萬(wàn)元,下降507.15%。主要原因在于煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)資金、人員增資調(diào)資及追加的本年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)等的變動(dòng)。較年初預(yù)算數(shù)減少13,323.20萬(wàn)元,下降1,611.71%。主要原因是煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)資金階段性支出、人員增資調(diào)資及追加的本年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)等變動(dòng)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少16.55萬(wàn)元,下降32.69%,主要原因是2018年明確各項(xiàng)開(kāi)支,控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)量。

4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出3.28萬(wàn)元,占0.02%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是主要用于日常培訓(xùn)支出。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出78.37萬(wàn)元,占0.55%,較年初預(yù)算數(shù)減少13.91萬(wàn)元,下降21.58%,主要原因是公務(wù)員薪資改革、養(yǎng)老制度變革及2017年新調(diào)入兩名人員,2018年只新招入一名參公人員,同時(shí)2018年有一人退休。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.07萬(wàn)元,占0.22%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.22萬(wàn)元,下降4.09%,主要原因是有行政人員退休。

(4)節(jié)能環(huán)保支出990.00萬(wàn)元,占7.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加990.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,625.00萬(wàn)元,占82.16%,較年初預(yù)算數(shù)增加11,625.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

(6)資源勘探信息等支出1,392.99萬(wàn)元,占9.84%,較年初預(yù)算數(shù)減少691.55萬(wàn)元,下降98.59%,主要原因是煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)資金階段性支出。

(7)住房保障支出29.15萬(wàn)元,占0.21%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.52萬(wàn)元,下降5.50%,主要原因行政人員退休。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出651.70萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)513.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少85.84萬(wàn)元,下降14.33%,主要原因是公務(wù)員薪資改革、養(yǎng)老制度變革及2018年新調(diào)入?yún)⒐藛T一名。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及其他社會(huì)保障繳費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)138.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少28.74萬(wàn)元,下降26.23%,主要原因是有行政人員退休。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)、郵電費(fèi)、交通補(bǔ)助、勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入11,625.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加11,625.00萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政下達(dá)此款用于沖減歷年煤礦關(guān)閉借款。本年支出11,625.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加11,625.00萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政下達(dá)此款用于沖減歷年煤礦關(guān)閉借款。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)31.02萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加17.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.17%,主要原因是按要求進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。較上年支出數(shù)減少16.15萬(wàn)元,下降34.24%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我局嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2018年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

本單位2018年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.87萬(wàn)元,主要用用于執(zhí)法檢查、應(yīng)急機(jī)要通信等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.24%,主要原因是進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。較上年支出數(shù)減少1.70萬(wàn)元,下降6.65%,主要原因是厲行節(jié)儉,外出派車(chē)合理化。

公務(wù)接待費(fèi)7.15萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)家或市級(jí)有關(guān)單位到我區(qū)檢查指導(dǎo)、調(diào)研考察發(fā)生的接待支出,該支出異于常年,原因在于階段性檢查的開(kāi)展,今年的接待次數(shù)和接待人次明顯異于常年。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.25萬(wàn)元,減少66.59%,主要原因是進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。較上年支出數(shù)減少14.45萬(wàn)元,下降66.90%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為5輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待82批次815人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)87.71元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.77萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.33萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支日常辦公、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)、郵電費(fèi)、交通補(bǔ)助、物業(yè)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少28.74萬(wàn)元,下降26.23%,主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)各項(xiàng)開(kāi)支。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額42.34萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出34.50萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金869.6萬(wàn)元。對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金373.5萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,各項(xiàng)目基本完成了年初制定的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn),做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,績(jī)效管理發(fā)揮了作用。

(二)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為373.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為373.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是立項(xiàng)規(guī)范,二是資金監(jiān)管及發(fā)放合規(guī);三是保障了我區(qū)無(wú)重特大事故發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因,一是項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)不夠細(xì)致,二是對(duì)事項(xiàng)的具體監(jiān)管強(qiáng)度還需加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施,一是繼續(xù)做好項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),二是根據(jù)財(cái)政要求,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效的監(jiān)管,定期跟蹤情況,并做好信息反饋工作,確保預(yù)算管理和績(jī)效管理落到實(shí)處。

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)具體情況見(jiàn)下表:


項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表?

(2018年度)

專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱(chēng)

2018年勸導(dǎo)站(安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi))

聯(lián)系人及電話(huà)

鄧龍?13452139996

主管

部門(mén)

長(zhǎng)壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

實(shí)施單位

長(zhǎng)壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

全年預(yù)算數(shù)(A)

全年執(zhí)行數(shù)(B)

執(zhí)行率(B/A,%)

總量

1125000

總量

1125000

項(xiàng)目自評(píng)得分
(100)?

其中:財(cái)政資金

1125000

其中:財(cái)政資金

1125000

年度總

體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

勸導(dǎo)和制止農(nóng)村道路上交通違法行為,預(yù)防重特大道路交通事故的發(fā)生。

無(wú)重特大交通事故發(fā)生

績(jī)效

指標(biāo)

指標(biāo)名稱(chēng)

分值

年度指標(biāo)值

全年完成值

完成比例

自評(píng)得分

未完成原因和改進(jìn)措施
及相關(guān)說(shuō)明

合計(jì)

100

100

是否有違紀(jì)違規(guī)情況

10

=0

0

100%

10

勸導(dǎo)站項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性

10

規(guī)范

按照相關(guān)文件要求立項(xiàng):1、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)道路交通安全工作的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2012〕30號(hào))?2、《重慶市人民政府加強(qiáng)道路交通安全工作的意見(jiàn)》(渝府發(fā)〔2012〕125號(hào))3、關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村道路交通安全勸導(dǎo)隊(duì)(站)建設(shè)工作的實(shí)施意見(jiàn)》的通知[渝安交辦〔2015〕18號(hào)??4、常務(wù)會(huì)會(huì)議紀(jì)要(2014年-60號(hào))

100%

10

資金監(jiān)管及發(fā)放合規(guī)

10

合規(guī)

根據(jù)關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村道路交通安全勸導(dǎo)隊(duì)(站)建設(shè)工作的實(shí)施意見(jiàn)》的通知[渝安交辦〔2015〕18號(hào)和區(qū)政府常務(wù)會(huì)議精神發(fā)放,嚴(yán)格考評(píng)

100%

10

對(duì)全區(qū)農(nóng)村道路交通事故發(fā)生率控制

20

重特大交通事故=0

重特大交通事故=0

100%

20

勸導(dǎo)站資金到位及時(shí)率

20

=100%

=100%

100%

20

資金使用合規(guī)性

10

合規(guī)

嚴(yán)格按照區(qū)政府常務(wù)會(huì)議精神使用,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象

100%

10

勸導(dǎo)站科持續(xù)影響度

10

不良反應(yīng)=0

不良反應(yīng)=0

100%

10

勸導(dǎo)站工作人員和群眾對(duì)勸導(dǎo)站的滿(mǎn)意度

10

》90%

95%

100%

10

?

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2018年,我單位針對(duì)“勸導(dǎo)站”項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià):

基本情況:每個(gè)通行鄉(xiāng)村道路的行政村(包括涉農(nóng)社區(qū))至少要設(shè)置1個(gè)勸導(dǎo)隊(duì),人員不少于3人(其中兩人為勸導(dǎo)站的勸導(dǎo)員),?由村支書(shū)、村主任或治保委員擔(dān)任負(fù)責(zé)人;勸導(dǎo)站人員不少于2人,全區(qū)共設(shè)置勸導(dǎo)站225個(gè);

績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況:實(shí)際設(shè)置勸導(dǎo)站225個(gè),全年全區(qū)農(nóng)村道路未發(fā)生較大及以上交通事故;

主要問(wèn)題:對(duì)勸導(dǎo)站的檢查次數(shù)較少;

建議:豐富對(duì)勸導(dǎo)站的考核方式,實(shí)行有獎(jiǎng)有罰制度。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

我局決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:行政中心六家聯(lián)建樓402(區(qū)應(yīng)急局辦公室),聯(lián)系電話(huà):40662018

附件:重慶市長(zhǎng)壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年決算情況表

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)應(yīng)急管理局

(原區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局)

2019年10月28日

??????2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.pdf

??? 709479178_部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表.pdf
??? 709479178_財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf
??? 709479178_收入決算表.pdf
??? 709479178_收入支出決算總表.pdf
??? 709479178_一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.pdf
??? 709479178_一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf
??? 709479178_政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf
??? 709479178_支出決算表.pdf

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