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重慶市長(cháng)壽區區招商投資促進(jìn)局

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[ 索引號 ] 11500221MB1853849Y/2024-00003 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區招商投資局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

重慶市長(cháng)壽區招商投資促進(jìn)服務(wù)中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。

重慶市長(cháng)壽區招商投資促進(jìn)服務(wù)中心為區招商投資促進(jìn)局管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位,機構規格正科級,經(jīng)費形式為財政全額撥款。主要職責如下:

1.負責局駐點(diǎn)聯(lián)絡(luò )處和各細分產(chǎn)業(yè)的招商引資日常工作。

2.負責維護客商合法權益,妥善處理客商投訴,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

3.協(xié)同開(kāi)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃及實(shí)施;重大招商項目的投資風(fēng)險評估控制及建議、項目推進(jìn)和服務(wù)工作;大型招商投資促進(jìn)活動(dòng)和交流合作;招商引資信息化建設和人才培訓工作。

4.完成上級交辦的其他工作。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數122.84萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款122.84萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加80.59萬(wàn)元,主要原因是:區招商投資促進(jìn)服務(wù)中心今年首次單獨預算。

(二)支出預算:2024年年初預算數122.84萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出104.04萬(wàn)元,教育支出0.56萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出9.01萬(wàn)元,衛生健康支出4.72萬(wàn)元,住房保障支出4.51萬(wàn)元。支出較去年增加122.84萬(wàn)元,主要原因是:區招商投資促進(jìn)服務(wù)中心今年首次單獨預算。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入122.84萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出122.84萬(wàn)元。其中:基本支出112.06萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、公積金等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出10.78萬(wàn)元,主要原因是:區招商投資促進(jìn)服務(wù)中心今年首次單獨預算。

2024年本單位無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.00萬(wàn)元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費14.15萬(wàn)元,比上年增加14.15萬(wàn)元,主要原因為區招商投資促進(jìn)服務(wù)中心今年首次單獨預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,本單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款10.78萬(wàn)元。其中:一般項目1個(gè),涉及資金10.78萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:陳瑤???????聯(lián)系方式:023-40661866


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