国产精品人人爽人人做,2021国产精品,中出中文字幕在线,国产区成人综合色在线

重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處

您當前的位置:首頁(yè) >鳳城街道辦事處 >政務(wù)公開(kāi) >法定主動(dòng)公開(kāi)內容 >財政預決算 >街鎮預算

[ 索引號 ] 115002217398010843/2023-00004 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區鳳城街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-03 [ 發(fā)布日期 ] 2023-03-03

重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

日期:2023-03-03

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令;

?? ?2.執行全街道的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算,管理本鄉內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)、計劃生育等行政工作;

?? ?3.保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會(huì )秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

? ? 4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;

? ? 5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣,尊重民族宗教信仰;

?? ?6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)單位構成

1.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處本級單位;

2.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心;

3.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區文化服務(wù)中心;

4.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所;

5.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務(wù)站;

6.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處綜合行政執法大隊和綜合行政執法辦公室;

7.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區事務(wù)服務(wù)中心;

8.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處物業(yè)服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數5688.79萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款5670.72萬(wàn)元,政府性基金預算撥款18.07萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少3415.56萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款減少3415.56萬(wàn)元。

(二)支出預算:2023年年初預算數5688.79萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1607.62萬(wàn)元,教育支出28.76萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出679.11萬(wàn)元,衛生健康支出155.74萬(wàn)元,城鄉社區支出368.01萬(wàn)元,農林水支出2688.73萬(wàn)元,金融支出7.5萬(wàn)元,住房保障支出153.31萬(wàn)元。支出較去年減少3415.56萬(wàn)元,主要是基本支出增加571.24萬(wàn)元,項目支出減少3986.81萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入5670.72萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出5670.72萬(wàn)元,比2022年減少3415.56萬(wàn)元。其中:基本支出3502.01萬(wàn)元,比2022年增加571.24萬(wàn)元,主要原因是單位運行經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出2168.7萬(wàn)元,比2022年減少3986.81萬(wàn)元,主要原因是2023年民政優(yōu)撫預算由民政等部門(mén)代編等,主要用于保障村社區干部報酬,臨聘人員工資,充實(shí)社區后備工作力量,一事一議村級公共服務(wù)項目等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預算收入18.07萬(wàn)元,政府性基金預算支出18.07萬(wàn)元,比2022年增加0 萬(wàn)元,主要用于向陽(yáng)路社區辦公樓租金。

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2023三公經(jīng)費預算13.5萬(wàn)元,比2022年減少9萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費13.5萬(wàn)元,比2022年減少9萬(wàn)元,主要原因是嚴格按照預算要求編制;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費999.49萬(wàn)元,比上年增加361.87萬(wàn)元,主要原因為根據2023年預算編制實(shí)際情況調整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額20萬(wàn)元:政府采購貨物預算20萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購20萬(wàn)元:政府采購貨物預算20萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我辦2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2168.7萬(wàn)元;政府性基金預算撥款18.07萬(wàn)元。其中:一般項目16個(gè),涉及資金2186.77萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202212月,所屬各預算單位共有車(chē)輛5輛,其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執勤執法用車(chē)1輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:王軍 ????????聯(lián)系方式:023-40250194

掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)

微信

微博

政務(wù)新媒體

部門(mén)街鎮

國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門(mén)網(wǎng)站

區(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站