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[ 索引號(hào) ] 11500221MB1990106M/2023-00073 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無文號(hào)
[ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-13

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2022年度部門決算公開說明

日期:2023-10-13

一、部門(單位)基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人防法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人防發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期計(jì)劃,并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人防管理秩序。負(fù)責(zé)組織實(shí)施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人防工作。

2.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市建設(shè)配套費(fèi)等的征收和管理。會(huì)同財(cái)政部門籌集城市建設(shè)維護(hù)資金,編制收支年度計(jì)劃。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的使用。指導(dǎo)所屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)、審計(jì)、國有資產(chǎn)管理工作。

3.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)調(diào)控政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)市場(chǎng)秩序、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)秩序管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行房屋面積管理、交易管理的規(guī)章制度。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理。

4.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置,負(fù)責(zé)建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)管工作。監(jiān)督管理建筑材料、建筑機(jī)械與設(shè)備的應(yīng)用管理。指導(dǎo)新型建材和建筑機(jī)械與設(shè)備的推廣。

5.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)的秩序。監(jiān)督管理建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)及從業(yè)資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震設(shè)防的監(jiān)督管理。指導(dǎo)城市地下空間開發(fā)利用和城市雕塑工作。

6.負(fù)責(zé)住房保障工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)和實(shí)施住房保障、住房改革。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)。負(fù)責(zé)全區(qū)公有房屋、直管公房改革和管理。負(fù)責(zé)擬訂住房保障制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)保障性住房的經(jīng)營(yíng)管理。

7.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。擬訂城市道路橋梁隧道及其附屬設(shè)施等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的儲(chǔ)備和協(xié)調(diào)推進(jìn)前期工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護(hù)建設(shè)管理工作。

8.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市提升相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行城市提升相關(guān)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。牽頭推進(jìn)城市提升行動(dòng)計(jì)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)城市提升相關(guān)前期工作和項(xiàng)目協(xié)調(diào)。

9.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負(fù)責(zé)城市管線的綜合管理,建立城市管線綜合協(xié)調(diào)機(jī)制,統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)與管理。牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)海綿城市建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新。指導(dǎo)城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造。監(jiān)督指導(dǎo)城市既有建筑保留利用、更新改造,負(fù)責(zé)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)房屋使用安全、物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。監(jiān)督執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策;指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)管理工作;指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造工作;指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)、中心鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)、特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。

12.負(fù)責(zé)建設(shè)科技推廣應(yīng)用。推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)科技研究開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化。指導(dǎo)住房城鄉(xiāng)建設(shè)新技術(shù)示范、推廣、應(yīng)用。承擔(dān)行業(yè)信息化、智能化等管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

13.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。監(jiān)督執(zhí)行綠色建筑與建筑節(jié)能政策。承擔(dān)建筑節(jié)能能效測(cè)評(píng)與標(biāo)識(shí)管理。推進(jìn)建筑節(jié)能發(fā)展。

14.承擔(dān)人民防空的職責(zé)。編制并組織實(shí)施人民防空發(fā)展規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)編制重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)建設(shè)總體規(guī)劃。組織開展重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)工作,指導(dǎo)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)單位編制防護(hù)方案和防護(hù)措施。負(fù)責(zé)本級(jí)人民防空指揮所、疏散基地建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)人民防空信息化建設(shè),負(fù)責(zé)人民防空警報(bào)管理和警報(bào)信號(hào)發(fā)放工作。負(fù)責(zé)公共人防工程建設(shè)和新建民用建筑修建防空地下室的審批、設(shè)計(jì)審核、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收備案工作,負(fù)責(zé)人防易地建設(shè)費(fèi)用征收工作。負(fù)責(zé)落實(shí)人民防空領(lǐng)域軍民融合發(fā)展要求。指導(dǎo)監(jiān)督城市地下空間開發(fā)建設(shè)兼顧人民防空要求。開展人民防空宣傳教育,定期修訂防空襲方案,指導(dǎo)群眾防空隊(duì)伍的訓(xùn)練,組織人民防空演練。負(fù)責(zé)人防經(jīng)費(fèi)使用和管理;監(jiān)督管理人防系統(tǒng)國有資產(chǎn);組織人民防空工程及其他設(shè)備設(shè)施的開發(fā)利用和平戰(zhàn)轉(zhuǎn)化。

15.負(fù)責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法,具體交由相關(guān)行政執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

16.負(fù)責(zé)住房和城建檔案管理。指導(dǎo)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)全區(qū)建筑工程專業(yè)技術(shù)資格職稱評(píng)審和本系統(tǒng)智力引進(jìn)工作。指導(dǎo)本系統(tǒng)企業(yè)改革。

17.負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作;管理全區(qū)對(duì)外工程承包、建筑勞務(wù)合作。

18.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會(huì)組織的黨建工作。

19.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(掛重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人防辦公室牌子)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室(財(cái)務(wù)科、組織人事科)、法制科(信訪科)、住房保障科(房屋征收科)、房地產(chǎn)管理科、物業(yè)管理科(住用安全科)、建筑業(yè)管理科(行政審批科)、設(shè)計(jì)與綠色建筑發(fā)展科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、排水科、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人防辦公室內(nèi)設(shè)1個(gè)機(jī)構(gòu)即人防科。區(qū)住房城鄉(xiāng)建委實(shí)行與區(qū)人防辦人員統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)管理、工作統(tǒng)一運(yùn)行機(jī)制。

(三)單位構(gòu)成。

我委下屬全額撥款事業(yè)單位有7個(gè),分別是重慶市長(zhǎng)壽區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案室、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)住房保障管理所、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公共租賃住房管理所、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)住房資金管理中心

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2022年度收入總計(jì)33343.17萬元,支出總計(jì)33343.17萬元。收入較2021年決算數(shù)增加11860.03萬元,同比增長(zhǎng)55.21%,主要原因在于節(jié)能環(huán)保支出和住房保障等項(xiàng)目支出大幅增長(zhǎng)

2.收入情況。本部門2022年度收入合計(jì)33343.17萬元,較2021年決算數(shù)增加11860.03萬元,增長(zhǎng)55.21%,其中:財(cái)政撥款收入33343.17萬元,占100.00%。

3.支出情況。本部門2022年度支出合計(jì)33343.17萬元,較2021年決算數(shù)增加11860.03萬元,增長(zhǎng)55.21%,主要原因在于節(jié)能環(huán)保支出和住房保障等項(xiàng)目支出大幅增長(zhǎng)。其中:基本支出3946.44萬元,占11.84%;項(xiàng)目支出29396.73萬元,占88.16%。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年決算數(shù)減少1011.58萬元,下降100.00%,主要原因是加快項(xiàng)目進(jìn)度,到達(dá)支付節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付資金。??

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)33343.17萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增長(zhǎng)11860.03萬元,增長(zhǎng)55.21%。主要原因在于節(jié)能環(huán)保支出和住房保障等項(xiàng)目支出大幅增長(zhǎng)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19748.34萬元,較2021年決算數(shù)增加5904.39萬元,增長(zhǎng)42.65%。主要原因是增加了節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19748.34萬元,較2021年決算數(shù)增加5904.39萬元,增長(zhǎng)42.65%。主要原因是增加了節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。較年初預(yù)算數(shù)減少9080.87萬元,下降31.50%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少520.41萬元,下降100.00%,主要原因是加強(qiáng)項(xiàng)目的管理,加快了項(xiàng)目資金的撥付進(jìn)度。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3946.44萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)?3291.28?萬元,較2021年決算數(shù)增加267.33萬元,增長(zhǎng)8.84%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)655.16萬元,較2021年決算數(shù)增加99.92萬元,增長(zhǎng)18.00%,主要原因機(jī)構(gòu)改革,人員的增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)?、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入13594.83萬元,本年支出13594.83萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元?,主要原因是項(xiàng)目推動(dòng)有力,按節(jié)點(diǎn)支付。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2022年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)56.76萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少21.53萬元,下降27.50%,較上年支出數(shù)增加35.12萬元,增長(zhǎng)162.29%,主要原因是:一是部門下屬事業(yè)單位本年度新購置一輛辦公用車導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)大幅增加;二是我委新增下屬事業(yè)單位導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)有大幅增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

1、2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。

2、公務(wù)車購置費(fèi)17.98萬元。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.16萬元,主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)業(yè)務(wù)檢查工作所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行和人防拉練等費(fèi)用支出,較年初預(yù)算數(shù)減少21.84萬元,下降38.32%。較2021年支出數(shù)增加16.63萬元,增長(zhǎng)89.75%,主要原因是公務(wù)車使用年限很長(zhǎng),導(dǎo)致公務(wù)車維修費(fèi)用較高

4、公務(wù)接待費(fèi)3.62萬元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.67萬元,減少83.00%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.52萬元,增長(zhǎng)16.77%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為11輛;國內(nèi)公務(wù)接待41批次414人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)87.44元,車均購置費(fèi)17.98萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.20萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290.56萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年決算數(shù)減少129.06萬元,下降30.76%,主要原因是財(cái)政大幅縮減基本支出,人員變動(dòng)減少導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等大幅降低。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日,本部門共有車輛12輛,都是一般用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額4888.79萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1365.50萬元、政府采購服務(wù)支出3523.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額921.50萬元,占政府采購支出總額的18.85%,其中:授予小微企業(yè)合同金額845.50萬元,占政府采購支出總額的17.29%。主要用于采購辦公用品、辦公樓物業(yè)公司、規(guī)劃編制費(fèi)用和人防設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)33個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)33項(xiàng),涉及資金29396.73萬元。其中,重點(diǎn)專項(xiàng)16個(gè),涉及資金10390.27萬元;一般性項(xiàng)目17個(gè),涉及資金19006.46萬元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績(jī)效自評(píng)公開表(《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出:反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人:閔睿,聯(lián)系電話:023-40896327。

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