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重慶市長壽區(qū)渡舟街道辦事處

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[ 索引號 ] 115002217453115590/2024-00016 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政;財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長壽區(qū)渡舟街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-18 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-18

重慶市長壽區(qū)渡舟街道辦事處2023年度部門決算情況說明

日期:2024-10-18

一、單位基本情況

職能職責

1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令;

2.執(zhí)行全街道的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算,管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作;

3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;

5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策,保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣,尊重民族宗教信仰;

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

1.黨政辦公室:統(tǒng)籌負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責。

2.黨建工作辦公室:統(tǒng)籌負責基層黨建、群團等職責。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室:統(tǒng)籌負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。

4.民政和社區(qū)事務辦公室:統(tǒng)籌負責民政、教育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。

5.平安建設辦公室:統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6.規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室:統(tǒng)籌負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責。

7.財政辦公室:統(tǒng)籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

8.應急管理辦公室:統(tǒng)籌負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理、交通建設等職責;承擔消防管理工作任務。

9.街道人大辦公室:承辦街道人大工作委員會決定事項實施的督促、檢查;承辦街道人大工作委員會的各項會議;做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系,以及區(qū)人大代表視察、調研、執(zhí)法檢查、工作評議等履職服務保障;協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作。

10.綜合行政執(zhí)法辦公室:集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執(zhí)法權。

(三)單位構成

渡舟街道辦事處管理的公益一類事業(yè)單位7個,機構規(guī)格均為正科級,經(jīng)費形式為財政全額撥款,2023年度合并為農(nóng)業(yè)服務中心進行核算。

1.社區(qū)事務服務中心:主要承擔對社區(qū)服務工作的統(tǒng)籌指導、社會事務、衛(wèi)生、計生等方面服務工作。

2.社區(qū)文化服務中心:主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。

3.勞動就業(yè)和社會保障服務所:主要承擔城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動力培訓及轉移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作。

4.退役軍人服務站:主要承擔關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所。

5.綜合行政執(zhí)法大隊:與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制,集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監(jiān)督權和行政處罰權。

6.農(nóng)業(yè)服務中心:主要承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉、扶貧等方面技術推廣、服務保障等工作。

7.建設環(huán)保服務中心:貫徹執(zhí)行國家關于環(huán)境保護的方針政策、法律、法規(guī),并監(jiān)督實施

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2023年度收入總計4577.73萬元,支出總計4577.73萬元。收支較上年決算數(shù)減少509.41萬元,下降10.0%,主要原因是一般公共預算財政撥款收支減少

2.收入情況。2023年度收入合計4577.73萬元,較上年決算數(shù)減少509.41萬元,下降10.0%,主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。其中:財政撥款收入4577.73萬元,占100.0%;事業(yè)收入0萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0萬元,年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計4577.73萬元,較上年決算數(shù)減少509.41萬元,下降10.0%,主要原因是一般公共預算財政撥款支出減少。其中:基本支出2580.83萬元,占56.4%;項目支出1996.91萬元,占43.6%;經(jīng)營支出0萬元,占0.0%。此外,結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數(shù)無變動

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4577.73萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計減少509.41萬元,下降10.0%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4577.73萬元,較上年決算數(shù)減少509.41萬元,下降10.0%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少。較年初預算數(shù)增加803.52萬元,增長21.3%。主要原因是一般公共服務支出、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出增加。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4577.73萬元,較上年決算數(shù)減少509.41萬元,下降10.0%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少較年初預算數(shù)增加803.52萬元,增長21.3%。主要原因是一般公共服務支出、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出增加

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數(shù)無變動

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1110.22萬元,占24.3%,較年初預算數(shù)增加83.19萬元,增長8.1%,主要原因是新增2023年民調、2022年街鎮(zhèn)財政體制清算等資金。

(2)教育支出37.64萬元,占0.8%,較年初預算數(shù)減少0.53萬元,下降1.4%,主要原因是社區(qū)教育工作專項經(jīng)費減少。

(3)社會保障和就業(yè)支出603.56萬元,占13.2%,較年初預算數(shù)增加42.37萬元,增長7.6%,主要原因是民政、優(yōu)撫等項目納入惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放,指標單位由我單位調整為主管部門。

(4)衛(wèi)生健康支出679.38萬元,占14.8%,較年初預算數(shù)增加539.64萬元,增長386.2%,主要原因是疫情防控項目資金增加。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.73萬元,占0.9%,較年初預算數(shù)增加3.77萬元,增長9.7%,主要原因是新增生活垃圾分類專項經(jīng)費、長壽區(qū)自建房安全排查整治補助經(jīng)費。

(6)農(nóng)林水支出1960.84萬元,占42.8%,較年初預算數(shù)增加137.89萬元,增長7.6%,主要原因是新增2023年美麗鄉(xiāng)村建設試點項目資金。

(7)住房保障支出143.18萬元,占3.1%,較年初預算數(shù)無增減。

(8)災害防治及應急管理支出0.18萬元,占0.0%,較年初預算數(shù)增加0.18萬元,增長100.0%,主要原因是新增2022年火情處置經(jīng)費。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2580.83萬元。其中:人員經(jīng)費2236.92萬元,較上年決算數(shù)減少197.46萬元,下降8.1%,主要原因是人員變動,工資性支出減少較多。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業(yè)績效工資、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、退休、行政事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金、其他社會保障繳費等。公用經(jīng)費343.91萬元,較上年決算數(shù)增加16.26萬元,增長5.0%,主要原因是2023年年中增加社區(qū)教育考核及工作經(jīng)費預算支出公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務支出里的辦公費、印刷費水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、維修維護、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車購置、公務用車運行費

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1萬元,較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少2.74萬元,下降73.3%,主要原因是公務車運行維護費減少。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)、上年支出數(shù)均無增減。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)、上年支出數(shù)均無增減

公務車運行維護費1萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、應急保障、督查檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少2.74萬元,下降73.3%,主要原因是公務車維修費用減少

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)、上年支出數(shù)均無增減。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為4輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0.25萬元

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出3.5萬元,較上年決算數(shù)減少4.63萬元,下降57.0%,主要原因是2022年補選區(qū)十九屆人大代表,組織會議次數(shù)較平常更多,2023年會議費支出自然呈下降趨勢。本年度培訓費支出13.37萬元,較上年決算數(shù)增加0.5萬元,增長3.9%,主要原因是2023新進人員數(shù)較2022年增加,故崗前培訓費增加

)機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出261.05萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、信息網(wǎng)絡服務費、公務用車購置、公務用車運行維護費、培訓費、郵電費、差旅費、其他交通費等機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少24.33萬元,下降8.5%,主要原因是堅持過緊日子思想,進一步厲行節(jié)約,控制一般性支出

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車1輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,我單位對部門整體和25個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金1996.91萬元

(二)績效自評結果

績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表(《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》)。

(三)財政績效評價情況

區(qū)財政局委托第三方對我單位2023年美麗鄉(xiāng)村建設試點項目開展了重點績效評價,涉及財政撥款項目資金160萬元,評價得分74.5分,評價等次為中,績效評價發(fā)現(xiàn)了監(jiān)督力度不足、預算執(zhí)行率整體偏低等主要問題,提出強化責任擔當、制定項目建設進度計劃、抓住關鍵環(huán)節(jié)等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式023-40429437

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