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[ 索引號 ] 11500221MB1990106M/2023-00072 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 長壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-13

重慶市長壽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(本級)2022年度決算公開說明

日期:2023-10-13

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人防法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人防發(fā)展戰(zhàn)略和中長期計劃,并組織實施。負責(zé)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人防管理秩序。負責(zé)組織實施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人防工作。

2.負責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的監(jiān)督管理。負責(zé)城市建設(shè)配套費等的征收和管理。會同財政部門籌集城市建設(shè)維護資金,編制收支年度計劃。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的使用。指導(dǎo)所屬事業(yè)單位的財務(wù)、審計、國有資產(chǎn)管理工作。

3.負責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)調(diào)控政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)市場秩序、房地產(chǎn)交易市場秩序管理。負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行房屋面積管理、交易管理的規(guī)章制度。負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價機構(gòu)資質(zhì)管理。

4.負責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負責(zé)規(guī)范建筑市場秩序。負責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理,負責(zé)或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置,負責(zé)建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目招投標(biāo)活動的監(jiān)管工作。監(jiān)督管理建筑材料、建筑機械與設(shè)備的應(yīng)用管理。指導(dǎo)新型建材和建筑機械與設(shè)備的推廣。

5.負責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。負責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計市場的秩序。監(jiān)督管理建設(shè)工程勘察、設(shè)計及從業(yè)資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格。負責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震設(shè)防的監(jiān)督管理。指導(dǎo)城市地下空間開發(fā)利用和城市雕塑工作。

6.負責(zé)住房保障工作。負責(zé)推進和實施住房保障、住房改革。負責(zé)保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進。負責(zé)全區(qū)公有房屋、直管公房改革和管理。負責(zé)擬訂住房保障制度并組織實施。負責(zé)保障性住房的經(jīng)營管理。

7.統(tǒng)籌推進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。擬訂城市道路橋梁隧道及其附屬設(shè)施等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃并監(jiān)督實施。承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施項目的儲備和協(xié)調(diào)推進前期工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。負責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護建設(shè)管理工作。

8.負責(zé)推進城市提升相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行城市提升相關(guān)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。牽頭推進城市提升行動計劃,統(tǒng)籌推進城市提升相關(guān)前期工作和項目協(xié)調(diào)。

9.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負責(zé)城市管線的綜合管理,建立城市管線綜合協(xié)調(diào)機制,統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)與管理。牽頭協(xié)調(diào)推進海綿城市建設(shè)。

10.負責(zé)推進城市修補和有機更新。指導(dǎo)城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進城市棚戶區(qū)改造。監(jiān)督指導(dǎo)城市既有建筑保留利用、更新改造,負責(zé)國有土地上房屋征收與補償工作。負責(zé)房屋使用安全、物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理。

11.負責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。監(jiān)督執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策;指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)管理工作;指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造工作;指導(dǎo)重點鎮(zhèn)、中心鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)、特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。

12.負責(zé)建設(shè)科技推廣應(yīng)用。推進住房城鄉(xiāng)建設(shè)科技研究開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化。指導(dǎo)住房城鄉(xiāng)建設(shè)新技術(shù)示范、推廣、應(yīng)用。承擔(dān)行業(yè)信息化、智能化等管理工作。負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)。推進建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。負責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

13.負責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。監(jiān)督執(zhí)行綠色建筑與建筑節(jié)能政策。承擔(dān)建筑節(jié)能能效測評與標(biāo)識管理。推進建筑節(jié)能發(fā)展。

14.承擔(dān)人民防空的職責(zé)。編制并組織實施人民防空發(fā)展規(guī)劃和專項規(guī)劃。負責(zé)協(xié)調(diào)編制重要經(jīng)濟目標(biāo)防護建設(shè)總體規(guī)劃。組織開展重要經(jīng)濟目標(biāo)防護工作,指導(dǎo)重要經(jīng)濟目標(biāo)單位編制防護方案和防護措施。負責(zé)本級人民防空指揮所、疏散基地建設(shè)和管理。負責(zé)人民防空信息化建設(shè),負責(zé)人民防空警報管理和警報信號發(fā)放工作。負責(zé)公共人防工程建設(shè)和新建民用建筑修建防空地下室的審批、設(shè)計審核、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收備案工作,負責(zé)人防易地建設(shè)費用征收工作。負責(zé)落實人民防空領(lǐng)域軍民融合發(fā)展要求。指導(dǎo)監(jiān)督城市地下空間開發(fā)建設(shè)兼顧人民防空要求。開展人民防空宣傳教育,定期修訂防空襲方案,指導(dǎo)群眾防空隊伍的訓(xùn)練,組織人民防空演練。負責(zé)人防經(jīng)費使用和管理;監(jiān)督管理人防系統(tǒng)國有資產(chǎn);組織人民防空工程及其他設(shè)備設(shè)施的開發(fā)利用和平戰(zhàn)轉(zhuǎn)化。

15.負責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法,具體交由相關(guān)行政執(zhí)法隊伍承擔(dān),并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

16.負責(zé)住房和城建檔案管理。指導(dǎo)行業(yè)人才隊伍建設(shè),會同有關(guān)部門負責(zé)全區(qū)建筑工程專業(yè)技術(shù)資格職稱評審和本系統(tǒng)智力引進工作。指導(dǎo)本系統(tǒng)企業(yè)改革。

17.負責(zé)管理本系統(tǒng)對外經(jīng)濟技術(shù)合作;管理全區(qū)對外工程承包、建筑勞務(wù)合作。

18.負責(zé)機關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織的黨建工作。

19.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置。重慶市長壽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(掛重慶市長壽區(qū)人防辦公室牌子)機關(guān)內(nèi)設(shè)10個機構(gòu),分別是辦公室(財務(wù)科、組織人事科)、法制科(信訪科)、住房保障科(房屋征收科)、房地產(chǎn)管理科、物業(yè)管理科(住用安全科)、建筑業(yè)管理科(行政審批科)、設(shè)計與綠色建筑發(fā)展科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、排水科、重慶市長壽區(qū)人防辦公室內(nèi)設(shè)1個機構(gòu)即人防科。區(qū)住房城鄉(xiāng)建委實行與區(qū)人防辦人員統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)管理、工作統(tǒng)一運行機制。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2022年度收入總計30553.32萬元,支出總計30553.32萬元。收入較2021年決算數(shù)增加9831.86萬元、同比增長47.45%,主要原因在于人員增加和住房保障項目支出增加

2.收入情況。本部門2022年度收入合計30553.32萬元,較2021年決算增加9831.86萬元,增長47.45%,其中:財政撥款收入30553.32萬元,占100.00%。

3.支出情況。本部門2022年度支出合計30553.32萬元,較2021年決算數(shù)增加9831.86萬元,增長47.45%,主要原因在于人員增加和住房保障項目支出增加。其中:基本支出1506.94萬元,占4.93%;項目支出29046.38萬元,占95.07%。??

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年決算數(shù)減少1011.58萬元,下降100.00%,主要原因是加快項目進度,到達支付節(jié)點及時撥付資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計30553.32萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加9831.86萬元,增長47.45%。主要原因在于人員基本支出增加和住房保障項目支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入16958.49萬元,較2021年決算數(shù)增加3876.22萬元,增長29.63%。主要原因在于人員基本支出增加和住房保障項目支出增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16958.49萬元,較2021年決算數(shù)增加3876.22萬元,增長29.63%。主要原因在于人員基本支出增加和住房保障項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少8950.92萬元,下降34.55%。主要原因是減少了節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少520.41萬元,下降100.00%,主要原因是加強項目的管理,加快了項目資金的撥付進度。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

單位2022年度一般公共財政撥款基本支出1506.94萬元。其中:人員經(jīng)費1216.38萬元,較2021年決算數(shù)減少1181.51萬元,下降49.27%,主要原因是機構(gòu)改革人員的減少,財政縮減人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費290.56萬元,較2021年決算數(shù)減少129.06萬元,下降30.76%,主要原因機構(gòu)改革,人員的減少導(dǎo)致公用經(jīng)費的下降。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費?、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、會議費、培訓(xùn)費、其他交通費、辦公設(shè)備購置等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入13594.83萬元,本年支出13594.83萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元?,主要原因是項目推動有力,按節(jié)點支付。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計18.58萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.01萬元,下降30.12%,較2021年支出數(shù)減少0.84萬元,下降4.33%,主要原因是:一是嚴格遵守公務(wù)車使用相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約,公務(wù)用車運行維護費用減少;二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

1、2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。

2、公務(wù)車購置費0.00萬元。

3、公務(wù)用車運行維護費15.64萬元,主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)業(yè)務(wù)檢查工作所需的車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及機要文件交換、市內(nèi)因公出行和人防拉練等費用支出,較年初預(yù)算數(shù)減少2.36萬元,下降13.11%。較上年支出數(shù)減少0.67萬元,下降4.11%,主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)車管理相關(guān)制度,厲行節(jié)約。

4、公務(wù)接待費2.94萬元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.56萬元,減少65.41%,主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算。較2021年支出數(shù)減少0.16萬元,下降5.16%,主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

)“三公”經(jīng)費實物量情況。2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待25批次294人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費100.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費7.82萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出290.56萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2021年決算數(shù)減少129.06萬元,下降30.76%,主要原因是財政大幅縮減基本支出,人員變動減少導(dǎo)致辦公費、差旅費等大幅降低

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日,本單位共有車輛2輛,都是一般用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2022年度本單位政府采購支出總額4888.79萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1365.50萬元、政府采購服務(wù)支出3523.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額921.50萬元,占政府采購支出總額的18.85%,其中:授予小微企業(yè)合同金額845.50萬元,占政府采購支出總額的17.29%。主要用于采購辦公用品、辦公樓物業(yè)公司、規(guī)劃編制費用和人防設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對29個項目開展了績效評價,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評29項,涉及資金29046.38萬元。其中,重點專項16個,涉及資金10390.27萬元;一般性項目13個,涉及資金18656.11萬元。

(二)績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表(《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出:反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人:閔睿,聯(lián)系電話:023-40896327

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