国产精品人人爽人人做,2021国产精品,中出中文字幕在线,国产区成人综合色在线

重慶市長(cháng)壽區區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

您當前的位置:首頁(yè) >區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 >政務(wù)公開(kāi) >法定主動(dòng)公開(kāi)內容 >財政預決算 >部門(mén)預算

[ 索引號 ] 11500221MB191965XH/2024-00003 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區政務(wù)服務(wù)管理辦 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

重慶市長(cháng)壽區行政服務(wù)中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1. 負責區行政服務(wù)中心辦事大廳標準化、信息化、智能化建設,智慧政務(wù)“一張網(wǎng)”技術(shù)服務(wù)和運行等的事務(wù)性工作;

2.?負責窗口為民服務(wù)和作風(fēng)建設,組織入駐窗口工作人員進(jìn)行各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓等事務(wù)性工作;

3.?負責綜合窗口及便民利企幫辦、代辦人員隊伍建設和業(yè)務(wù)指導等的事務(wù)性工作;

4.?負責“互聯(lián)網(wǎng)+督查”市場(chǎng)主體和群眾反映問(wèn)題線(xiàn)索交辦、督辦等的事務(wù)性工作;

5.?負責受理政務(wù)服務(wù)咨詢(xún)投訴,對反映事項進(jìn)行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行查處;

6.?完成上級交辦的其他工作。

(二)單位構成。

根據長(cháng)委編發(fā)2020107號,重慶市長(cháng)壽區行政服務(wù)中心為區政務(wù)服務(wù)管理辦管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位,機構規格為正科級,經(jīng)費形式為財政全額撥款。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數90.89萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款90.89萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加90.89萬(wàn)元,主要原因是區行政服務(wù)中心2024年進(jìn)行獨立核算,不再納入區政務(wù)服務(wù)管理辦統一核算

(二)支出預算:2024年年初預算數90.89萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出81.43萬(wàn)元,教育支出0.28萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出4.53萬(wàn)元,衛生健康支出2.37萬(wàn)元,住房保障支出2.27萬(wàn)元。支出較去年增加90.89萬(wàn)元,主要是基本支出增加56.21萬(wàn)元,項目支出增加34.68萬(wàn)元。

二、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入90.89萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出90.89萬(wàn)元,比2023增加90.89萬(wàn)元。其中:基本支出56.21萬(wàn)元,比2023增加56.21萬(wàn)元,主要原因是區行政服務(wù)中心2024年進(jìn)行獨立核算,不再納入區政務(wù)服務(wù)管理辦統一核算,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出34.68萬(wàn)元,比2023增加34.68萬(wàn)元,主要原因是區行政服務(wù)中心2024年進(jìn)行獨立核算,不再納入區政務(wù)服務(wù)管理辦統一核算,主要用于網(wǎng)絡(luò )通訊等重點(diǎn)工作。

本部門(mén)2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2024三公經(jīng)費預算0萬(wàn)元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,2023年持平;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,2023年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,2023年持平;本年無(wú)因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置費預算。

四、其他重要事項的情況說(shuō)明

1我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我辦2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款34.68萬(wàn)元。其中:一般項目1個(gè),涉及資金34.68萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況截至202312月,單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

五、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:冷黎??聯(lián)系方式:023-40404929

掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)

微信

微博

政務(wù)新媒體

部門(mén)街鎮

國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門(mén)網(wǎng)站

區(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站