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重慶市長(cháng)壽區區住房和城鄉建設委員會(huì )

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[ 索引號 ] 11500221MB1990106M/2024-00018 [ 發(fā)文字號 ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 城鄉建設、環(huán)境保護 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區住房城鄉建委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

重慶市長(cháng)壽區村鎮建設服務(wù)中心2024年單位預算情況說(shuō)明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。

部門(mén)現行的職能職責:受城鄉建設、規劃、市政、環(huán)保和房管等行政主管部門(mén)的委托并在業(yè)務(wù)上接受相關(guān)部門(mén)的指導,協(xié)助各鎮人民政府(街道辦事處)做好村鎮建設管理方面的相關(guān)工作,履行以下職責:(一)宣傳、貫徹、執行城鄉規劃建設管理、測繪和環(huán)境保護等方面的法律法規、規章和方針政策,以及技術(shù)規定、技術(shù)標準和規范。(二)協(xié)助管理村鎮規劃工作。(三)協(xié)助管理村鎮建筑市場(chǎng)、建筑材料、施工隊伍和建筑工匠,指導村鎮建設標準圖集選用、項目建設、竣工驗收、村鎮建設統計和城建檔案管理工作。(四)協(xié)助管理村鎮市政公用事業(yè)、市容環(huán)境衛生、人防工程和環(huán)境保護工作。(五)協(xié)助做好村鎮建設質(zhì)量安全、房屋住用安全日常巡查、檢查工作。(六)協(xié)助做好城鎮住房保障、社區(小區)物業(yè)管理、農房權屬登記工作。(七)協(xié)助做好村鎮規劃建設、市政園林、環(huán)境保護和房地產(chǎn)等方面的行政執法工作。(八)負責全區小城鎮、村鎮建設和管理事務(wù)性工作。(九)完成上級主管部門(mén)交辦的其他事項。

(二)單位構成

重慶市長(cháng)壽區村鎮建設服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數193.86萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款163.86萬(wàn)元,政府性基金預算撥款30萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加了72.98萬(wàn)元,主要是基本支出經(jīng)費增加了72.98萬(wàn)元。

(二)支出預算:2024年年初預算數193.86萬(wàn)元,其中:教育支出0.85萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出13.62萬(wàn)元,衛生健康支出6.96萬(wàn)元,城鄉社區支出165.61萬(wàn)元,住房保障支出6.81萬(wàn)元。支出較去年增加了72.98萬(wàn)元,主要是基本支出增加了72.98萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入163.86萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出163.86萬(wàn)元,比2023增加了42.98萬(wàn)元。其中:基本支出163.86萬(wàn)元,比2023增加了42.98萬(wàn)元,主要原因是人員增加。

重慶市長(cháng)壽區村鎮建設服務(wù)中心2024年政府性基金預算撥款安排支出30萬(wàn)元,主要是增加了行政事業(yè)單位辦公用房租金

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2024三公經(jīng)費預算1.5萬(wàn)元,比2023減少0.1萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元,比2023年減少0.1萬(wàn)元,主要原因是厲行節約,嚴格控制接待費用

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2.政府采購情況。政府采購預算總額0萬(wàn)元。

3.績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我中心2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及財政政府性基金預算30萬(wàn)元。其中:一般性項目1個(gè),涉及資金30萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標申報表和部門(mén)整體績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。

4.無(wú)國有資產(chǎn)占有使用情況。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

預算公開(kāi)聯(lián)系人:閔睿 ???????聯(lián)系方式:023-40896327

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