国产精品人人爽人人做,2021国产精品,中出中文字幕在线,国产区成人综合色在线

重慶市長(cháng)壽區區應急管理局

您當前的位置:首頁(yè) >區應急管理局 >政務(wù)公開(kāi) >法定主動(dòng)公開(kāi)內容 >財政預決算 >部門(mén)預算

[ 索引號 ] 11500221MB1806137Y/2024-00012 [ 發(fā)文字號 ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 其他 [ 體裁分類(lèi) ] 其他
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區應急局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-26 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-26

重慶市長(cháng)壽區應急管理綜合行政執法支隊2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

日期:2024-01-26

一、單位基本情況

(一)職能職責

1. 承擔全區應急管理綜合行政執法的組織協(xié)調。組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)項執法、交叉執法,參與異地執法。

2.?依法開(kāi)展安全生產(chǎn)、自然災害防治等方面的執法和監督檢查。承擔應急管理執法事項和違法案件的依法調查處理,依法組織安全生產(chǎn)事故調查。

3.?承擔對鎮街園區應急管理綜合行政執法的監督和指導。

4. 承擔應急管理綜合行政執法有關(guān)信訪(fǎng)、投訴舉報受理日常工作。

5. 承擔應急管理綜合行政處罰數據收集、統計、上報等工作,以及應急管理綜合行政執法的信息化建設工作。

6.?承擔應急管理綜合行政執法的法制審查、行政復議、行政訴訟工作。

7.?完成上級交辦的其他工作。

(二)單位構成

區應急局設下列內設機構:辦公室(規劃財務(wù)科)危險化學(xué)品安全監督管理科(行政審批科)安全生產(chǎn)綜合協(xié)調科工貿安全監督管理科宣傳教育科,綜合減災科,政策法規科,救援協(xié)調科(科技及信息化科)救災和物資保障科9個(gè)科室;下設重慶市長(cháng)壽區應急管理綜合行政執法支隊,重慶市長(cháng)壽區防汛抗旱協(xié)調中心,重慶市長(cháng)壽區安全生產(chǎn)應急救援指揮中心,重慶市長(cháng)壽區地震地質(zhì)災害應急協(xié)調中心,重慶市長(cháng)壽區搶險救援中心,重慶市長(cháng)壽區突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心(按原管理模式由氣象局統一管理)6個(gè)二級單位。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數324.31萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款324.31萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加324.31萬(wàn)元,主要原因是應急人員增加

(二)支出預算:2024年年初預算數324.31萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出324.31萬(wàn)元,教育支出1.44萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出36.81萬(wàn)元,衛生健康支出17.26萬(wàn)元,住房保障支出21.62萬(wàn)元災害防治及應急管理支出247.17萬(wàn)元。支出較去年增加324.31萬(wàn)元,主要原因是應急人員增加

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明??

2024年一般公共預算財政撥款收入324.31萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出324.31萬(wàn)元,比2023增加324.31萬(wàn)元。其中:基本支出318.31萬(wàn)元,比2023年增加318.31萬(wàn)元,主要原因是應急人員增加項目支出6萬(wàn)元,比2023增加6萬(wàn)元,主要原因是應急人員增加

我單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024“三公”經(jīng)費預算16萬(wàn)元,比2023增加16萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與上年持平公務(wù)接待費0萬(wàn)元與上年持平公務(wù)用車(chē)運行維護費16萬(wàn)元,比2023增加16萬(wàn)元,主要原因是應急人員增加;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元與上年持平

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費61.95萬(wàn)元,比上年增加61.95萬(wàn)元,主要原因是應急人員增加,日常運行經(jīng)費增加

(二)政府采購情況。我單位2023年無(wú)政府采購預算。

(三)績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我單位2024年項目支出實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款6萬(wàn)元一般項目1個(gè),涉及資金6萬(wàn)元。

國有資產(chǎn)占有使用情況。202312月,單位共有車(chē)輛4,其中執勤執法用車(chē)42024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:田港慶??聯(lián)系方式:023-40246188


掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)

微信

微博

政務(wù)新媒體

部門(mén)街鎮

國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門(mén)網(wǎng)站

區(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站