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重慶市長(cháng)壽區區住房和城鄉建設委員會(huì )

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[ 索引號 ] 11500221MB1990106M/2024-00016 [ 發(fā)文字號 ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 城鄉建設、環(huán)境保護 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區住房城鄉建委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

重慶市長(cháng)壽區建設工程施工安全監督站2024年單位預算情況說(shuō)明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。

部門(mén)現行的職能職責:受區住建委委托,承擔全區房屋建筑、市政基礎設施工程及建筑行業(yè)的安全監督管理工作;檢查建筑從業(yè)人員是否持證上崗,查處無(wú)證上崗人員;監督管理建筑安全防護用品及機械設備;統計、上報和參與調查處理建筑安全生產(chǎn)事故;對施工單位資質(zhì)和項目經(jīng)理資格提出安全審查意見(jiàn);對施工單位安全生產(chǎn)許可進(jìn)行具體審查;完成區住建委交辦的其他工作。

(二)單位構成。

重慶市長(cháng)壽區建設工程施工安全監督站

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數423.27萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款393.27萬(wàn)元,政府性基金預算撥款30萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加70.28萬(wàn)元,主要是一般公共預算中人員經(jīng)費及公用經(jīng)費撥款增加40.28萬(wàn)元政府性基金預算中房屋租金增加30萬(wàn)元

(二)支出預算:2024年年初預算數423.27萬(wàn)元,其中:教育支出2.08萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出35.96萬(wàn)元,衛生健康支出16.8萬(wàn)元,住房保障支出16.65萬(wàn)元城鄉社區支出351.78萬(wàn)元。支出較去年增加70.28萬(wàn)元,主要是基本支出增加40.28萬(wàn)元,政府性基金支出增加30萬(wàn)元

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入423.27萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出393.27萬(wàn)元,比2023增減40.28萬(wàn)元。其中:基本支出393.27萬(wàn)元,比2023增加40.28萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng),主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費增加,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出增加項目支出30萬(wàn)元,比2023年增加30萬(wàn)元,主要原因是政府性基金預算中房屋租金增加30萬(wàn)元

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2024三公經(jīng)費預算8萬(wàn)元,比2023減少6.5萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2023年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是厲行節約,控制接待費用;公務(wù)用車(chē)運行維護費8萬(wàn)元,比2023減少6萬(wàn)元,主要原因是厲行節約,控制公務(wù)車(chē)日常維修維護費用

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。政府采購預算總額0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我單位實(shí)行了績(jì)效目標管理,無(wú)重點(diǎn)項目,1個(gè)一般性項目,涉及一般公共預算當年財政撥款30萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202312月,所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)!)

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

預算公開(kāi)聯(lián)系人:胥洪雯 ?????聯(lián)系方式023-40886963

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