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重慶市長(cháng)壽區渡舟街道辦事處

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[ 索引號 ] 115002217453115590/2024-00002 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區渡舟街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

重慶市長(cháng)壽區渡舟街道辦事處(本級)2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責;

2.統籌負責基層黨建、群團等職責;

3.統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責;

4.統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責;

5.統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責;

6.統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責;

7.統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責;

8.統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責;承擔消防管理工作任務(wù)。

(二)單位構成。

街道黨工委、辦事處統一設置黨政內設機構8個(gè),即黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統計辦公室牌子)、民政和社區事務(wù)辦公室(掛衛生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數2528.93萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款2528.93萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加19.63萬(wàn)元,主要是一般公共預算資金撥款增加19.63萬(wàn)元。

(二)支出預算:2024年年初預算數2528.93萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出994.58萬(wàn)元,教育支出30.94萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出310.27萬(wàn)元,衛生健康支出74.73萬(wàn)元,城鄉社區支出104.29萬(wàn)元,農林水支出933.82萬(wàn)元,住房保障支出80.29萬(wàn)元。支出較去年增加19.63萬(wàn)元,主要是基本支出減少58.18萬(wàn)元,項目支出增加77.81萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入2528.93萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出2528.93萬(wàn)元,比2023年增加19.63萬(wàn)元。其中:基本支出1436.32萬(wàn)元,比2023年減少58.18萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1092.61萬(wàn)元,比2023年增加77.81萬(wàn)元,主要原因是城鄉社區支出增加,主要用于場(chǎng)鎮維護等重點(diǎn)工作

重慶市長(cháng)壽區渡舟街道辦事處(本級)2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元,比2023年增加3.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費4.5萬(wàn)元,比2023年增加3.5萬(wàn)元,主要原因現有公車(chē)年限,車(chē)況較差,維修成本增加較多;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年持平

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費232.73萬(wàn)元,比上年減少16.1萬(wàn)元,主要原因為按照過(guò)“緊日子”的要求,盡量壓縮開(kāi)支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1092.61萬(wàn)元。其中:一般項目11個(gè),涉及資金1092.61萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202312月,所屬各預算單位共有車(chē)輛4輛,其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:李佳 ?聯(lián)系方式:023-40429437

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