[ 索引號 ] | 115002217398010843/2024-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區鳳城街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作;
2、承擔物業(yè)、市容環(huán)衛、環(huán)境衛生等事務(wù)性工作;
3、承擔對社區服務(wù)工作的統籌指導、物業(yè)、環(huán)境衛生、社會(huì )事務(wù)等方面服務(wù)工作;
4、承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作;
5、承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作;
6、承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù),搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所;
7、與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制,集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權。
(二)單位構成。
重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處事業(yè)機構設置:
1、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心;
2、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區文化服務(wù)中心;
3、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所;
4、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務(wù)站;
5、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處綜合行政執法大隊和綜合行政執法辦公室;
6、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區事務(wù)服務(wù)中心;
7、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處物業(yè)服務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1,574.25萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1,574.25萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加302.61萬(wàn)元,主要是事業(yè)運行經(jīng)費增加166.15萬(wàn)元,退休人員健康修養費增加114.38萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1,574.25萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出6.9萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出224.73萬(wàn)元,衛生健康支出63.22萬(wàn)元,農林水支出1,224.22萬(wàn)元,住房保障支出55.18萬(wàn)元。支出較去年增加302.61萬(wàn)元,主要是基本支出增加275.61萬(wàn)元,項目支出增加27萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入1,574.25萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1,574.25萬(wàn)元,比2023年增加302.61萬(wàn)元。其中:基本支出1,524.25萬(wàn)元,比2023年增加275.61萬(wàn)元,主要原因是事業(yè)運行經(jīng)費增加166.15萬(wàn)元,退休人員健康修養費增加114.38萬(wàn)元等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出50萬(wàn)元,比2023年增加27萬(wàn)元,主要原因是對村級公益事業(yè)建設的補助增加27萬(wàn)元,主要用于2024年一事一議村級公共服務(wù)項目。
重慶市長(cháng)壽區鳳城街道農業(yè)服務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算8萬(wàn)元,比2023年增加8萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費8萬(wàn)元,比2023年增加8萬(wàn)元,主要原因是2023年未編制2輛垃圾清運車(chē)運行維護費;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款50萬(wàn)元。其中:一般項目1個(gè),涉及資金50萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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